号附件咸旬质量违约处罚实施细则Word下载.doc
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(十七)检查安全生产情况。
第十七条总监办质量巡查小组负责对全线工程质量进行巡查、检查和抽查,主要巡查内容有:
(一)全线工程质量情况;
(二)全线监理工程师的工作情况,高驻办巡查组巡查情况;
(三)监理工程师独立抽检频率及资料完成情况;
(四)检查中心试验室抽检频率及资料完成情况;
(五)施工单位主要管理人员到位及其工作情况;
(六)施工单位自检体系建立、运转情况和质量巡查队工作情况;
(七)首件工程认可制执行情况;
(八)各种进场原材料质量及存放情况;
(九)已完工程的施工记录、自检资料;
(十)检查施工单位防汛物资储备,防汛预案落实情况;
(十一)检查中心试验室、高驻办、施工单位安全生产情况。
第十八条高驻办质量巡查小组负责对所辖合同段的工程质量进行巡查、检查和抽查,主要巡查内容有:
(一)所辖合同段工程质量情况;
(二)施工单位主要管理人员到位及其工作情况;
(三)施工单位自检体系建立、运转情况和质量专管巡查组工作情况;
(四)施工单位各项工程质量管理制度执行情况;
(五)首件工程认可制执行情况;
(六)工程实施前的技术交底及质量保证措施;
(七)各种进场原材料质量及存放情况;
(八)实体工程是否按首件工程认可制要求的质量指标实施;
(九)检查夜间施工各项质量措施的执行情况;
(十一)已完工程的施工记录、自检资料;
(十二)检查施工单位安全生产情况。
第十九条施工单位质量专管巡查组负责对本合同段的工程质量进行巡查、检查和抽查,主要巡查内容有:
(一)合同段工程质量情况;
(二)首件工程认可制执行情况;
(三)工程实施前的技术交底及质量保证措施;
(四)各种进场原材料质量及存放情况;
(五)实体工程是否按首件工程认可制要求的质量指标实施;
(六)检查夜间施工各项质量措施的执行情况;
(七)已完工程的施工记录、自检资料完成情况;
(八)检查防汛物资储备,防汛预案落实情况;
(九)检查安全生产情况。
第五章违约处理程序
第二十条管理处质量巡查组将采用日常巡查、突击抽查、定期检查的方式,随时监督、检查施工单位和监理履约情况,发现问题,按照以下程序处理:
(一)在巡查过程中,对发现的质量问题现场填写巡查通知单或巡查通报,并由各单位现场负责人当场签字确认,抄送高驻办、总监办;
(二)巡查通知单应按照本细则处理标准,写明处理要求和意见。
(巡查通知单见附件)
(三)收到巡查通知单后,各单位应在巡查通知单要求的时限内进行整改。
否则,按本细则标准加倍处罚;
(四)对于同一单位连续出现同一质量问题的,第一次按违约处罚条款标准进行处罚;
第二次按规定标准的两倍处罚;
在巡查过程中如发现野蛮施工、安全隐患和以上未提及的违约情况时,也可根据实际情况以进行处罚;
(五)管理处质量巡查组发出的巡查通知问题的整改情况由总监办及高驻办跟踪落实。
第二十一条总监办质量巡查小组发现问题,按照以下程序处理:
(一)在巡查过程中,对发现的质量问题现场填写巡查通知单,并由施工单位现场负责人或现场管理工程师当场签字确认,抄送管理处、高驻办;
(二)巡查通知单应按照本细则处理标准,写明处理要求和意见;
(三)收到巡查通知单后,施工单位应在巡查通知单要求的时限内进行整改。
(四)总监办质量巡查小组对发出的巡查通知问题的整改情况跟踪落实。
第二十二条高驻办质量巡查小组发现问题,按照以下程序处理:
(一)在巡查过程中,对发现的质量问题现场填写巡查通知单,并由施工单位现场负责人当场签字确认,抄送管理处、总监办;
(四)高驻办质量巡查小组对发出的巡查通知问题的整改情况跟踪落实。
四、总监办质量违约罚金单次处罚的上限为10万元;
高驻办质量违约单次罚金上限为5万元。
第二十三条各级质量巡查组每月24日前将上月25日至本月24日期间发生的涉及罚金的质量巡查通知单复印件、红头文件等汇总表(包括电子版)递交管理处质量安全科,管理处每月以《质量简报》的形式通报。
第二十四条凡施工单位或监理单位发生违背《施工合同文件》或《施工监理合同文件》有关规定,将按本细则进行处罚,但不免除其按照合同文件规定应承担的责任。
第二十五条违约处罚标准,详见《工程质量违约处罚项目一览表》。
第六章违约金的使用
第二十六条违约的处罚费用由管理处在当月的计量支付中扣除,作为咸旬高速公路工程专用奖励基金。
第二十七条对工程质量管理、安全生产、文明施工等方面有突出表现的施工管理、操作人员、监理工程师,在奖励基金中给予一定奖励。
第七章附则
第二十八条各监理单位和施工单位据此细则制定本单位所辖工程质量巡查实施细则,处罚标准依照本细则执行。
第二十九条本细则由咸旬高速公路建设管理处负责解释。
第三十条本细则从印发之日起实施。
—23—
工程质量巡查违约处罚项目一览表
编号
处罚项目
单位
处罚标准(元)
一
质量
检查情况
001
自检、抽检频率达不到规范要求
类·
点
3000
*1000
002
承包人自检合格但现场监理抽检不合格
点·
次
500
003
监理抽检合格而上级单位检查不合格
004
未通过首件工程认可制强行施工
10000
*2000
005
施工重点部位无施工技术人员及监理人员
1000
*500
006
上道工序未经检查认可而进行下道工序施工的
2000
007
技术交底不到位,现场技术、监理人员未完全理解施工工艺、质量控制指标
原材料
008
料场有未经批准品牌的主材、地材
种类
100000
009
地材自检不合格,并未及时清除
010
非适用材料用作路基填料
m3
20
011
材料储存不符合要求
处
*200
012
钢材、水泥、外加剂任一项常规试验不合格
013
砂、石料任一项常规试验不合格
路基施工
014
土工织物未拉直平顺,搭接宽度和锚固长度不符合要求
015
软基处理所用的各种材料质量、规格不符合要求
016
松铺厚度、填料粒径或级配不符合规范要求
*2000
017
路基填挖交界、半填半挖、新旧路基交界、台背回填等未按规定要求挖台阶施工
018
同一碾压层使用不同的土源
019
路基填筑土中含有杂物
020
层面平整、顶面路拱不合格
*100
021
压实度不合格
5000
022
临时排水设施不完善
(按100m计)
100
023
路基表面存在轮迹、坑洼及软弹未及时处理
024
雨后路基冲刷未及时修复或修复不合格
025
宽度(加超宽度)及平整度检查不合格
各500
026
原地面清理不彻底
027
施工机械不配套或数量不足
台
028
开挖不当,造成边坡坍塌或工程隐患
50000
029
台背回填未按规范厚度分层填筑
混凝土
030
砼强度达不到要求
每构件
031
片石砼中片石含量超标、片石不合格
032
砼跑模、漏浆、蜂窝麻面、错台、形成明显工作缝、色泽不一、有收缩裂缝等
033
砼拌和配比不准,拌和时间不够
034
砼未按规范要求养生
处·
035
砼浇筑点坍落度检测设备不全,试件未按要求制作,试验人员操作不规范
036
砼浇筑点无技术人员、监理值班
*300
037
模板检查不符合要求,外露砼面未采用钢制新大模板
30000
*3000
038
砼拌和、运输设施不符合要求
039
振捣设备不到位或未按要求振捣密实
040
砼浇注前未对底部进行清理
041
钢筋保护层厚度不够
钢筋加工
042
主筋、箍筋间距超标
50
043
搭接焊、帮条焊缝长度不够,焊缝不饱满或焊接接头在同一断面处数量超过规定值
044
钢筋除锈不彻底
045
主筋数量不足
每缺1米
046
预应力钢材未覆盖,防雨防潮措施不到位
047
锚固筋数量长度不足
根
048
钢筋加工未按要求搭棚
049
钢筋网(笼)架未采取防锈措施
桥梁工程
050
张拉程序不规范,记录不准确,放张不规格
051
张拉设备未按时校验
052
预留管道偏位、变形、破损
200
053
预应力筋编束不合格
束
500
054
孔道压浆不及时、后张构件未采用真空压浆
片
055
预制厂台座下沉或开裂,未及时处理
056
梁制构件的几何尺寸不符合要求
057
梁板的存、吊、运不符合要求
058
支座部位的砼表面不平整清洁
059
支座与上下部结构间有空隙
060
桥面铺装下面的砼未拉毛、用高压水冲洗不干净
061
梁板安装不规范、支座出现松动、倾斜和架空
062
梁板安装接缝处理不到位
063
预埋件位置不准确
064
桥面保护层不足、厚度不足、宽度不符、平整度差
065
基础处理不彻底、不到位、桩头凿除不规范
066
预制梁板的存放时间超过设计图纸和技术规范规定不架设
浆砌
067
片石、块石规格和质量不合格,砂浆采用人工拌和,砂浆拌和配和比不准
处•次
068
基底处理不合格,砌体结构尺寸不合格。
砌缝不直,砂浆不饱满。
砌体内侧及沟底不平顺、不整齐、有裂缝和空鼓现象
069
泄水孔未按要求设置
个
070
未按规范要求养生
071
护坡、护面墙表面不平整,有垂直通缝
072
砂浆强度抽检不合格
组
073
勾缝不平顺,有脱落现象
074
沉降缝设置不规范
隧道工程
075
填塞块、片石
*10000
076
小导管、锚杆施做数量、长度、方向不正确或锚杆螺母未上紧、托盘未贴围岩或导管、锚杆未注浆或注浆不实
每根
077
超、欠挖
每处
078
钢拱架加工、安装存在扭曲、偏位或间距不均匀或钢拱架连接未按要求连接、焊接或落底不实、拱脚悬空。
079
初期支护未按程序施工。
每开挖断面
080
开挖后孤石,松动岩石未及时清理,存在安全隐患
081
钢筋网片、纵向连接筋未按要求施做
082
未按批复的施组组织隧道开挖,仰拱施工随意填塞片石,厚度达不到设计要求
每循环
*5000
083
排水半管施做不规范或边墙排水管定位不准,管端头外露造成排水通道堵塞或边墙纵向排水管碎石垫层质量不合格,中心排水管纵、横向排水管平面位置、高程不符合设计要求或不平整,排水不通畅
084
衬砌中的有空洞或杂物
20000
085
钢拱架、主筋用J422焊条
每次
086
防水板或土工布未按规范要求敷设或敷设不密实、平整或搭接长度不够,接缝不密实或焊穿。
087
初期支护不及时或措施不力
088
通风、排烟效果差
089
喷射混凝土速凝剂用量控制不当,混凝土色泽不均或松散或平整度差。
090
横洞与主洞交叉部位施工支护措施不力,存在安全隐患。
路面工程
091
基层、底基层施工钢模板支撑不合格
092
基层未按规定养生
093
水泥、白灰剂量检验不合格
094
碎石、矿粉、砂检验不合格
095
沥青、改性剂、木质纤维检验不合格
096
097
基层底基层未按规定配合比施工或计量不准确
098
路面混凝土缩、胀缝设置不规范
099
路面层厚不合格
基层顶面拉毛不符合要求
101
平整度不合格
102
横坡不合格
103
断面尺寸不合格
104
弯沉不合格
105
基层、底基层抗压强度达不到设计要求
106
运输沥青混合料未覆盖或沥青混合料温度达不到规范要求
107
沥青混合料未按配合比施工或计量不准确
108
渗水试验不符合要求
109
路面各结构层有离析现象
交通、绿化工程
110
隔离栅安装不牢固,刺铁丝松弛、不平直、线形不顺畅
m
200
111
交通标志金属构件镀层损伤,板面安装不平整
件
112
标线曲折、不圆滑、出现裂缝起泡现象
113
护栏安装出现起伏现象,曲线段不圆滑顺畅
114
护栏安装不牢固,漏安螺栓、垫圈等配件
115
防阻块、托架、端头安装出现明显变形、扭转、倾斜
116
防眩设施安装不牢固安装高度不一致
117
绿化场地不平整、含有杂质
m²
118
中央分隔带苗木修剪不齐
棵
119
路侧绿化苗木定杆高度不一致,栽植不整齐
120
乔木树干不笔直,灌木枝条稀疏
内业资料
121
原始资料填写不及时、不齐全、不规范、不整洁
项
122
自检、抽检资料不真实,弄虚作假
123
分项评定不及时
二
安全生产
124
边施工边通车路段,未按规范布设警示标志
5000
125
加宽路段施工未按设计要求采取安全防护措施
126
高空作业人员未佩戴安全帽、系安全绳
人·
100
127
现场操作人员未按规定戴安全帽、穿鞋
*50
128
仓库、住人工棚未按规定配备消防设施
129
施工现场、仓库、住人工棚的供电线路存在严重安全隐患
130
雷管、炸药、燃油等易燃易爆品未按要求存放管理
三
文明施工、环境保护
131
在工地施工现场的技术人员和特殊工种施工人员、监理人员未按规定佩戴上岗证
*50
132
料场未按要求硬化,料场材料未分隔堆放
133
施工现场料场未按规定设立标识牌
134
施工便道不符合要求
135
工地扬尘没有按时洒水或不按通知要求洒水
136
工程废料或包装品没有集中回收处理而随地弃置
137
在承诺期限内,对弃土场未有效防护,临时排水
138
对已完工程的施工场地或已废弃的驻地,未进行必要的清理恢复
139
现场设施摆放不整齐
140
弃渣、弃土乱堆乱放,堵塞河道、水渠
141
绿化施工污染路面
142
驻地卫生脏、乱、差
四
合同执行
143
项目经理、总工、试验室主任、高级驻地不称职,未能在限期内更换人员
天
144
桥梁、测量、试验、路基、路面计划工程师不到位,或不称职,未能在限期内更换人员
145
普通工人数量不能满足施工要求,又未能按期增加人员
146
业主、监理单位要求按期增加的设备而未能如期到位
台·
147
不按时报送有关资料或报表
148
报送统计资料、报表不完整或有错误
149
在规定期限内,未执行有关合同指令、会议纪要及有关制度
150
监理工程师上班时间参与娱乐活动、酗酒
151
高级驻地、项目经理、总工开会迟到
152
高级驻地、项目经理、总工无故缺席会议
20000
153
监理工程师未按规范规定及时上报或批复变更文件
份
注:
1、*为对高驻办处罚金额。
2、本表所列内容根据工程进度情况进行补充完善。
咸旬高速公路建设管理处
工地巡查通知单
管理处工地巡201年号
签发:
会签: