保障性安居工程结构在建工程质量检查用表重点.docx

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保障性安居工程结构在建工程质量检查用表重点

附表1-1

保障性安居工程结构在建工程质量检查用表

工程建设各方责任主体和有关机构质量行为检查表(1-1)

工程名称

结构层次

形象进度

建设单位

施工单位

监理单位

序号

检查项目

检查情况

评价

1

监督档案

监督计划制定情况,质量保证体系核查情况,监督记录是否规范

□符合

□不符合

2

“十个突出问题”承诺整改工作

质监员是否落实每月对监管项目抽查,监督机构是否落实飞行检查,违法违规及投诉处理是否及时到位

□符合

□不符合

2

《住建厅关于印发<湖北省保障性安居工程质量控制导则(试行)>的通知》(鄂建【2011】71号)

质量通病防治方案执行情况

□符合

□不符合

3

《市城建委关于印发武汉市保障性安居工程质量管理手册的通知》(武城建【2012】5号)

质量管理手册标准表格执行情况

□符合

□不符合

4

《市城建委关于印发武汉市保障性安居工程质量管理若干制度的通知》(武城建【2012】73号)

质量监管责任公示牌执行情况

□符合

□不符合

5

《市城建委关于印发武汉市保障性安居工程质量分户验收实施细则的通知》(武城建【2012】74号)

有无分户验收方案及相关记录

□符合

□不符合

6

《市城建委关于加强保障性安居工程质量检测工作的通知》(武城建【2012】90号)

第三方检测工作做执行情况

□符合

□不符合

7

施工前办理质量监督手续情况

按规定办理

未按规定办理

□符合

□不符合

8

施工前办理施工图设计文件审查情况

按规定办理

未按规定办理

□符合

□不符合

9

施工前办理施工许可(开工报告)情况

按规定办理

未按规定办理

□符合

□不符合

10

按规定委托监理情况

按规定委托

未按规定委托

□符合

□不符合

11

组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况

按规定组织

未按规定组织

□符合

□不符合

12

原设计有重大修改、变动的,施工图设计文件重新报审情况

按要求重新报审

未重新报审

□符合

□不符合

 

 

13

单位资质情况

单位资质符合相应要求

单位资质不符合相应要求

□符合

□不符合

14

项目经理及主要管理人员资格和到位情况

项目经理及主要管理人员资格符合相应要求,人员到位

项目经理及主要管理人员资格符合相应要求,但人员没到位

项目经理及主要管理人员资格不符合相应要求

□符合

□不符合

15

主要专业工种操作人员上岗资格、配备及到位情况

主要专业工种操作人员上岗资格符合相应规定,工种配备到位

主要专业工种操作人员上岗资格符合相应规定,工种配备不到位

主要专业工种操作人员上岗资格不符合相应规定

□符合

□不符合

16

施工组织设计或施工方案审批及执行情况

按管理制度审批,并严格执行

按管理制度审批,但执行过程中有偏差

审批程序混乱,不按施工组织设计或施工方案执行

□符合

□不符合

17

工程技术标准及审查合格的施工图设计文件的实施情况

严格按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施

不严格按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施

不按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施

□符合

□不符合

 

 

 

18

质量问题和质量事故处理情况

处理及时,整改措施有效

处理及时,但整改不到位

未及时处理

□符合

□不符合

19

单位资质情况

单位资质符合相应要求

单位资质不符合相应要求

□符合

□不符合

20

总监理工程师资格及到位情况

总监理工程师资格符合相应要求,人员到位

总监理工程师资格符合相应要求,但人员没到位

总监理工程师资格不符合相应要求

□符合

□不符合

21

监理规划、监理实施细则的编制审批内容的执行情况

按规定编制、审批,并严格执行

按规定编制、审批,但执行不认真

未按规定编制、审批

□符合

□不符合

22

对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查情况

认真进行审查

不认真进行审查

未进行审查

□符合

□不符合

23

见证取样制度的实施情况

严格实施见证取样制度

不严格实施见证取样制度

未实施见证取样制度

□符合

□不符合

24

对重点部位、关键工序实施旁站监理情况

严格按规定实施旁站监理

实施旁站监理,但不严格到位

未实施旁站监理

□符合

□不符合

25

检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收情况

严格按检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收

不严格按检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收

不按检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收

□符合

□不符合

26

质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况

质量问题通知单签发手续齐全,质量问题整改结果的复查及时,资料齐全

质量问题通知单签发手续不全,质量问题整改结果的复查资料不全

不按规定签发质量问题通知单,质量问题整改结果不复查

□符合

□不符合

制度落实

符合项/不符合项

建设单位

符合项/不符合项

施工单位

符合项/不符合项

监理单位

符合项/不符合项

合计

符合项/不符合项

检查组成员签字:

检查日期:

附表1-2

保障性安居工程结构在建工程质量检查用表

工程建设强制性标准执行情况检查表(1-2)

(施工部分)

检查项目

检查内容和方法

评价

备注

一、工程资料

1

技术交底、施工日志

技术交底和施工日志应记录详实

□符合

□不符合

2

原材料、成品、半成品、构配件质量有证明文件和试验报告

结构用水泥、钢筋、外加剂、预拌混凝土、防水材料、砂、石、砖、砌块、预应力混凝土的锚具、夹具等质量有合格证明文件和试验(检验)报告单,对重要工程使用砂、石应进行碱活性试验,预制构件应进行结构性能检测,砌筑砂浆中掺入有机塑化剂的应有型式检验报告

□符合

□不符合

3

见证取样和送检记录

承重结构用水泥及外加剂、混凝土试块、砂浆试块、钢筋及连接接头试件、承重墙的砖、砌块和防水材料等见证取样和送检记录资料及相关试验(检验)报告单

□符合

□不符合

4

现场计量器具的运行状况

水准仪、经纬仪、磅秤、钢尺的计量检定证书

□符合

□不符合

5

施工图设计文件修改、变更、洽商、交底

施工图设计文件修改、变更、洽商、交底应符合程序,记录完整

□符合

□不符合

6

施工试验报告(记录)

混凝土试块、砌筑砂浆试块抗压强度试验报告及统计评定、钢筋焊接、机械连接、钢结构焊缝质量检测报告、基桩检测报告、回填土检验报告、给水管道严密性等

□符合

□不符合

7

施工记录

工程定位、基槽验线、楼层标高、轴线、垂直度、沉降观测等测量复核记录;混凝土施工记录;桩基施工记录应内容完整、记录真实

□符合

□不符合

8

质量验收记录

检验批、分项、分部验收及隐蔽工程验收记录应内容齐全、结论明确、签认手续完整,参与验收人员应具有相应资格

□符合

□不符合

二、地基基础

9

地基强度或承载力检验、工程桩承载力检验

地基强度或承载力检验、工程桩承载力检验方法和数量应符合要求

□符合

□不符合

10

桩位偏差、桩顶标高、试件强度

偏差和试件留置数量应符合要求

□符合

□不符合

11

基坑施工

基坑专项施工方案,深基坑专项论证方案,基坑周边严禁超堆荷载,基坑(槽)开挖对周围建筑物的影响及监控

□符合

□不符合

三、混凝土结构

12

模板与支架的设计

模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度和稳定性,高支模应有专家论证方案

□符合

□不符合

13

受力钢筋品种、级别、规格和数量

对照施工图检查。

□符合

□不符合

14

钢筋代换

当钢筋的品种、级别或规格需作变更时,应办理设计变更文件

□符合

□不符合

15

钢筋的加工、绑扎和连接

加工、绑扎质量是否满足要求,连接方式和连接质量

□符合

□不符合

16

钢筋构造措施、受力钢筋位置和混凝土保护层厚度

检查作业面上的受力钢筋间距、固定措施,节点部位的箍筋间距,混凝土保护层厚度

□符合

□不符合

17

混凝土强度和试块留置

检查现场混凝土配合比实际应用情况,计量器具设置应用,预拌混凝土的坍落度,混凝土试块取样部位、频率、留置数量、养护环境、标识等。

□符合

□不符合

18

混凝土的外观质量和尺寸偏差

检查混凝土外观质量,抽查混凝土构件尺寸偏差

□符合

□不符合

四、砌体结构

19

砌筑砂浆强度和试块留置

检查现场砂浆配合比实际应用情况,严禁使用脱水硬化的石灰膏,检查计量器具设置应用,砌筑砂浆稠度、分层度,砂浆试块取样部位、频率、留置数量、养护环境、标识等

□符合

□不符合

20

砌块质量

施工时所用砌块的产品龄期不应小于28天,承重墙体严禁使用断裂砌块

□符合

□不符合

21

墙体转角处、交接处及临时间断处砌筑方式

墙体转角处和纵墙交接处应同时砌筑,临时间断处应砌成斜槎,抗震设防地区设置拉结筋情况

□符合

□不符合

22

灰缝厚度及砂浆饱满度

用尺量检查10皮砖灰缝厚度,用百格网检查作业面的砂浆饱满度

□符合

□不符合

23

施工荷载控制

观察检查楼层堆载情况

□符合

□不符合

24

构造措施

构造柱、圈梁设置情况

□符合

□不符合

五、其他项目

25

水电安装

是否进行管道严密性检测及避雷接地检测,电气回路是否按图施工

□符合

□不符合

26

建筑节能

外门窗、墙体、屋面等节能工程实施情况

□符合

□不符合

27

质量管理文件执行

《保障性安居工程质量控制导则(试行)》落实情况

□符合

□不符合

28

钢筋检验

钢筋是否按GB50204-2010修订版要求采用重量法进行检测,钢筋有无瘦身现象

□符合

□不符合

29

砂浆王等外加剂使用情况

承重砖混结构严禁使用砂浆王类塑化剂,砂浆配合比是否试配,掺加外加剂是否有形式检验报告

□符合

□不符合

30

预制板使用情况

主体结构禁止使用预应力圆孔板

□符合

□不符合

31

预应力管桩

预应力混凝土管桩必须进行管桩外观尺寸、钢筋配置、主筋抗拉强度及延伸率、桩身混凝土强度、端板厚度等项目检测

□符合

□不符合

32

新墙材管理

新型墙体材料(如煤矸石砖、页岩砖、石膏砌块等)进场有无认定证书、产品合格证、出厂检验报告和型式检验报告

□符合

□不符合

33

质量通病防控

编制质量通病防控计划,落实质量通病防控措施,是否执行DB422010-636

□符合

□不符合

六、实测实量

34

楼板厚度

现场实测

□符合

□不符合

35

混凝土强度

现场实测

□符合

□不符合

36

钢筋直径及重量偏差

现场实测

□符合

□不符合

结果统计

符合项/不符合项

检查组成员签字:

检查日期:

附表2

保障性安居工程(砌体及装饰装修)质量检查用表

工程名称

结构

层次

形象

进度

建设单位

监理单位

施工单位

 

工程建设各方责任主体和有关机构质量行为检查表

 

工程建设各方责任主体和有关机构质量行为检查表

序号

检查项目

检查情况

评价

备注

1

《住建厅关于印发<湖北省保障性安居工程质量控制导则(试行)>的通知》(鄂建【2011】71号)

质量通病防治方案执行情况

(楼板厚度,开裂,渗漏治理方案)

□符合

□不符合

2

《市城建委关于印发武汉市保障性安居工程质量管理手册的通知》(武城建【2012】5号)

质量管理手册标准表格执行情况(月报,周报制度)

□符合

□不符合

3

《市城建委关于印发武汉市保障性安居工程质量管理若干制度的通知》(武城建【2012】73号)

质量监管责任公示牌执行情况

□符合

□不符合

4

《市城建委关于印发武汉市保障性安居工程质量分户验收实施细则的通知》(武城建【2012】74号)

有无分户验收方案及相关记录

□符合

□不符合

5

《市城建委关于加强保障性安居工程质量检测工作的通知》(武城建【2012】90号)

第三方检测工作做执行情况

□符合

□不符合

6

对辖区内保障性住房工程进行全面自查情况。

有无检查计划安排、检查记录、自查总结

□符合

□不符合

7

是否制定项目质量监督检查巡查计划,并按计划实施巡查;巡查次数是否符合计划要求。

严格按照监督巡查计划进行巡查

□符合

□不符合

8

“十个突出问题”承诺整改工作

质监员是否落实对监管项目每月抽查,质量监督机构是否落实每月飞行检查,发现问题和投诉处理是否及时到位

□符合

□不符合

9

对巡查中发现的问题和隐患是否采取了相应处理措施。

下达的各类文书跟踪处理到位,各区本月保障房质量大检查情况,收大检查表及汇总文字材料

□符合

□不符合

10

监督档案建立情况。

相关表单、检查记录等文书及时归档,记录完整,相关签章手续完备。

□符合

□不符合

11

质监手续

1、有无办理质监手续

12

竣工验收(分户验收)

1、竣工验收(分户验收情况)是否已投入使用

□符合

□不符合

13

原设计有重大修改、变动的,施工图设计文件重新报审情况

按要求重新报审

未重新报审

□符合

□不符合

14

项目经理及主要管理人员资格和到位情况

项目经理及主要管理人员资格符合相应要求,人员到位

项目经理及主要管理人员资格符合相应要求,但人员没到位

项目经理及主要管理人员资格不符合相应要求

□符合

□不符合

15

质量问题和质量事故处理情况

处理及时,整改措施有效

处理及时,但整改不到位

未及时处理

□符合

□不符合

16

总监理工程师资格及到位情况

总监理工程师资格符合相应要求,人员到位

总监理工程师资格符合相应要求,但人员没到位

总监理工程师资格不符合相应要求

□符合

□不符合

17

见证取样制度的实施情况

严格实施见证取样制度

不严格实施见证取样制度

未实施见证取样制度

□符合

□不符合

18

对重点部位、关键工序实施旁站监理情况

严格按规定实施旁站监理

实施旁站监理,但不严格到位

未实施旁站监理

□符合

□不符合

19

质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况

质量问题通知单签发手续齐全,质量问题整改结果的复查及时,资料齐全

质量问题通知单签发手续不全,质量问题整改结果的复查资料不全

不按规定签发质量问题通知单,质量问题整改结果不复查

□符合

□不符合

质量控制资料

 

 

 

 

 

 

1

建筑材料、构配件及商品混凝土的进场检验是否合格(含节能,烟道)

抽查质量控制资料中有关原材料合格证和有效进场检验记录资料,不合格品处理情况、进场台账,且严禁使用淘汰产品

□符合

□不符合

2

见证取样和送检记录

检查见证取样是否严格按批量送检,查验方案及见证资料

□符合

□不符合

3

是否按规定对涉及结构安全的试块、试件及有关材料进行现场送检,见证取样制度实施情况

检查各类砼、砂浆试块的标养留置情况;同条件试块留置养护情况及测温记录;各类统计评定情况

□符合

□不符合

4

实体抽测报告

查阅有资质的检测单位出具的报告

砼强度

楼板厚度

钢筋分布及保护层厚度

钢筋直径及重量

建筑物沉降观测

节能

防雷接地,绝缘电阻测试

室内环境

□符合

□不符合

5

质量验收记录

①查阅检验批、分项、分部验收及隐蔽工程验收记录(应内容齐全、结论明确、签认手续完整,参与验收人员应具有相应资格)②排水管通球实验记录③卫生器具满水试验记录④试水记录(屋面及有水房间)⑤分户验收记录

 

□符合

□不符合

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

地基强度或承载力检验、工程桩承载力检验

地基强度或承载力检验、工程桩承载力检验方法和数量应符合要求

□符合

□不符合

8

桩位偏差、桩顶标高、试件强度

偏差和试件留置数量应符合要求

□符合

□不符合

9

基坑施工

基坑专项施工方案,深基坑专项论证方案,基坑周边严禁超堆荷载,基坑(槽)开挖对周围建筑物的影响及监控

□符合

□不符合

10

模板与支架的设计

模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度和稳定性,高支模应有专家论证方案

□符合

□不符合

11

受力钢筋品种、级别、规格和数量

对照施工图检查。

□符合

□不符合

12

钢筋的加工、绑扎和连接

加工、绑扎质量是否满足要求,连接方式和连接质量

□符合

□不符合

13

钢筋构造措施、受力钢筋位置和混凝土保护层厚度

检查作业面上的受力钢筋间距、固定措施,节点部位的箍筋间距,混凝土保护层厚度

□符合

□不符合

14

混凝土强度和试块留置

检查现场混凝土配合比实际应用情况,计量器具设置应用,预拌混凝土的坍落度,混凝土试块取样部位、频率、留置数量、养护环境、标识等。

□符合

□不符合

15

混凝土的外观质量和尺寸偏差

检查混凝土外观质量,抽查混凝土构件尺寸偏差

□符合

□不符合

16

砌筑砂浆强度和试块留置

①检查现场砂浆配合比实际应用情况②严禁使用脱水硬化的石灰膏③检查计量器具设置应用④砌筑砂浆稠度、分层度,砂浆试块取样部位、频率、留置数量、养护环境、标识等⑤禁止使用砂浆王(精)

□符合

□不符合

17

砌块质量

施工时所用砌块的产品龄期不应小于28天,承重墙体严禁使用断裂砌块

□符合

□不符合

18

墙体转角处、交接处及临时间断处砌筑方式

①墙体转角处和纵墙交接处应同时砌筑②临时间断处应砌成斜槎③抗震设防地区设置拉结筋情况④斜砌高度和方式

□符合

□不符合

19

灰缝厚度及砂浆饱满度

用尺量检查10皮砖灰缝厚度,用百格网检查作业面的砂浆饱满度

□符合

□不符合

20

二次构件混凝土

外观缺陷检查,有无质量通病

□符合

□不符合

21

构造措施

①构造柱,圈梁的设置②后浇带,施工缝留置③加密区钢筋设置,抗震构建钢筋的设置④错拉筋的设置⑤有水房间200mm高砼翻边⑥过梁的设置及搁置长度(250mm)⑦窗压顶的设置(入墙250mm)

□符合

□不符合

22

结构安全

检查有无散水开裂,地基下沉,墙体、屋面是否因地基基础不均匀沉降造成开裂

□符合

□不符合

23

屋面

①屋面开裂情况,渗、漏程度②防水细部③泛水高度④透气管,臭气管,烟道等高度

□符合

□不符合

24

墙体

①墙体开裂情况,渗、漏程度②空鼓,脱落情况③抗裂措施(网格布的设置)④管线开槽方式

□符合

□不符合

25

楼面

①起灰起砂②开裂③渗漏④穿板套管的设置⑤压槽深度

□符合

□不符合

26

外门窗

①固定牢固及方式②是否设置、砼、木砖固定点③周边封塞情况(严禁用水泥砂浆直接填充)

□符合

□不符合

27

防水

①防水层的施工质量②屋面防水细部处理③厨、厕、阳台有水房间防水高度(500mm、下沉式地面上300mm,门洞口处向外延伸250mm都要做)④内外地坪高差(大于15mm)

□符合

□不符合

28

给排水管道

是否严密完好,有无漏、滴

□符合

□不符合

29

建筑节能

外门窗、墙体、屋面等节能工程实施情况

□符合

□不符合

30

防护安全

公共部位栏杆和飘窗护栏高度、间距是否符合规范要求

□符合

□不符合

31

安全玻璃

安全玻璃是否按规范要求使用

□符合

□不符合

32

避雷接地

避雷接地是否设置,设施是否完好

□符合

□不符合

33

电气工程

主干线设置是否执行三相五线,入户是否设置地线,卫生间等潮湿环境等电位是否连接。

□符合

□不符合

 

34

烟道

①预埋钢板或缺载型钢②安装牢固③防水处理

□符合

□不符合

 

实体质量

35

无障碍设施

①坡道栏杆②电梯

□符合

□不符合

36

现场抽测

①砼强度②楼板厚度③钢筋分布及保护层厚度④钢筋直径及重量偏差⑤电相位

□符合

□不符合

结果

统计

符合项/不符合项

备注

检查组成员签字:

检查日期:

附表3

其他在建建筑工程质量检查用表

工程建设各方责任主体和有关机构质量行为检查表(3-1)

工程名称

结构层次

形象进度

建设单位

施工单位

监理单位

序号

检查项目

检查情况

评价

1

监督档案

监督计划制定情况,质量保证体系核查情况,监督记录是否规范

□符合

□不符合

2

“十个突出问题”承诺整改工作

质监员是否落实每月对监管项目抽查,监督机构是否落实飞行检查,违法违规及投诉处理是否及时到位

□符合

□不符合

1

施工前办理质量监督手续情况

按规定办理

未按规定办理

□符合

□不符合

2

施工前办理施工图设计文件审查情况

按规定办理

未按规定办理

□符合

□不符合

3

施工前办理施工许可(开工报告)情况

按规定办理

未按规定办理

□符合

□不符合

4

按规定委托监理情况

按规定委托

未按规定委托

□符合

□不符合

5

组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况

按规定组织

未按规定组织

□符合

□不符合

6

原设计有重大修改、变动的,施工图设计文件重新报审情况

按要求重新报审

未重新报审

□符合

□不符合

 

7

单位资质情况

单位资质符合相应要求

单位资质不符合相应要求

□符合

□不符合

8

项目经理及主要管理人员资格和到位情况

项目经理及主要管理人员资格符合相应要求,人员到位

项目经理及主要管理人员资格符合相应要求,但人员没到位

项目经理及主要管理人员资格不符合相应要求

□符合

□基本符合

□不符合

9

主要专业工种操作人员上岗资格、配备及到位情况

主要专业工种操作人员上岗资格符合相应规定,工种配备到位

主要专业工种操作人员上岗资格符合相应规定,工种配备不到位

主要专业工

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