办公用品入库出库领用

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9、物资品申购采购入库出库领用报销管理暂行办法为了提高公司采购效率明确岗位职责有效降低采购成本,满足公司对优质资源的需求,进一步规范物资申购采购报销领用,加强与各部门间的配合,特制定本制度.第一章 申购的定义申购是指某人或者某部门根据需要确定一。

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14、每日出入库登记表品名单位上月库存日期1234567891011中性笔黑支0入库00000000000出库00000000000中性笔红支0入库00000000000出库00000000000多色圆珠笔支0入库00000000000出库000。

15、7申购如有特殊需要备注;8申购单填写人签字;9公司行政办公室确认签字10公司经理室确认签字.第三章 申购单填报规定1申购单应按照要素填写完整清晰,由项目部门填写签字后递交公司行政部门审核由公司经理室审批批。

16、会计实操做账所需原始单据凭证包括付款单费用单借款单入库单出库单领料单产品成本计算表付款申请单申请人姓名日期部门收款单位申请支付金额人民币大写审批金额人民币大写付款方式开户银行账号付款事由总经理审批财务负责人出纳费用报销单报销部门年 月 日单。

17、4 材料验收入库单输入 采购入库供应链库存管理入库业务采购入库单增加入库日期仓别到货号为采购到货单确认输入到单据号过滤双击选择你所需的单据号确定进行收料确认无误码保存审核收料完毕委外入库供应链。

18、并报于总经理和行政部,由行政部依据有关制度进行考核. 7通过审批的,采购经办人将办公用品月度采购计划表办公用品月度采购申请单急需办公用品采购计划表急需办公用品采购申请单借支单转交于办公室财务。

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20、入库时间1移动硬盘500G块52032015.12.152U盘惠普32G个1501116G1204粉盒施乐支165鼠标笔记本原装套991。

21、每日出入库登记表品名单位上月库存日期1234567891011中性笔黑支0入库00000000000出库00000000000中性笔红支0入库00000000000出库00000000000多色圆珠笔支0入库00000000000出。

22、年 月 日单位:元摘要金额元备注审批合计金额大写人民币预支金额退还金额应补余额财务主管: 会计: 出纳: 报销人: 领款人:借款单 年 月 日 单位:借款人。

23、并报于总经理和行政部,由行政部依据有关制度进行考核.7通过审批的,采购经办人将办公用品月度采购计划表办公用品月度采购申请单急需办公用品采购计划表急需办公用品采购申请单借支单转交于办公室财务部。

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