操作手册财务结算

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3、 第一部分 总账的系统初始化1. 进入总账操作:双击用友企业门户,选择帐套号,帐套名称,以及操作员单击确定进入企业门户 2. 系统初始化 2.1. 设置供应商分类操作:单击设置节点单击 往来单位单击供应商分类单击增加输入类别编码按照编码原则。

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6、 G3财务管理系统操作手册 G3G3 财务管理系统操作说明财务管理系统操作说明 G3财务管理系统操作手册 2 目目 录录 一 产品安装.3 1.安装前准备.3 2.Sql2000 数据库安装.5 3.G3 产品安装.17 4.G6CW110。

7、期末结转生成UFO报表.填制凭证人说明:收付款凭证有出纳填制,在应收应付模块中填制收付款单后生产相应凭证.和应付单相关的凭证,由成本会计审核相应的应付单后,进入凭证填制,生成相应的转账凭证.和收款单相关的凭证,由总账会计。

8、tiptopERP财务段操作手册tiptop ERP财务段 操作手册一总帐 1一般凭证录入 点录入,新增一张传票 2.1过帐 输入要过帐传票的条件,点击确认 2.2已过帐凭证还原:如已过帐凭证发现有错,需运行此程序,把错误的凭证号还原过帐 。

9、1.5.2发票审核 291.5.3应付账款生成付款申请单 301.5.4付款申请单维护 311.5.5付款申请审核 321.5.6付款冲账 331.5.7凭证发票查询 341.5.8直供商品进货应付账款 351。

10、用友U8财务月底操作手册存货核算 存货核算 操 作 手 册一日常工作11采购发票填制与审核,付款单据填制与审核。

11、财务部经理操作手册湖南华润电力鲤鱼江有限公司英文名岗位手册部门财务部岗位经理编制中大思特管理咨询有限公司审核签发签发日期2003年 月 日一 岗位说明1.1 岗位描述岗位编号C001岗位名称财务部经理岗位工资等级14岗岗位性质管理岗位直接上。

12、金蝶k3财务操作手册金蝶k3财务操作手册总6页金蝶K3操作流程一:整理会计科目 系统设置 基础资料 公共资料 科目双击 科目 进入下图会计科目列表:点箭头指向处 管理 ,会计科目分类管理 图 21:新增科目 点图 2 右边 新增按扭 2:新。

13、财务报销操作手册doc财务报销操作手册2006128一适用范围财务报销适用于国际业务本部所有信息平台用户.二内容描述财务报销的内容包括各类报销单据的填写审批流程和查询功能,各类报销单据有境内差旅费境外差旅费劳务费培训费市内交通费招待费礼品费。

14、财务工作操作手册模板财务工作操作手册第一节 出纳作业操作手册实例一收款程序出纳部门收入现金,须凭现金收入传票包括视同现金收入传票的各项凭证收款,其程序为:1.应根据现金收入传票点收现款,鉴定现钞的真伪无误后,即在现金收入传票加盖收款日戳及分。

15、财务管理操作手册doc第一章 财务管理系统一 财务管理系统的定义财务管理系统是收集储存和传递有关利润销售成本等以及其他因素的信息,获得有关数据保证各项经营活动达到预期效果,力图以最小的成本实现利润最大化.二 建立财务管理系统所要达到的目标一。

16、金蝶K3财务操作手册财务操作手册第1章 登录K3及基本操作1.1 登录及注销远程服务器1.1.1 使用远程桌面连接登录服务器在开始菜单程序附件视操作系统不同在附件通讯找到远程桌面连接,或者在开始菜单运行,在打开的对话框中输入mstsc,单击。

17、SAP财务操作手册v1SAP Business One 财务部操作手册1.基础界面介绍1.1系统登陆SAP Business One 首先在桌面上找以下图标在进入SAP登陆界面,需要对登录信息进行设置,以便登陆不同的系统,例如测试系统或者正。

18、财务岗位操作手册6pXX公司用友ERP系统财务岗位操作手册手册名称:财务部操作手册适用部门:仓库财务部编写人员:版本号1.0编写日期2007年10月18日对口支持业务财 务 部业务问题操作问题财 务 部业务问题操作问题财 务 部业务问题操作。

19、财务报销操作手册目 录一适用范围 3二内容描述 3三操作界面说明 33.1 系统操作界面 33.2 查询功能说明 53.3 报销流程说明 53.3.1 流程操作环节说明 73.3.2 报销流程的财务制度要求 7四单据操作说明 84.1 境内。

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