内部审核20116.23

内部审核方案内部审核方案 内部审核方案文件编号XJCXR3706页码第1页 共7页版本修改状态修改内容概述发行日期编制修改人制 定 审 核 审 批 XXXX年内部审核方案一目的:为确保公司建立实施的ISO14001:2015ISO9001,内部审核案例2009年度内部审核计划QSXZK041001序

内部审核20116.23Tag内容描述:

1、内部审核方案内部审核方案 内部审核方案文件编号XJCXR3706页码第1页 共7页版本修改状态修改内容概述发行日期编制修改人制 定 审 核 审 批 XXXX年内部审核方案一目的:为确保公司建立实施的ISO14001:2015ISO9001。

2、内部审核案例2009年度内部审核计划QSXZK041001序号 计划日期 受审核部门月 份1234567891011121总经理管理者代表2综合办3材料科4工程科说 明:我公司质量管理体系文件于2009年1月1日正式发布实施,公司计划年内完。

3、内部审核流程 登录:王华 日期:20010307单位名称品管处章节名称Quality Procedure文件名称内部审核程序文件文件编号QP004文件版本发行日期公布对象ALLKSUSER, ALLKS会签部门摘要说明: 本 文:1.适 用。

4、内部审核资料首次会议签到表日期: 地点:会议室序号姓名部门职务职称审核组成员1.组长:成员:2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.185.19.20.21.22.23.24.内部审核检查表编号: 受。

5、内部审核实施 XXXX 内部审核检查表 受审核部门行政部审核时间地点年 月 日审核组成员审核组组长审核目的: 进一步验证质量保证体系施行效果以及各项质量活动是否符合质量保证体系的要求,确保质量保证体系持续有效运行.审核范围: 公司行政部在管。

6、内 部 审 核 报 告10p内 部 审 核 报 告NO:201119报告号院20114审核起止日期2011年8月30日至9月1日受审核方:项目领导及各职能部门厂队审核组成员:罗燕秋 刘诚诚1引言:本次审核是按院2011年度内审计划,对牛栏沟。

7、内部审核策划文 件 名内部审核策划电子文件编码ZLNS005页 码121审核计划的制订审核计划包括年度审核计划和审核活动计划审核大纲.年度审核计划是审核策划的始 端也是总纲,审核活动计划则是按照年度审核计划安排具体实施.组织审核计划的内容可。

8、内部 审 核 报 告质量环境和职业健康安全管理体系内 部 审 核 报 告上海一钢机电有限公司2015年09月18日内部审核报告一审核目的检查本公司管理体系是否有效有序运行,各部门执行管理体系文件的符合性有效性,及时发现问题,及时采取纠正措施。

9、内部审核程序制定日期200961xxxx机械工业有限公司文件編号SAB025修訂日期20141029版本12文件名称内部审核程序页数15一 目的:为确保本公司质量管理体系符合GBT 190012008国家标准要求和公司质量管理体系文件规定。

10、内部审核制度第一条 根据中华人民共和国会计法第二十七条会计机构内部应建立稽核制度的规定,结合我校实际,建立本制度. 第二条 校内单位的会计机构必须指定内部会计人员担任专职或兼职稽核岗位,履行稽核职责. 第三条 内部稽核人员的主要任务是审核会。

11、内部审核报告 内 部 审 核 报 告ZA3施3 审核编号:ZANSH2010编制人日期: 李雅萍 2010.11.15审核人日期:高娟萍 2010.11.15批准人日期:刘津祥 2010.11.15 审核开始日期:2010.5.13 审核结。

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