四川省注册内审师内部

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4、为了向储户函证,用通用审计软件抽取账户余额;抽点打印法5某审计师正在对客户拒绝公司产品比例过高的现象进行分析评估,该审计师应该调查销售部门和生产部门就退货情况开展的沟通工作;将本年度截止分析评估之日的产品销售与上年同期。

5、4.从样本中可以得出下列哪个逻辑结论有95的把握可以认为存货的错报额低于100000;有5的可能认为存货的错报额为200000或更多;存货有实质性错报;存货有2.5的可能性会超过3200000.5. 在公开上。

6、检查重复数据丢失的数据和一定范围的数值;指明哪个数据项能够被测试,以及测试所使用的标准;确定计算的总数和进行的分析. 5. 以下哪些项目是内部审计师协会职业道德规范所允许的根据法庭传唤,内部审计师出庭披露可能对。

7、不正确的工资扣除项目在成本报告系统中将劳动时间计入错误账户无法提供给员工增加养老金计划的机会 6内部审计师通常要在其工作底稿中包含若干的小结.对这类小结的目标做出最佳表述的是小结的编制要符合标准;对于每部分业务工作。

8、c在内部控制实施之前对其进行复核.d实施内部控制系统.5旁证是不能作为法庭上陈述的证据口头陈述的或者是不能直接引用的证据不被公众所知晓的但可以接受的证据可以被发现但不可以接受的证据 6面向对象开发过程中的。

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15、 5. 正在实施的一项经营审计,目的是评价电话销售代理人今年相对于去年的业绩.该组织销售两种类似产品,一种比另一种价格高20.这两年价格均保持不变,且两种产品的毛利比例相同.销售代理人的报酬包括底薪及佣金.下列哪项是说。

16、审计业务开始时,审计工作的目标和范围没有清晰界定;由于未预期到的阻碍使审计预算超支15;内部审计师没有对大量的审计活动的每个单项工作目标进行评价;所互核的审计工作方案往往是逐渐形成的,很少预计到所有可能碰到的情况. 5。

17、只有只有只有和,和 6. 在审计业务的计划阶段制定流程图的目的是什么评估某项活动中内部控制措施的有效性.记录对公司内部控制框架的理解情况.开展内部控制测试.评估内部控制风险.7. 。

18、从客户处接收现金并编制现金收取情况的初步清单;将收取的现金登录在自动更新总帐的应收明细帐中;针对签署从客户手中收取的支标以及填写银行储蓄单制定限制性规定;在银行存款并编制月度银行对帐单.5. 下列各项中属于灾难恢复计划的一项。

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