轨道交通工程质量相应系列专项检查表.docx

上传人:b****5 文档编号:15206211 上传时间:2023-07-02 格式:DOCX 页数:18 大小:21.52KB
下载 相关 举报
轨道交通工程质量相应系列专项检查表.docx_第1页
第1页 / 共18页
轨道交通工程质量相应系列专项检查表.docx_第2页
第2页 / 共18页
轨道交通工程质量相应系列专项检查表.docx_第3页
第3页 / 共18页
轨道交通工程质量相应系列专项检查表.docx_第4页
第4页 / 共18页
轨道交通工程质量相应系列专项检查表.docx_第5页
第5页 / 共18页
轨道交通工程质量相应系列专项检查表.docx_第6页
第6页 / 共18页
轨道交通工程质量相应系列专项检查表.docx_第7页
第7页 / 共18页
轨道交通工程质量相应系列专项检查表.docx_第8页
第8页 / 共18页
轨道交通工程质量相应系列专项检查表.docx_第9页
第9页 / 共18页
轨道交通工程质量相应系列专项检查表.docx_第10页
第10页 / 共18页
轨道交通工程质量相应系列专项检查表.docx_第11页
第11页 / 共18页
轨道交通工程质量相应系列专项检查表.docx_第12页
第12页 / 共18页
轨道交通工程质量相应系列专项检查表.docx_第13页
第13页 / 共18页
轨道交通工程质量相应系列专项检查表.docx_第14页
第14页 / 共18页
轨道交通工程质量相应系列专项检查表.docx_第15页
第15页 / 共18页
轨道交通工程质量相应系列专项检查表.docx_第16页
第16页 / 共18页
轨道交通工程质量相应系列专项检查表.docx_第17页
第17页 / 共18页
轨道交通工程质量相应系列专项检查表.docx_第18页
第18页 / 共18页
亲,该文档总共18页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
下载资源
资源描述

轨道交通工程质量相应系列专项检查表.docx

《轨道交通工程质量相应系列专项检查表.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《轨道交通工程质量相应系列专项检查表.docx(18页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

轨道交通工程质量相应系列专项检查表.docx

轨道交通工程质量相应系列专项检查表

附件2

轨道交通工程质量专项检查表

表一基本情况检查表

工程名称

工程地点

开工时间

工程规模

站区间

工程合同价

类型

深基坑

数量:

盾构区间

数量:

矿山法施工

区间数量:

其他:

建设单位

资质

勘察单位

资质

设计单位

资质

监理单位

资质

施工单位

资质

监督单位

工程勘察负责人

职称

资格证

工程设计负责人

职称

资格证

工程总监

职称

资格证

工程项目经理

职称

资格证

工程技术负责人

职称

资格证

工程进度

检查部位

 

检查人:

年月日

表四监理机构行为检查表

监理单位:

序号

检查项目

应得分

(100)

存在问题

实得分

1

监理规划符合规范要求

2

6

监理实施细则符合规范要求

2

旁站监理方案符合管理办法要求

2

2

总监、总监代表资质

2

4

专业监理工程师资质、监理员

2

3

项目监理机构人员配备齐全

4

8

现场监理人员到位满足要求

4

4

图纸会审符合要求

2

4

审批施工组织设计和专项施工方案

2

5

工地例会制度和例会纪要

2

8

监理工程师通知、指令是否及时

2

有无整改检查回复单

4

6

进场材料、设备有无监理签认

2

6

材料、试件见证送检是否严格执行

2

不合格材料、设备退货符合要求

2

7

检验批隐蔽验收记录签字是否及时、齐全

4

16

监理工程师签署隐蔽验收文件后是否仍存在明显质量问题

8

监理工程师未签署隐蔽验收记录的,施工单位自行进行下道工序施工,监理工程师是否采取有效措施制止

4

8

现场是否备有技术规范

3

10

监理是否备有检测设备

3

有无监理抽检实测记录

4

9

是否严格执行旁站监理制度

4

8

旁站监理记录是否详细及时

4

10

是否按要求填写监理日记

2

4

监理月报、专题报告是否如实及时

2

11

对明显的质量问题,是否及时发整改通知或停工令

6

18

处理质量问题是否有方案并经审批

4

处理质量问题是否有记录和检查意见

4

对发现的质量安全隐患及违法行为不能有效制止的,是否及时上报主管部门或监督机构

4

12

分项工程是否及时验收签字

4

8

分部工程是否及时验收签字

4

总分

100

综合评定

实得分

监理专项检查得分率A==

应得分

 

受检工程综合得分率B=

 

项目监理单位综合评分C=A×60%+B×40%=

存在的主要问题:

 

检查人员签名:

年月日

 

表五现场资料检查表(150分)

 

工程名称:

序号

检查项目

扣分标准

应得分

实得分

现场质量管理制度

a.制度不健全,缺一项扣2分;

b.现场管理差,扣1~5分。

10

主要专业工种操作上岗证书

a.缺一本,扣1分。

10

分包方资质与对分包单位的管理制度

a.资质不符合要求,扣5分;

b.管理制度不全,扣1~5分。

10

施工组织设计、施工方案及审批

a.审批手续不符合要求,扣2~5分;

b.方案针对性差,扣2~5分;

c.无方案,扣10分。

10

项目经理、技术负责人、质量安全员履职情况

a.有证履职情况一般,扣1~3分;

b.无证或重要工序、部位不在岗,扣5分。

(每个人单独计分)

15

设计变更文件

a.手续不全,扣1分;

b.先变更,后办手续,扣1分。

5

原材料、半成品出厂合格证和进场复验报告

a.合格证、复验报告每缺1份扣1分;

b.需复检材料,复检前已隐蔽,一次扣5分;

c.水泥无常规检验报告,扣1分;

d.不合格材料处理手续不清晰,扣2分。

10

混凝土、砂浆试件

及钢筋接头的试验报告

a.检验数量不够,少1次扣1分,未注明使用部位,每份扣2分;

b.接头缺工艺检验报告,扣2分;加倍复验之前隐蔽,扣5分;

c.未按要求进行等效养护龄期试验、评定或未留置同条件养护试件,扣2~5分;

d.砼试件强度不合格,检测合格,扣2分;

e.砼试件试验龄期超30天,每2组扣1分;

f.砼强度标准差超5.5,扣2分;

g.试件制作日期与浇灌记录不符,扣10分。

15

混凝土、砂浆、预应力筋安装、张拉

及灌浆等施工记录

a.混凝土和砂浆的配合比资料不全,扣1分;

b.各种记录内容不全,扣1~5分;

c.无砼浇灌令,扣5分。

10

检验批(工序)、分

项、分部工程验收记录

a.记录不全,有关人员没签字,扣2分;

b.资料零乱、填写不准确,扣1~5分;

c.检验批划分不准确,扣1分。

10

续表二

结构实体检验记录

a.无检验方案,扣2分;

b.数量不够,扣2分;

c.无见证检验,扣1分;

d.检验结果没有准确结论,扣1分。

5

复合地基、桩基础施工记录

a.挖孔桩、钻孔桩终孔记录不全,每份扣1分,扣完为止;

b.打入式桩施工记录不全,扣1分;

c.复合地基施工过程记录不全,扣1分。

5

天然地基验槽

a.记录不全,扣1分;

b.承载力判断结论不清晰,扣2分;

c.无勘察单位签字,扣5分。

10

地基、桩基承载力检测报告

a.检测数量不够,扣5分;

b.承载力达不到设计要求,经设计院复核满足安全使用要求,扣10分。

10

质量缺陷、事故处理方案和验收记录

a.质量缺陷无处理方案,扣10分;方案未审批,扣5分;

b.处理无记录,扣5分;

c.处理后无验收,扣5分。

15

合计

存在的主要问题

得分率

 

检查人:

年月日

 

表六现场实物实测实量(100分)

工程名称:

检查部位:

检查项目

扣分标准

应得分

实得分

1基坑监测情况

a.基坑处于A状态,扣0分;基坑处于B状态,扣8分;

基坑处于C状态,扣15分。

15

2

锚杆

a.孔位有0~20%的点超过允许偏差,扣0~5分,加权计算实扣分数。

5

钢筋网片

及格栅

a.钢筋间距、搭接长度有0~20%的点超过允许偏差,扣0~5分,加权计算实扣分数;

b.格栅加工的高度、宽度及扭曲度实测点中,有0~20%的点超过允许偏差,扣0~5分,加权计算实扣分数;

c.格栅安装的纵向间距、垂直度实测点中,有0~20%的点超过允许偏差,扣0~5分,加权计算实扣分数。

10

3回弹法测砼

强度

a.检测结果评定达不到设计强度90%,扣15分,并委托有资质单位检测,出具正式报告;

b.检测多个构件时,每个构件分别评定,应得分平均分配。

15

4

 

 

 

钢筋安装

a.骨架尺寸、弯起点位置、预埋件位置超过允许偏差,锚固长度不够,漏焊点,每1处扣1分;

b.间距、排距、保护层厚度超允许偏差,每3处扣1分;

c.漏绑点超过10%,扣2分;超过20%,扣10分;

d.梁、柱核心区箍筋少漏、不均匀,每处扣1分;

e.错放、漏放钢筋,每处扣5分。

15

钢筋加工

a.弯钩角度不对、直段长度不够、箍筋形状不规范、尺寸偏差超规范,每种情况扣2分。

10

钢筋保护层垫块及

马凳

a.垫块厚度不符合要求,每处扣1分;

b.垫块间距不符合要求,每处扣1分;

c.马凳高度不足,间距大,每处扣1分。

10

5防水层

a.防水层厚度实测点超过允许误差,每处扣2分;

b.防水层搭接宽度超过允许误差,每处扣2分。

20

合计

存在主要问题

得分率

 

检查人:

年月日

表七现场实物观感(120分)

工程名称:

检查部位:

序号

检查项目内容及打分标准

应得分

实得分

1

a.开挖面松动、墙角或拱角渣土堆积情况;

b.喷射混凝土与开挖面粘结、表面密实、平整、圆顺、裂缝、脱落、漏筋、渗漏水等情况。

c.钢筋网铺设平整、与锚杆或格栅连接牢固等情况。

d.钢格栅架立与壁面紧密、线路垂直、相邻格栅连接、底板安置以及在同一断面上与锚杆、钢筋网片焊接成一体等情况。

(打分:

上等得20~25分,中等得15~20,下等得0~15。

25

2

a.混凝土表面露筋、蜂窝、孔洞、疏松、夹渣、裂缝、连接部位缺陷、外表(外形)缺陷等情况;

b.砼试块外观、标准养护、同条件养护等情况。

(打分:

上等得40~50分,中等得30~40,下等得0~30。

50

3

a.钢筋原材弯曲、油污、损伤、裂纹、老锈及品种、规格等情况;

b.钢筋连接接头外观、位置、面积百分率、箍筋加密等情况。

(打分:

上等得20~25分,中等得15~20,下等得0~15。

25

4

卷材

a.卷材防水层基层牢固,表面干净、平整及阴阳角等方面情况;

b.卷材铺贴收头部位、搭接部位、端部施工情况;

c.在阴阳角、变形缝、穿墙管周围附加层铺设情况;

d.焊缝在漏焊、假焊、烤焦溶淌痕迹、密封、损伤以及锚固牢固、有死褶等方面情况;

e.环铺接头搭接接缝粘贴牢固及接缝密贴程度;

f.保护层与防水层结合紧密、粘结牢固程度。

10

涂膜

a.基层牢固及表面干净、平整、底油涂布、干燥等情况;

b.搭接、粘结、结合、厚度均匀等情况。

10

打分:

上等得8~10分,中等得6~8,下等得0~6。

合计

存在的主要问题

得分率

 

检查人:

年月日

表八盾构区间现场检查表

工程名称:

检查部位:

检查项目

扣分标准

应得分

实得分

1

 

管片主筋、箍筋及分布筋

a.实测点中有超过允许偏差,每两处扣1分。

10

管片骨架外形尺寸

10

管片宽度、厚度及弧弦长

10

管片预留孔位置

a.不符合设计要求,每种情况扣2分。

5

管片混凝土强度

a.回弹法检测结果评定达不到设计强度90%,扣15分,并委托有资质单位出具正式报告。

15

隧道相邻管片平整度

a.纵向相邻管片、每环相邻管片平整度偏差超规范,每处扣2分。

15

隧道衬砌环直径椭圆度

a.偏差超规范,每处扣2分。

15

实测项目得分率(%)=实得分/应得分﹡100=

2

a.管片表面缺棱、掉角、麻面、贯穿裂缝以及弧面平整、光洁、螺拴孔圆滑等情况。

10

b.管片防水条粘贴牢固、缺损、平整、严密、徧位或错位以及防水垫圈严密等情况。

10

c.隧道安装的管片缺边、掉角,连接螺栓松动、脱落,衬砌管片注浆密实及渗漏水等情况。

10

打分:

上等得8~10分,中等得6~8,下等得0~6。

实物外观得分率(%)=实得分/应得分﹡100=

存在的主要问题:

 

检查人:

年月日

 

表九汇总表

工程名称:

检查项目

得分率

所占比例

分项得分率

资料

40%

实测实量

40%

实物观感

20%

工程综合得分率

工程总体质量评价(好的方面和存在的主要问题):

 

检查小组签名:

年月日

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索
资源标签

当前位置:首页 > 医药卫生 > 基础医学

copyright@ 2008-2023 冰点文库 网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备19020893号-2