质量认证IS质量管理体系记录表Word文档格式.docx

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JL-6.2-02

13

职工培训记录

JL-6.2-03

14

持种作业人员登记表

JL-6.2-04

15

职工培训申请

JL-6.2-05

16

年度内审计划

JL-8.2.2-01

17

审核实施计划

JL-8.2.2-02

18

内审检查表

JL-8.2.2-03

19

不合格报告

JL-8.2.2-04

20

内部质量管理体系审核报告

JL-8.2.2-05

21

内审首(末)次会议签到表

JL-8.2.2-06

22

不合格项分布表

JL-8.2.2-07

23

统计技术用图、表

JL-8.4-01

24

纠正预防措施报告

JL-8.5.2-01

25

生产设施配置申请单

JL-6.3-01

生产部

26

设备台帐

JL-6.3-02

27

质量计划书

JL-7.1-01

28

生产任务通知单

JL-7.5-01

29

生产计划

JL-7.5-02

30

入库单

JL-7.5-03

31

领料单

JL-7.5-04

32

设备清单

JL-7.5-05

33

设备保养记录表

JL-7.5-06

34

周期检定计划

JL-7.6-01

35

计量器具清单

JL-7.6-02

36

产品质量统计表

JL-8.2.3-01

质检部

37

质量目标完成情况统计表

JL-8.2.3-02

38

进货验证记录

JL-8.2.5-01

39

紧急(例外)放行申请单

JL-8.2.5-02

40

检验记录

JL-8.2.5-03

41

合格证

JL-8.2.5-04

42

售出成品质量报告

JL-8.2.5-05

43

不合格品报告

JL-8.2.5-06

44

纠正和预防措施处理单

JL-8.2.5-07

45

直热式电热水器检验报告

JL-8.2.5-08

46

确认检验记录

JL-8.2.5-09

47

不合格品通知单

JL-8.2.5-10

48

强制性认证标志保管、使用和加贴检查表

JL-8.2.6-01

49

库房台帐

JL-8.2.6-02

50

强制性认证标志的使用记录表

JL-8.2.6-03

51

变更说明书

JL-8.2.7-01

52

鉴定报告

JL-8.2.7-02

53

产品更改通知单

JL-8.2.7-03

54

认证机构批复文件

JL-8.2.7-04

55

型式试验报告

JL-8.2.7-05

56

关键元器件与材料定期确认记录

JL-8.2.8-01

57

不合格品登记表

JL-8.3-01

58

外协、外购件检验通知单

JL-8.3-02

59

JL-8.3-03

60

不合格品让步接收申请单

JL-8.3-04

61

合同评审记录表

JL-7.2-01

供销部

62

质量信息反馈通知处理单

JL-7.2-02

63

合同台帐

JL-7.2-03

64

顾客档案

JL-7.2-04

65

产品订货合同

JL-7.2-05

66

供方质量保证能力评价表

JL-7.4-01

67

合格供方名册

JL-7.4-02

68

物资采购计划

69

JL-7.4-03

70

JL-7.4-04

71

采购物资分类明细表

JL-7.4-05

72

原材料进出厂验收单

JL-7.4-06

73

外购件进出厂质量验收单

JL-7.4-07

74

采购要求单

75

顾客财产问题反馈表

76

顾客满意度调查表

JL-8.2.1-01

77

质量反馈信息通知、处理单

JL-8.2.1-02

78

顾客满意度统计表

JL-8.2.1-03

会议签到表

编号:

主持人

日期

地点

会议名

记录

参加

人员

姓名

职务

姓名

编号:

分类

评审项目

一般合同()特殊合同()标书()其它()

品种规格

数量

价格

检、试验要求

运输方式及费用

付款方式

其它

会审综合意见:

会审人员签名:

年月日

供售部意见:

部长:

总经理审批:

备注:

记录人:

合同变更评审记录

JL—7.2.2—03

时间

记录人

召集人

合同号

参加人

会议内容:

审批意见:

签字:

文件名称

版本号

分发号

签收人

部门:

文件类别:

页数:

文件编号

被更改文件名

原发文单位

发文

需更改页码

更改原因:

更改内容:

附件清单:

审批人:

日期:

文件借阅登记表

JL—4.2.3—03

名称

密级

页数

借阅人

批准人

借阅日期

归还日期

外来文件收发登记表

JL—4.2.3—04

类别

来文单位

联系人

电话

收文人

转送部门

备注

说明:

类别是指行政公文、邀请函、接洽函、便函、信函及其它。

物资需用申请表

JL—7.4.3—01

物资

名称

规格

型号

单位

生产

单号

供货

时间

质量

要求

用途

申请人:

时间:

审批:

采购合同台帐

JL—7.4.3—02

供货单位

产品规格

合同执行情况

制表:

物资采购计划

JL—7.4.3—03

数量

生产单号

供方调查评价表

JL—7.4.1—01

单位名称:

主要供货:

传真:

邮编

单位地址:

企业概况:

(生产能力与生产产品)

质保状况和检验状况:

技术革新能力:

及时供货与适应需要调价能力:

其它评定:

供应部长审核:

合格供方(外包方)名录

JL—7.4.1—02

单位名称

供货物资

(或外包工作)

单位地址

编制:

审核:

批准:

序号:

MYCIQ/JL-014

(或外包工作)名称

批准;

领料单

JL—7.4.3—06年月日

材料名称

用途

计量单位

单价

金额

请领

实领

负责人:

记帐:

发料:

领料人:

成品出库单

JL—7.4.3—07单位:

年月日

规格

型号

记账:

发货人:

收货人

设备年度检修计划表

JL—6.3—02

设备编号

设备名称

所在部门

检修内容

检修日期

第页,共页

新设备安装调试单

JL—6.3—03

到厂时间

配套设备

接收部门

参加人员

开箱检验:

产品说明书、安装使用说明书、合格证、检验证、装箱清单、随机工具等

安装调试记录:

空机运转:

负荷运转:

设备台帐

JL—6.3—04

规格型号

出产日期

外型尺寸

投产日期

编号

使用部门

使用责任人

制表:

设备年度检修计划表

JL—6.3—05

设备各称

检修内容

检修日期

第页,共页

重点设备点检表

JL—6.3—06

点检内容

检修人

使用人

计量器具台帐

JL—7.6—01

计量器具名称

检定日期

有效期

检定周期

检定证号

失效期

技质部部长:

不合格原因分析报告

JL—8.3—01

部门

负责人

审核组长

审核成员

判定依据:

不符合项描述:

原因分析:

建议采取的纠正措施:

管理者代表审批意见:

纠正措施验证:

内审员:

日期;

制表:

不合格品评审记录表

JL—8.3—02

表号:

类型

制表

情况概要

评审:

结论:

审批:

重大不合格审批:

纠正措施报告

JL—8.5.2—01

表号

部门负责人

验证人

不合格品

或不符合

项情况

原因

分析

纠正

措施

验证

情况

结论

审批

产品交付记录

JL—7.5.5—02

检验员

检验单号

交付人

接收人

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