管理表格汇总文档新记录清单.docx

上传人:b****7 文档编号:16791874 上传时间:2023-07-17 格式:DOCX 页数:42 大小:30.71KB
下载 相关 举报
管理表格汇总文档新记录清单.docx_第1页
第1页 / 共42页
管理表格汇总文档新记录清单.docx_第2页
第2页 / 共42页
管理表格汇总文档新记录清单.docx_第3页
第3页 / 共42页
管理表格汇总文档新记录清单.docx_第4页
第4页 / 共42页
管理表格汇总文档新记录清单.docx_第5页
第5页 / 共42页
管理表格汇总文档新记录清单.docx_第6页
第6页 / 共42页
管理表格汇总文档新记录清单.docx_第7页
第7页 / 共42页
管理表格汇总文档新记录清单.docx_第8页
第8页 / 共42页
管理表格汇总文档新记录清单.docx_第9页
第9页 / 共42页
管理表格汇总文档新记录清单.docx_第10页
第10页 / 共42页
管理表格汇总文档新记录清单.docx_第11页
第11页 / 共42页
管理表格汇总文档新记录清单.docx_第12页
第12页 / 共42页
管理表格汇总文档新记录清单.docx_第13页
第13页 / 共42页
管理表格汇总文档新记录清单.docx_第14页
第14页 / 共42页
管理表格汇总文档新记录清单.docx_第15页
第15页 / 共42页
管理表格汇总文档新记录清单.docx_第16页
第16页 / 共42页
管理表格汇总文档新记录清单.docx_第17页
第17页 / 共42页
管理表格汇总文档新记录清单.docx_第18页
第18页 / 共42页
管理表格汇总文档新记录清单.docx_第19页
第19页 / 共42页
管理表格汇总文档新记录清单.docx_第20页
第20页 / 共42页
亲,该文档总共42页,到这儿已超出免费预览范围,如果喜欢就下载吧!
下载资源
资源描述

管理表格汇总文档新记录清单.docx

《管理表格汇总文档新记录清单.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《管理表格汇总文档新记录清单.docx(42页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

管理表格汇总文档新记录清单.docx

管理表格汇总文档新记录清单

记录清单

目录

 

受控文件清单3

文件发放(回收)登记表4

文件更改审批表5

文件借阅登记表7

文件销毁申请表8

记录清单9

管理评审计划10

管理评审通知11

管理评审报告12

会议记录13

签到表14

培训计划15

培训记录表16

员工能力评价表17

设备台帐18

设备配置申请单19

设备设施验收单20

设备维护保养实施表21

设备设施检修记录22

设施报废申请单24

质量计划25

订货单26

合同(标书)评审表27

合同台帐28

合同更改通知单30

顾客反馈信息表31

顾客满意度调查表32

研制任务书33

项目策划书34

设计开发计划书35

设计开发任务书36

设计开发输入清单37

设计开发评审报告38

设计开发输出清单39

缺陷提交/解决记录40

产品组开发周报41

过程及产品质量检查记录42

测试记录43

初验报告44

终验报告45

设计开发更改申请单46

供方评定记录表47

合格供方清单48

供方(外包方)业绩评定表49

采购计划50

采购产品验收单52

特殊采购审批表54

联合检查细则55

监视和测量装置台帐56

产品安装服务完成确认单57

现场问题反馈表58

顾客产品登记表59

年度内审计划表60

内审任命书61

内审通知62

内审计划表63

内审检查表64

不符合报告65

内部审核报告66

不符合项分布表67

不合格品处理单68

纠正/预防措施处理单69

受控文件清单

编号:

ZNLT-JL-001

No.

序号

文件名称

文件编号

版本号

适用部门

备注

 1

 

 2

 

 3

 

 4

 

 5

 

 6

 

 7

 

 8

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

文件发放(回收)登记表

编号:

ZNLT-JL-002

序号

文件名称

文件编号

版号

分发号

接收部门

发放人

接收人

发放日期

备注

文件更改审批表

编号:

ZNLT-JL-003

申请更改部门:

No.

文件名称

 

版号

 

文件编号

 

更改条款

 

更改原因:

 

更改为:

 

申请人:

 

 

 

年月日

文件发布部门意见:

 

部门主管:

 

 

 

年月日

领导意见:

 

领导签字:

 

 

年月日

备注:

签字:

年月日

文件借阅登记表

编号:

ZNLT-JL-004

No.

序号

文件名称

文件编号

版号

分发号

发放人

借阅人

借阅日期

接收人

归还日期

备注

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文件销毁申请表

编号:

ZNLT-JL-005

申请销毁部门:

No.

文件名称

 

版号

 

文件编号

 

份数

 

销毁原因:

 

申请人:

 

 

 

年月日

所在部门意见

 

部门领导签字:

 

 

 

年月日

体系部门意见:

 

质量管理部经理签字:

 

 

年月日

管理者代表意见

 

签字:

 

 

年月日

备注:

签字:

年月日

记录清单

编号:

ZNLT-JL-006

序号

编号

名称

保存期限

主管部门

使用部门

备注

管理评审计划

编号:

ZNLT-JL-008

评审目的:

评审参加部门、人员:

评审内容:

各部门评审准备工作要求:

评审时间:

编制:

审核:

批准:

日期:

管理评审通知

编号:

ZNLT-JL-007

评审会议时间和地点:

 

参加人员:

评审内容要点:

编制:

审核:

批准:

日期:

管理评审报告

编号:

ZNLT-JL-009

评审会议时间:

评审会议地点:

评审目的:

评审参加人员:

评审内容摘要:

评审结论:

改进、纠正和预防措施摘要及责任部门:

编制:

审核:

批准:

日期:

会议记录

编号:

ZNLT-JL-010

会议名称

会议时间

会议地点

支持人

记录人

会议内容及会议纪要:

 

签到表

编号:

ZNLT-JL-011

活动名称

日期

序号

参加人

部门

职务

备注

培训计划

记录编号:

ZNLT-JL-012

序号

培训内容

培训对象

方式

日期

频次

备注

1

ISO9001:

2000标准

全体员工

□内培□外培

2006年4月30日前

每年一次

2

《质量管理体系文件》

全体员工

□内培□外培

2006年4月30日前

每年一次

 

3

岗位培训

技术工程部、市场部、办公室

□内培□外培

 新员工

每年一次

新员工上岗前

4

内审员培训

内审员

□内培□外培

2006年6月1日-3日

三年一次

人员更换,及时培训

5

质检员培训

质检员

□内培□外培

2006年6月4日

每年一次

 

6

驻厂员培训

驻厂员

□内培□外培

2006年6月6日

每年一次

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

编制:

审批:

日期:

培训记录表

记录编号:

ZNLT-JL-013

培训主题

时间

地点

培训

教师

培训

方式

参加培训人员:

 

培训内容摘要(可附件):

考核成绩(可附件):

培训有效性评估:

 

保存部门:

保存期限:

员工能力评价表

记录编号:

ZNLT-JL-014日期:

年月日

姓名

性别

出生年月

参加工作时间

文化程度

所学专业

现从事专业

从事现专业时间

工作

 

表现

勇于创新,开拓进取,工作积极肯干,圆满完成质量管理目标。

优秀

有一定的开拓创新精神,工作一般,尚能完成质量管理目标。

称职

缺乏开拓创新精神,工作不努力,未完成质量管理目标。

不称职

身体素质

健康

良好

一般

工作

 

能力

专业知识丰富,技术水平高工作方案和措施适当,组织协调能力强。

优秀

 

专业知识一般,技术水平较低,工作方案和措施较适当,组织协调能力较强。

胜任

 

专业知识少,技术水平低,工作方案和措施不适当,组织协调能力差。

不胜任

 

培训结果

是否取得上岗资格

本部门能力

评价意见

评价人签字

行政事务部

能力评价意见

评价人签字

设备台帐

记录编号:

ZNLT-JL-015

序号

设备

编号

设备名称

类别

型号

规格

功率

KW/台

制造

原值

折旧年限

始用年份

使用单位

设备

状况

国别

厂名

年份

编号

单位负责人:

制表人:

年月日

设备维护保养记录表

记录编号:

ZNLT-JL-019

设备编号

设备名称

保养时间

使用人

所在部门

 

订货单

记录编号:

ZNLT-JL-023No.

序号

日期

客户名称

内容

记录人

备注

合同(标书)评审表

记录编号:

ZNLT-JL-018

产品名称

投标方式

评审时间

组织部门

评审地点

主持人

合同

文件

要点

合同总价(元)

交付方式

质量等级

合同工期(天)

评审

要点

1、合同条款要求是否明确、合理、可行。

2、与投标文件或合同不一致的要求能否解决。

3、各职能部门是否有能力按合同的要求完成所承担的任务。

部门

评审意见

签字

办公室

技术开发部

市场部

评审结果

 

主持人:

年月日

审批

 

审批人:

年月日

 

合同台帐

记录编号:

ZNLT-JL-017

合同序号

合同类别

签约

时间

签约

地点

对方

签约人

对方单位(全称)

标的

数量

金额

结算

方法

质量标

准及验

收方法

履行

地点

履行方式

履行期限

实际履

约日期

履行情况

签约人

及证号

合同档案页

备注

合同更改通知单

记录编号:

ZNLT-JL-020

产品名称

合同编号

会议时间

地点

变更之后内容

 

评审

要点

被通知部门

签字

备注:

通知人:

批准:

日期:

顾客反馈信息表

记录编号:

ZNLT-JL-021

顾客名称

产品名称

联系地址

电话

顾客对产品质量的意见:

 

顾客对公司服务质量的意见,包括产品的交货期、安装调试、售后服务等:

 

记录人(签名):

年月日

处理意见:

 

负责人(签名):

年月日

验证:

 

负责人(签字):

年月日

顾客满意度调查表

记录编号:

ZNLT-JL-022

顾客名称

地址

电话、传真

联系人

订购产品的时间、订购方式,产品型号、规格、数量等(可附订单号):

 

对本公司产品的满意程度:

质量:

□很满意□一般□不满意

价格:

□很满意□一般□不满意

交货期:

□很满意□一般□不满意

请分别说明原因(可另附纸):

对本公司服务的满意程度:

售后对产品服务情况:

□很满意□一般□不满意

咨询及对顾客使用培训:

□很满意□一般□不满意

备品供应情况:

□很满意□一般□不满意

请分别说明原因(可另附纸):

对本公司的满意程度:

□很满意□一般□不满意

售后对产品服务情况:

□很满意□一般□不满意

咨询及对顾客使用培训:

□很满意□一般□不满意

备品供应情况:

□很满意□一般□不满意

请分别说明原因(可另附纸):

其他意见、要求和建议(可另附纸):

请贵单位填写此表并于2周内传回本公司,电传:

详细设计分工范围

记录编号:

ZNLT-JL-023

 

设计开发输入清单

记录编号:

ZNLT-JL-024序号:

项目名称

型号规格

设计开发输入清单(附相关资料份):

1、产品的性能和功能要求;

2、产品的使用环境条件要求;

3、产品的接口要求;

4、产品的可靠性、维修性和安全性要求;

5、产品设计采用的国内规范和国际标准要求;

6、设计依据;

7、市场需求分析;

 

备注:

 

编制:

日期:

审核:

日期:

批准:

日期:

设计开发评审表

记录编号:

ZNLT-JL-026序号:

项目名称

型号规格

设计开发阶段

负责人

评审人员

部门

职务或职称

评审人员

部门

职称或职务

评审内容:

“□”内打“√”表示评审通过,“?

”表有建议或疑问,“×”表不同意

1合同、标准符合性□2采购可行性□3加工可行性□4结构合理性□

5可修复性□6可检验性□7美观性□8环境影响□

9安全性□10□11□12□

存在问题及改进建议:

 

评审结论:

 

对纠正、改进措施的跟踪验证结果:

 

验证人:

日期:

备注:

1、评审会议记录应予以保留;

2、可另加页叙述。

编制:

日期:

审核:

日期批准:

日期:

设计开发输出清单

记录编号:

ZNLT-JL-025序号:

项目名称

型号规格

设计开发输出清单(附相关资料份)

1、图样;

2、规范;

3、分析报告;

4、外购件和外协件清单;

5、关键件(特性)、重要件(特性)清单;

6、安装、调试说明书;

7、使用维修说明书;

8、软件;

9、技术说明书。

备注:

编制:

日期:

审核:

日期:

批准:

日期:

缺陷提交/解决记录

记录编号:

ZNLT-JL-028序号:

项目/产品名称

项目阶段

缺陷内容:

 

测试人:

日期:

缺陷原因:

 

解决结果:

 

验证结果:

 

验证人:

日期:

过程及产品质量检查记录

记录编号:

ZNLT-JL-036序号:

产品名称:

产品批号:

序号

检查项目

要求

检查结果

日期

1

原材料抽检

2

3

工艺过程

说明:

驻厂员:

 

测试报告

记录编号:

ZNLT-JL-027序号:

测试项目

测试时间

项目负责部门

测试单位

测试内容

合格

不合格

备注

测试结论

 

签字:

设计开发更改申请单

记录编号:

ZNLT-JL-029序号:

设计开发项目

申请部门

更改内容:

建议人

更改建议及理由:

 

技术开发部鉴定意见:

 

经理签字:

日期:

备注:

 

编制:

日期:

审核:

日期:

批准:

日期:

供方调查评定表

记录编号:

ZNLT-JL-030序号:

供方名称

供方地址

电话(传真)

联系人

供货产品名称

合同编号

供方简介及质量能力调查情况(确定是否列为候选供方)

附供方资质复印件共页

供方提供产品质量能力:

 

签名:

日期:

供方设备、人员状况(针对外包方):

服务测评结果及结论:

 

签名:

日期:

采购部意见:

该供方各方面条件符合本公司要求,建议列入合格供方。

评定结论(是否列入合格供方清单):

同意列入合格供方。

签名:

日期:

注:

此评定作为供方确定的依据。

合格供方清单

记录编号:

ZNLT-JL-031序号:

序号

合格供方(承包方)名称

地址

联系人

电话

备注

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索
资源标签

当前位置:首页 > 法律文书 > 判决书

copyright@ 2008-2023 冰点文库 网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备19020893号-2