银川分公司财务分析0901.pptx

上传人:精*** 文档编号:18667697 上传时间:2023-08-26 格式:PPTX 页数:34 大小:1.23MB
下载 相关 举报
银川分公司财务分析0901.pptx_第1页
第1页 / 共34页
银川分公司财务分析0901.pptx_第2页
第2页 / 共34页
银川分公司财务分析0901.pptx_第3页
第3页 / 共34页
银川分公司财务分析0901.pptx_第4页
第4页 / 共34页
银川分公司财务分析0901.pptx_第5页
第5页 / 共34页
银川分公司财务分析0901.pptx_第6页
第6页 / 共34页
银川分公司财务分析0901.pptx_第7页
第7页 / 共34页
银川分公司财务分析0901.pptx_第8页
第8页 / 共34页
银川分公司财务分析0901.pptx_第9页
第9页 / 共34页
银川分公司财务分析0901.pptx_第10页
第10页 / 共34页
银川分公司财务分析0901.pptx_第11页
第11页 / 共34页
银川分公司财务分析0901.pptx_第12页
第12页 / 共34页
银川分公司财务分析0901.pptx_第13页
第13页 / 共34页
银川分公司财务分析0901.pptx_第14页
第14页 / 共34页
银川分公司财务分析0901.pptx_第15页
第15页 / 共34页
银川分公司财务分析0901.pptx_第16页
第16页 / 共34页
银川分公司财务分析0901.pptx_第17页
第17页 / 共34页
银川分公司财务分析0901.pptx_第18页
第18页 / 共34页
银川分公司财务分析0901.pptx_第19页
第19页 / 共34页
银川分公司财务分析0901.pptx_第20页
第20页 / 共34页
亲,该文档总共34页,到这儿已超出免费预览范围,如果喜欢就下载吧!
下载资源
资源描述

银川分公司财务分析0901.pptx

《银川分公司财务分析0901.pptx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《银川分公司财务分析0901.pptx(34页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

银川分公司财务分析0901.pptx

内部资料注意保密中国联通银川分公司中国联通银川分公司20092009年年11月财务经营情况分析月财务经营情况分析中国联通银川分公司财务部中国联通银川分公司财务部2009年年2月月13日日汇报内容汇报内容一、分公司一、分公司2009年收入预算情年收入预算情况况二、成本费用分析二、成本费用分析四、上月整改落实情况四、上月整改落实情况五、下月工作重点五、下月工作重点三、各县区绩效指标完成情况三、各县区绩效指标完成情况2009年度收入预算情况年度收入预算情况银川分公司收入预算占全区预算情况银川分公司收入预算占全区预算情况:

银川银川全区全区占收比占收比移动通信服务收入小计移动通信服务收入小计3746737467移动业务收入(剔除网间结算业务收入)移动业务收入(剔除网间结算业务收入)1708517085362733627347.1%47.1%其中:

个客部移动收入其中:

个客部移动收入1674116741355353553547.1%47.1%集团客户部移动收入集团客户部移动收入34434473873846.6%46.6%网间结算业务收入网间结算业务收入11941194固网通信服务收入小计固网通信服务收入小计2543.032543.038700.298700.2929.2%29.2%其中:

家庭客户部数固收入其中:

家庭客户部数固收入1455.981455.982883.282883.2850.5%50.5%集团客户部数固收入集团客户部数固收入1087.051087.052831.452831.4538.4%38.4%网间结算业务收入网间结算业务收入/2985.562985.56新国信外部收入新国信外部收入250250通信服务收入合计通信服务收入合计46417.2946417.29同口径收入同口径收入(不含网间结算收入不含网间结算收入)合计合计19628.0319628.0341987.7341987.7346.7%46.7%2009年度收入预算情况年度收入预算情况银川分公司个人客户部预算表明细表银川分公司个人客户部预算表明细表:

项目09年预算项目09年预算一、用户预算一、营业费用2024G网净增出帐用户数(户)66660其中:

业务宣传费45二、收入预算广告费42主营业务收入(万元)通信终端补贴费用0其中:

主营收入基准值代理佣金1736协同效应拉动值渠道补贴费用28家庭客户拉动收入客户维系成本174集团客户拉动收入用户获取成本运营商间网间结算支出客户接入成本G网通信服务收入17085其他其他业务收入合计(万元)178二、其他业务支出219产品销售收入132其他收入46营业收入(万元)17263其中:

包含集客344万元。

2009年度收入预算情况年度收入预算情况银川分公司家庭银川分公司家庭/集团客户部下发预算明细集团客户部下发预算明细表表:

产品产品家客部家客部集团客户部集团客户部合计合计预算年度预算年度收入收入净增用净增用户数户数到达到达用户用户数数预算年度预算年度收入收入净增用净增用户数户数到达到达用户用户数数预算年预算年度收入度收入净增用净增用户数户数到达到达用户用户数数营业收入(不含营业收入(不含ICTICT)1498.971431.382930.35营业收入(不含营业收入(不含ICTICT)奋斗目)奋斗目标标1553.971553.97具体明细见具体明细见:

银川分解预算银川分解预算.xls2009年度收入预算情况年度收入预算情况银川分公司营业费用预算明细表银川分公司营业费用预算明细表:

项目项目个客个客家客家客集团客户部集团客户部数固数固(家集家集)合计合计一、营业费用一、营业费用20242024600.79600.79129.46129.46730.25730.252754.252754.25其中:

业务宣传费其中:

业务宣传费45459.009.008.548.5417.5417.5462.5462.54广告费广告费4242000.000.0042.0042.00通信终端补贴费用通信终端补贴费用00000.000.000.000.00代理佣金代理佣金17361736405.97405.9765.8565.85471.82471.822207.822207.82渠道补贴费用渠道补贴费用2828222.002.0030.0030.00客户维系成本客户维系成本17417412.5412.5412.5412.54186.54186.54用户获取成本用户获取成本0.000.0014.9314.9314.9314.9314.9314.93客户接入成本客户接入成本150.54150.5425.6125.61176.15176.15176.15176.15其他其他35.2835.280035.2835.2835.2835.28二、其他业务支出二、其他业务支出21921988.0088.000088.0088.00307.00307.00市场成本合计(万元)市场成本合计(万元)22432243688.79688.79129.46129.46818.25818.253061.253061.25一、总体预算完成情况一、总体预算完成情况7全区收入完成情况:

全区收入完成情况:

09年年1月份完成主营收入月份完成主营收入3025万元万元,完成年预算完成年预算41988万元的万元的7.2%;各专;各专业完成年度预算情况如下:

业完成年度预算情况如下:

7.29.17.67.1完完成成公公司司年年度度预预算算情情况况:

年预算不含网间年预算不含网间结算结算419884198830253025362733627325682568571557154344342502502323005000500010000100001500015000200002000025000250003000030000350003500040000400004500045000总收入总收入GSM专业GSM专业固网固网新国信新国信年预算数年预算数实际完成实际完成一、总体预算完成情况一、总体预算完成情况8银川地区收入完成情况(含省分集团):

银川地区收入完成情况(含省分集团):

1月份完成主营业务收入月份完成主营业务收入1390万元万元,完成年预算完成年预算20624万元的万元的6.7%;其中移;其中移动完成年预算动完成年预算17085万元的万元的6.5,同比增长,同比增长7.4;移动增值业务累计完成;移动增值业务累计完成257万元,占收入比重万元,占收入比重23.1%(预算预算23.3%).55。

完成全年预算情况:

完成全年预算情况:

年预算包含省分集年预算包含省分集团团995.5万元万元6.76.57.920624206241390.11390.117085170851110.61110.635393539279.5279.500500050001000010000150001500020000200002500025000总收入总收入GSM专业GSM专业固网固网年预算数年预算数实际完成实际完成一、总体预算完成情况一、总体预算完成情况9银川分公司收入完成情况:

银川分公司收入完成情况:

1月份完成主营业务收入月份完成主营业务收入1308.86万元万元,完成年度预算完成年度预算6.7%;完成月;完成月度预算度预算1373万元的万元的95.3。

6.795.3137313731308.861308.8619628196281308.861308.860020002000400040006000600080008000100001000012000120001400014000160001600018000180002000020000计划数计划数实际完成实际完成一、总体预算完成情况一、总体预算完成情况10分公司各月收入完成年预算占比:

分公司各月收入完成年预算占比:

12月累计完成年预算月累计完成年预算8.0,比,比10月份降低月份降低0.9;从同口径比较看本;从同口径比较看本月数故专业月均完成年预算下降月数故专业月均完成年预算下降1.1,应引起注意。

,应引起注意。

3.00%3.00%5.00%5.00%7.00%7.00%9.00%9.00%11.00%11.00%GSMGSM数固数固GSMGSM6.90%6.90%6.20%6.20%8.00%8.00%8.20%8.20%9.00%9.00%9.10%9.10%8.90%8.90%8.90%8.90%9.00%9.00%8.90%8.90%8.34%8.34%7.90%7.90%数固数固8.10%8.10%8.30%8.30%10.3010.309.60%9.60%11.1011.1010.8010.8010.5010.5010.3010.3010.0010.009.50%9.50%9.40%9.40%8.30%8.30%1月1月2月2月3月3月4月4月5月5月6月6月7月7月8月8月9月9月10月10月11月11月12月12月一、总体预算完成情况一、总体预算完成情况11收入完成情况:

收入完成情况:

GSM业务业务1月份完成主营业务收入月份完成主营业务收入1110.6万元万元,环比减少环比减少88.7万元;完万元;完成年预算成年预算17085万元的万元的6.5(省分省分7.1%),同比增长,同比增长7.4;完成月度预算;完成月度预算1175万元的万元的94.5。

6.594.5117511751110.617085170851110.60020002000400040006000600080008000100001000012000120001400014000160001600018000180001月份1月份2009年度2009年度计划数计划数实际完成实际完成一、总体预算完成情况一、总体预算完成情况12收入完成情况:

收入完成情况:

GSM专业收入完成与计划对比趋势图(比计划增加专业收入完成与计划对比趋势图(比计划增加157万元)。

万元)。

银川地区收入仅比去年银川地区收入仅比去年12月份多月份多38万元,全区万元,全区是是96万元。

万元。

50050080080011001100140014001700170020002000230023002600260029002900计划计划银川地区银川地区银川分公司银川分公司全区全区计划1008103010309971030997103096189996110111045101110341034100010099761009银川地区11161092105310651008103410049208351076110012121182118311791190116312471042银川分公司10099829509549079258978217369609821081105410601065107710591133944全区22362201224722382187217321692050193223792348251324672470253624372442249022656月7月8月9月10月11月12月2008年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月一、总体预算完成情况一、总体预算完成情况13G网收入构成情况:

网收入构成情况:

本月本月G网出帐用户环比减少网出帐用户环比减少12775户,出帐收入比上月减少户,出帐收入比上月减少112.23万元万元,其中语音收入比上月降低,其中语音收入比上月降低77.49万元,增值业务减少万元,增值业务减少34.74万元(短消息万元(短消息-27.14万元,炫铃万元,炫铃-3.68万元);同口径主营业务收入比上月减少万元);同口径主营业务收入比上月减少88.6万元万元.0500100015008月293.5721400.541066.61333.9313.969.111799月296.1771427.321065.48361.8410.712.581189.5210月310.2361391.651043.6534816.2610.451162.611月285.0481367.251021.33345.9215.099.361246.7712月269.6731280.97929.9735115.2330.5610421月256.8981168.74852.48316.2613.34-0.791110.6出帐用户出帐收入语音收入增值业务收入网间结算净支出省际结算净支出主营业务收入一、总体预算完成情况一、总体预算完成情况14G网各项收入环比、同比情况:

网各项收入环比、同比情况:

-150.00-100.00-50.000.0050.00100.00150.00200.00250.00环比与上年同比环比环比-112.2-112.2-0.12-0.1230.5730.5715.2315.2392.2092.203.913.91-0.40-0.4011.6011.60-0.97-0.975.815.8168.9168.91与上年同比与上年同比43.9543.95-0.95-0.9526.3026.3020.5620.5666.8266.8211.7611.761.151.1527.0627.0614.0014.000.460.46190.64190.64出帐收出帐收入入与新国与新国信结算信结算支出支出与省际与省际结算净结算净支出支出与其他与其他电信运电信运营商结营商结IP业务IP业务结算支结算支出出与省内与省内SP结算SP结算手续费手续费及其他及其他信息费信息费如意邮如意邮箱箱赠卡及赠卡及积分兑积分兑换冲减换冲减主营收主营收入合计入合计一、总体预算完成情况一、总体预算完成情况15收入完成情况:

收入完成情况:

固网固网1月份完成主营业务收入月份完成主营业务收入198.26万元万元,完成年预算完成年预算2543万元的万元的7.8,完成月度预算,完成月度预算198万元的万元的100.1。

7.8100.1198198198.2623542354198.2600500500100010001500150020002000250025001月份1月份2009年度2009年度计划数计划数实际完成实际完成一、总体预算完成情况一、总体预算完成情况16分公司日均收入(移动同口径环比减少分公司日均收入(移动同口径环比减少2.89万元):

万元):

按照按照09年预算计算日均收入为年预算计算日均收入为53.8万元万元,其中移动业务日均其中移动业务日均46.8万元万元,固网日均固网日均7.0万元。

万元。

0.030.060.0合计36.4836.8642.1643.7147.1147.2545.3945.2946.9444.1945.9540.3542.2GSM33.3433.3939.0145.7844.344.3542.6842.7344.3842.0743.838.6935.8数固3.143.473.152.912.812.92.712.572.562.122.161.676.41月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2009年1月一、总体预算完成情况一、总体预算完成情况17利润完成情况(不含原固网数据):

利润完成情况(不含原固网数据):

1月份银川地区完成利润月份银川地区完成利润858.69万元万元,比上月增加比上月增加14.94万元。

万元。

70070090090011001100130013002008年计划2008年计划实际完成实际完成2008年计划2008年计划107110711002100210711071112711271165116511271127115211521152115211151115842842815815842842实际完成实际完成9379378208201,131,1310361036101710171054105410951095115111511003100394794789089075575585985920072007年1年1月月2月2月3月3月4月4月5月5月6月6月7月7月8月8月9月9月10月10月11月11月12月12月20092009年1年1月月一、总体预算完成情况一、总体预算完成情况18利润完成情况利润完成情况-各业务完成情况:

各业务完成情况:

14.9430.36-15.42843.25843.25790.26790.2653.4953.49820.63820.6338.0638.06858.69858.69合计移动数固上月上月本月本月19总结:

总结:

1月份完成年月份完成年收入收入预算预算6.7%(省分(省分7.2),比全区收入),比全区收入完成进度低完成进度低0.5;按照时间进度差;按照时间进度差1.6%,收入差,收入差314万元;按照分万元;按照分公司预算公司预算7.0%测算收入差测算收入差59万元。

各专业收入时间进度如下:

万元。

各专业收入时间进度如下:

一、总体预算完成情况一、总体预算完成情况全区实际完全区实际完成成7.2%8.3%6.7%6.5%7.8%5.00%7.00%9.00%11.00%13.00%15.00%17.00%19.00%累计完成比例累计完成比例二、成本费用分析二、成本费用分析20总成本构成:

总成本构成:

1月份,总成本费用完成月份,总成本费用完成266.03万元,万元,比上月减少比上月减少29.15万元。

万元。

其中其中:

主营业务成本支出主营业务成本支出83.3万元,环比减少万元,环比减少7.41万元万元;管理费用支出;管理费用支出23.58万元,环比减少万元,环比减少18.32万元;坏帐准备万元;坏帐准备31.57万元,环比减少万元,环比减少2.1万元;营业费用完成万元;营业费用完成127.64万元,环比万元,环比减少减少44.74万元;移动业务营业费用站收入比重达到万元;移动业务营业费用站收入比重达到10.6(预(预算算11.85%)。

)。

各项费用所各项费用所占份额占份额09年年1月份:

月份:

112月份:

月份:

坏帐准备坏帐准备11.9%11.9%主营成本主营成本31.3%31.3%营业费用营业费用48.0%48.0%管理费用管理费用8.9%8.9%坏帐准备坏帐准备8.4%8.4%主营成本主营成本20.7%20.7%营业费用营业费用64.3%64.3%管理费用管理费用6.6%6.6%二、成本费用分析二、成本费用分析21营业费用完成年预算:

营业费用完成年预算:

1212月月20092009年年11月月环比增环比增加加本年累本年累计计0909年年计划计划完成年预算完成年预算比重比重四、减:

营业费用四、减:

营业费用(原联通业原联通业务务)172.38172.38127.64127.64-44.74-44.74127.64127.64275427544.6%4.6%

(一)业务宣传费

(一)业务宣传费9.009.000.000.00-9.00-9.000.000.00636310.0%10.0%

(二)广告费

(二)广告费4.454.456.236.231.791.796.236.23424214.8%14.8%(三)通信终端补贴费用(三)通信终端补贴费用0.000.000.000.000.000.000.000.0000#DIV/0!

#DIV/0!

(四)代理佣金(四)代理佣金131.38131.38114.86114.86-16.51-16.51114.86114.86220822085.2%5.2%(五)渠道补贴费用(五)渠道补贴费用0.000.000.000.000.000.000.000.0030300.0%0.0%(六)客户维系成本(六)客户维系成本27.5627.566.546.54-21.02-21.026.546.541871873.5%3.5%二、成本费用分析二、成本费用分析22营业费用占收入比重营业费用占收入比重(09年预算:

移动业务占收比年预算:

移动业务占收比11.85,固网业务占收比固网业务占收比38.7%):

上图是移动业务占收比,由于原固网业务在省分上图是移动业务占收比,由于原固网业务在省分ERP帐套核算,地市分帐套核算,地市分公司没有此帐套数据。

公司没有此帐套数据。

10.60%10.60%13.10%13.10%0.00%0.00%2.00%2.00%4.00%4.00%6.00%6.00%8.00%8.00%10.00%10.00%12.00%12.00%14.00%14.00%12月12月月月二、成本费用分析二、成本费用分析23各县区代办费占收入比重各县区代办费占收入比重(08年预算考核指标为年预算考核指标为12%):

):

佣金金额佣金金额收入金额收入金额占比占比(佣金佣金/收入收入)兴庆兴庆569.96569.966495.286495.288.78%8.78%金凤金凤165.66165.661675.881675.889.88%9.88%西夏西夏183.94183.941960.891960.899.38%9.38%永宁永宁122.56122.561255.471255.479.76%9.76%贺兰贺兰79.6179.611025.901025.907.76%7.76%灵武灵武73.8273.821050.571050.577.03%7.03%宁东宁东61.7361.73239.54239.5425.77%25.77%二、成本费用分析二、成本费用分析24银川地区银川地区G网佣金支付对比:

网佣金支付对比:

12月月G网佣金环比减少网佣金环比减少21.6万元,其中一次性佣金环比减少万元,其中一次性佣金环比减少17.14万元万元,分次支付佣金减少,分次支付佣金减少3.72万元,话费分成佣金减少万元,话费分成佣金减少6.5万元。

万元。

-50.000.0050.00100.00一次性佣金一次性佣金54.154.133.233.251.151.152.652.638.538.529.729.723.923.926.726.722.522.577.877.889.789.744.144.145.545.580.580.569.169.143.143.135.735.744.844.827.627.6分次支付佣金分次支付佣金13.913.914.414.413.313.313.313.35.825.8211.211.210.310.38.688.686.966.964.334.334.974.974.974.9721.321.327.027.010.410.410.510.521.821.813.713.79.999.99话费分成佣金话费分成佣金60.860.862.062.061.161.158.158.152.352.351.851.842.642.637.037.032.132.149.149.152.852.859.559.553.053.049.449.449.149.1

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索
资源标签

当前位置:首页 > 解决方案 > 学习计划

copyright@ 2008-2023 冰点文库 网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备19020893号-2