妇幼保健院部门决算公开说明.docx

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妇幼保健院部门决算公开说明

2015年妇幼保健院部门决算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

武陟县妇幼保健院始建于1956年,属财政全供事业单位。

主要职能是:

1、坚持以保健为中心、保健与临床相结合的发展方向、以群体保健工作为基础,面向基层、预防为主、依法为妇女儿童提供健康教育、预防保健、计划生育技术服务、妇女儿童常见病筛查、妇幼卫生信息管理等公共卫生服务。

2、开展与妇女儿童健康相关的基本医疗服务。

突出公共卫生和基本医疗的职责要求,突出母婴保健服务功能。

作。

(二)人员情况

妇幼保健院共有编制150人,其中:

我院属财政全供事业单位,人员共有财政编制60人,在职职工92人,退休人员28人。

二、公开说明

(一)收入支出决算总体情况

2015年度收入总计3740.02万元,其中:

财政拨款收入1285.02万元。

2015年度支出总计3740.02万元,其中:

财政拨款支出1285.02

(二)一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算为1285.02万元,具体情况如下:

1、医疗卫生与计划生育支出391.02万元,主要用于人员工资、医疗保险、住房公积金、基本公共卫生服务等。

3、项目支出894万元,主要用于重大公共卫生服务219万元和医疗保健机构(重大疾病防治设施建设项目675万元)

2016年9月26日

 

附件1

收入支出决算总表

公开01表

部门:

单位:

万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

1285.02 

一、一般公共服务支出

14

 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、事业收入

3

2455.00 

三、国防支出

16

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

18

 

六、其他收入

6

 

六、科学技术支出

19

 

 

7

 

七、医疗卫生和计划生育支出

20

3724.23 

 

8

 

 

21

 

本年收入合计

9

3740.02 

本年支出合计

22

 3740.02

用事业基金弥补收支差额

10

 

结余分配

23

 

年初结转和结余

11

 

年末结转和结余

24

 

 

12

 

 

25

 

合计

13

 

合计

26

 

注:

本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门:

单位:

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3740.02

1285.02

2455.00

 

 

 

210

医疗卫生和计划生育支出

3724.23

1269.23

2455.00

 

 

 

21002

公立医院

9.37

9.37

2100299

其他公立医院支出

9.37

9.37

 

 

 

21004

公共卫生

3700.72

1245.72

2455

2100403

妇幼保健机构

911.72

911.72

2455.00

 

 

 

2100408

 基本公共卫生服务

115.00

115.00

 

 

 

2100409

 妇幼保健机构

219.00

219.00

 

 

 

21005

医疗保障

14.14

14.14

 

 

 

2100502

事业单位医疗

14.14

14.14

221

住房保障支出

15.79

15.79

22102

住房改革支出

15.79

15.79

210201

住房公积金

15.79

15.79

注:

本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算总表

公开03表

部门:

单位:

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3740.02

2846.02

894.00

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

3724.23

2830.23

894.00

 

 

 

21002

公立医院

9.37

9.37

 

 

 

2100299

其他公立医院支出

9.37

9.37

21004

公共卫生

3700.72

2906.72

2100403 

 妇幼保健机构

3366.72

2691.72

675.00

 

 

 

2100408 

 基本公共卫生服务

115.00

115.00

 

 

 

2100409 

 重大公共卫生服务

219.00

219.00

 

 

 

21005

医疗保障

14.14

14.14

 

 

 

2100502

事业单位医疗

14.14

14.14

221

住房保障支出

15.79

15.79

22102

住房改革支出

15.79

15.79

2210201

住房公积金

15.79

15.79

注:

本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:

单位:

万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1285.02 

一、一般公共服务支出

15

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

7

 

七、医疗卫生和计划生育支出

21

1269.23 

1269.23 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

1285.02 

本年支出合计

23

1285.02 

1285.02 

 

年初财政拨款结转和结余

10

0 

年末结转和结余

24

 

0 

 

一般公共预算财政拨款

11

0 

 

25

 

0 

 

政府性基金预算财政拨款

12

0 

 

26

 

0 

 

 

13

 

 0

27

 

0 

 

合计

14

1285.02 

合计

28

 

1285.02 

 

注:

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:

单位:

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1285.02 

391.02

894.00

210 

 医疗卫生与计划生育支出

1269.23

375.23

894.00

21002 

公立医院

9.37

9.37

2100209

其他公立医院支出

9.37

9.37

21004 

公共卫生

1245.72

351.72

894.00

2100403 

妇幼保健机构 

911.72

236.72

675.00

2100408 

基本公共卫生服务

115.00

115.00

2100409 

重大公共卫生专项 

219.00

219.00

21005

医疗保障

14.14

14.14

2100502

事业单位医疗

14.14

14.14

221

住房保障支出

15.79

15.79

22102

住房改革支出

15.79

15.79

2210201

住房公积金

15.79

15.79

注:

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:

单位:

万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

243.65

243.65

 

2100403 

妇幼保健机构 

243.65

243.65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:

单位:

万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:

2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:

单位:

万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:

本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

附件2

部门决算公开情况统计表

部门名称

公开时间

公开网址

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:

网址应细化至底层地址,错误格式如:

正确格式如:

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