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成都市新都区科学技术协会Word下载.docx

参与政治协商、科学决策、民主监督工作。

8、负责区级学会(协会)、镇(街道)科协和农村专业技术协会的组织建设;

负责科技示范基地和科技示范户的推荐、评定和服务工作。

9、承担区全民科学素质领导小组办公室的日常工作。

10、承办区委、区政府和上级科协交办的其他事项。

(二)2018年重点工作

1、深入学习贯彻十九大精神,将“三破除三主动”专题活动和“两学一做”学习教育活动制度化常态化,切实改进工作作风,大力提升工作效率。

切实坚持党的领导,团结带领全区广大科技工作者听党话、跟党走,围绕全区经济发展的中心工作和重点工作,为区委区政府科学决策当好参谋做好助手。

同时,深入推进党风廉政建设和反腐败工作,落实“两个责任”,以惩防体系建设为抓手,突出源头治理,夯实“一岗双责”,不断充实完善党风廉政建设主体责任清单和责任体系,确保任务明确、履责有依、问责有据,力求在体制机制建设方面有新突破。

2、继续实施《纲要》,利用各个活动节点,积极组织开展面向“五大重点人群”的科普活动,大幅提高公民科学素质。

(1)进一步开展好科普品牌活动。

进一步开展好科技下乡、科普月、科技周、全国科普日等重点科普品牌活动;

进一步开展好进学校、进乡村、进社区、进企业、进军营、进机关的“六进”科普活动;

进一步加强各级科普专家团队建设,巩固扩大现有各级科普志愿者队伍,鼓励和支持科普志愿者深入街道、社区、乡镇、村落开展各类科普活动。

全年将组织各类科普宣传、咨询、讲座活动25场次以上,使受益人数达3万人次以上,开展农村实用技术培训8期,使培训群众达1200人次以上,通过活动不断普及科学知识,传播科学技术、弘扬科学精神,在全区逐步形成“学科学、懂科学、用科学”的良好氛围,不断提升全民科学素质。

(2)继续加强青少年科技教育。

一是继续会同区教育局组织中小学生积极参加第34届成都市青少年科技创新大赛,认真选拔作品参加省、市青少年科技创新大赛、科技作品比赛、电子作品制作比赛等各类科技活动,积极开展各类科普体验活动;

二是大力开展科技教师培训活动,全年力争举办2期以上科技教师培训班,组织科技教师开展交流、学习活动;

三是积极推进城镇科普教育基地、科技活动基点校、科技教育示范校建设,不断加强科技教育阵地建设。

3、进一步整合资源,调动各方积极力量,主动向市、省及中科协争取,切实做好2018年对标创新工作。

通过相关单位(斑竹园镇、花香果居游客中心、区经信局、区科协等)协助努力,将进一步利用柚文化广场、柚文化博览园、LED、澜塔科普大院等景区资源做好科普宣传,争取成功申报创建省级科普基地。

4、组织开展好科技教师、镇(街)科协主席、秘书长、企业科协主席、秘书长及科普志愿者的培训工作。

5、进一步开展好区级及以上科普示范单位的创建活动,开展科普培训,切实发挥好典型带动作用。

(1)全力推进科普示范单位建设。

在前期成功申报4个国家级科普示范社区、2个国家级示范农技协、6个省级科普示范社区的基础上,充分发挥典型引路作用,根据国家级、省级“科普惠农兴村”、“科普益民行动计划”先进单位推荐条件,在我区近年受到市级命名表彰的科普示范单位里优中选优,力争推荐1家优秀单位成功申报省级及以上基层科普行动计划项目,进一步做好基层科普示范单位建设工作。

培育一批具有影响力,真正起示范作用的农村专业技术协会、科普示范基地和科普带头人,为带动地区经济增效、农民增收起到积极的示范引领作用。

(2)加强基层科普队伍建设。

一是进一步完善乡镇(街道)科协组织队伍建设,全年组织开展1-2次镇(街道)科协主席、秘书长培训和对外交流工作。

二是再指导2家以上科技型企业成立企业科协,由企业科协组织团结科技人员围绕企业转型、发展、升级开展创新工作。

(3)加强科普志愿者队伍建设。

进一步扩大镇(街道)和村(社区)科普志愿者队伍,积极开展科普志愿者业务和科普知识技能培训,使科普志愿者的工作更加专业化、高效化,进一步提升全区科普服务效能。

6、继续加大科普信息化设施推进力度,推进全媒体科普阅览屏和e站建设,构建“互联网+科普”大格局。

进一步加大科普宣传力度,完善新都区科协门户网站、科普短信平台、微信平台建设,完善“科普新都”公众号建设,选好区电视台“科普进万家”专栏宣传内容,继续督促各镇(街道)科普宣传栏的建设和管理,抓好及时更新和维护工作;

在目前已建成的全媒体科普阅览屏43个的基础上,在我区市级以上科普示范单位率先实施科普中国的落地应用,进一步推进科普e站进社区、进乡村、进院落建设,切实开展好针对不同人群、不同地区由块对块到点对点的科普精准推送活动,强化示范效应,不断扩大我区“互联网+科普”的覆盖面。

7、积极培育具备条件的科技型企业,加强企业科协建设,积极指导科技型企业创建市级以上院士(专家)创新工作站。

大力促进院士(专家)创新工作站建设。

一是在现有11家科技企业已建立市级以上院士(专家)创新工作站的基础上,积极培育具备条件的科技型企业,力争再创建1家市级以上院士(专家)创新工作站;

在已建3家省级院士(专家)工作站的基础上,认真指导、积极助推科技创新能力强的市级院士(专家)创新工作站升级为省级院士(专家)工作站,充分发挥我区基层科普工作平台作用,不断激发企业创新活力;

二是力争开展1次院士下基层活动,发挥中、省、市科协广泛联系两院院士和各类专家的优势,主动与上级科协联系,邀请院士和专家到我区进行考察、调研、咨询与服务工作。

三是鼓励我区大专院校、科研机构、高科技企业积极引进高端技术人才,帮助企业提升技术创新能力,为企业突破发展瓶颈和创新升级提供科技和智力支持,不断开创我区大众创业万众创新新局面。

下一步我们将继续以深化区上“三破除三主动”专项活动为契机,深刻查找区科协在圈层意识、码头意识、将就意识方面存在的深层次原因,寻找工作的突破口,在区委区政府的正确领导下,主动出击,向上争取,有所作为,使我区的全国科普示范区名副其实,工作再上台阶。

二、部门预算单位设置及人员情况

(一)机构设置

新都区科协属人民团体机关,是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带,围绕区委区政府中心工作,开展全区科普工作。

内设1个科室,即办公室,无二级预算单位。

(二)人员情况

截止2017年10月,共有编制4人,实有在职人员9人。

其中:

行政编制4名,实际9人。

退休人员3人。

三、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算268.65万元。

收入包括:

一般公共预算当年拨款收入268.65万元;

支出包括:

教育支出3万元,科学技术支出237.81万元、社会保障和就业支出22.60万元、医疗卫生与计划生育支出5.25万元。

四、2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

区科协2018年一般公共预算当年拨款268.65万元,比2017年预算数206.58万元增加62.07万元,增长30%,变动的主要原因是国家政策变化引起人员经费增加,以及区委区政府加大了对科普工作的投入。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出3万元,占1.12;

科学技术支出237.81万元,占88.52%;

社会保障和就业支出22.60万元,占8.41%;

医疗卫生与计划生育支出5.25万元,占1.95%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术(类)科学技术普及(款)机构运行(项)

【2060701】预算数为77.03万元,比2017年预算数56.40万元增加20.63万元,增长36.58%,变动的主要原因是根据区上安排增加两名工作人员以及国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动,用于工资性支出。

  2.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)

【2100501】预算数为5.25万元,比2017年预算数3.82万元增加0.37万元,增长9.80%,变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动,主要用于医疗保险缴费。

  3.社会保障就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

【2080505】预算数为16.14万元,比2017年预算数11.76万元增加4.38万元,增长37.29%,变动的主要原因是根据区上安排增加两名工作人员以及国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动,主要用于社会养老保险缴费。

  4.科学技术(类)科学技术普及(款)机构运行(项)

【2060701】预算数为7.15万元,比2017年预算数6.71万元增加0.44万元,增长6.56%,变动的主要原因是根据区上安排增加两名工作人员,主要用于日常公用支出。

  5.科学技术(类)科学技术普及(款)机构运行(项)

【2060701】预算数10.3万元,比2017年预算数7.80万元增加2.5万元,增长32.05%,变动的主要原因是根据区上安排增加两名工作人员,主要用于支付公务交通补贴。

  6.科学技术(类)科学技术普及(款)机构运行(项)

【2060701】预算数为23.36万元,比2017年预算数12.85万元增加10.51万元,增长81.82%,变动的主要原因是根据区上安排增加两名工作人员以及国家政策变化引起的人员经费增加及相应的缴费变动,主要用于缴纳住房补贴。

  7.科学技术(类)科学技术普及(款)机构运行(项)

【2060701】预算数为0.03万元,比2017年预算数0.02万元增加0.01万元,增长50%,变动的主要原因是根据区上安排增加两名工作人员,主要用于发放独子费。

  8.科学技术(类)科学技术普及(款)科普活动(项)

【2060702】预算数为89万元,比2017年预算数70万元增加19万元,增长27.14%,变动的主要原因是区委区政府加大了对科普工作的投入,主要用于科学技术普及。

  9.科学技术(类)科学技术普及(款)科普活动(项)

【2060702】预算数为4.5万元,与2017年预算持平,用于支付科普惠农行动计划“站栏员”设施工程维护费。

  10.科学技术(类)科学技术普及(款)科普活动(项)

【2060702】预算数为25万元,与2017年预算持平,用于老科协组织活动。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)

【2080506】预算数为6.46万元,比2017年预算数4.70万元增加1.75万元,增长37.29%,变动的主要原因是根据区上安排增加两名工作人员以及国家政策变化引起的人员经费增加及相应的缴费变动,主要用于职业年金缴费。

12.科学技术(类)科学技术普及(款)机构运行(项)

【2060701】预算数为1,61万元,比2017年预算数1.13万元增加0.49万元,增长43.10%,变动的主要原因是根据区上安排增加两名工作人员,主要用于支付工会经费。

13.科学技术(类)科学技术普及(款)机构运行(项)

【2060701】预算数为1.53万元,比2017年预算数1万元增加0.53万元,增长53%,变动的主要原因是根据区上安排增加两名工作人员,主要用于支付福利费。

14.科学技术(类)科学技术普及(款)机构运行(项)

【2060701】预算数为1.29万元,比2017年预算数0.78万元增加0.51万元,增长65.38%,变动的主要原因是根据区上安排增加两名工作人员以及国家政策变化引起的人员经费增加及相应的缴费变动,主要用于支付生育保险费与支付大病补充保险费。

五、2018年一般公共预算基本支出情况说明

区科协2018年一般公共预算基本支出150.15万元,其中:

人员经费129.53万元,主要包括:

基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金;

公用经费20.59万元,主要包括:

工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出;

对个人和家庭的补助0.03万元,主要包括:

奖励金。

六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

(一)因公出国(境)经费

2018年预算安排0万元,与2017年持平。

(二)公务接待费

2018年预算安排1.5万元,较2017年预算减少1.5万元,下降50%,变动的主要原因是区科协大力压缩三公经费。

(三)公务用车购置及运行维护费

新都区科协核定车编0辆,目前实际车辆保有量为0辆,没有预算该项支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

区科协2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计134.09万元。

(二)政府采购情况

2018年区科协政府采购预算总额2万元,其中:

政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况

2018年,区科协没有车辆和单位价值200万元以上大型设备,也未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

2018年区科协无实行绩效目标管理的项目。

八、名词解释

1.财政拨款收入:

指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:

指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):

指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):

指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政务公开审批(项):

指各级政府政务公开审批方面的支出。

10.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):

指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):

指上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

12.一般公共服务支出(类)税收事务(款)其他税收事务支出(项):

指其他税收事务方面的支出。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):

指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):

指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

15.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):

指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

16.结余分配:

指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

17.年末结转和结余:

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

18.基本支出:

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出:

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出:

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费:

纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;

公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

22.机关运行经费:

为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

23.科学技术(类)科学技术普及(款)机构运行(项):

反映科普事业单位的基本支出。

24.科学技术(类)科学技术普及(款)科普活动(项):

反应用于开展科普活动的支出。

25.科学技术(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及(项):

反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

 

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