财务内部审计企业内部审计情况报表.docx

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财务内部审计企业内部审计情况报表

(财务内部审计)企业内部审计情况报表

附表一

企业内部审计情况报表

1986年1月1日--2005年12月31日

填报单位:

金额单位:

万元

年度

内审机构(个)

内审人员(人)

完成审计项目(个)

查出损失浪费金额

促进增收节支金额

已纠正违纪违规金额

提出建议意见被采纳(条)

向司法机关移送案件(件)

建议行政处分(人)

移送司法机关处理(人)

合计

其中:

专职机构

合计

其中:

专职人员

合计

财务审计

效益审计

经济责任审计

基本建设审计

专项审计

内控评审

风险评估

其他

1

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合计

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1986年

3

1987年

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2000年

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2002年

19

2003年

20

2004年

21

2005年

审核:

制表:

填报日期:

2009年月日

注:

省属单位内审机构应包括其直属单位内审机构的相关数据。

附表二

银行及其他金融机构内部审计情况报表

1986年1月1日--2005年12月31日

填报单位:

金额单位:

万元

年度

内审机构(个)

内审人员(人)

完成审计项目(个)

查出损失浪费金额

促进增收节支金额

已纠正违纪违规金额

提出建议意见被采纳(条)

向司法机关移送案件(件)

建议行政处分(人)

移送司法机关处理(人)

合计

其中:

专职机构

合计

其中:

专职人员

合计

财务审计

效益审计

经济责任审计

基本建设审计

专项审计

内控评审

风险评估

其他

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20

1

合计

2

1986年

3

1987年

4

1988年

5

1989年

6

1990年

7

1991年

8

1992年

9

1993年

10

1994年

11

1995年

12

1996年

13

1997年

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1998年

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1999年

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2000年

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2003年

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2004年

21

2005年

审核:

制表:

填报日期:

2009年月日

注:

省属单位内审机构应包括其直属单位内审机构的相关数据。

附表三

行政机关内部审计情况报表

1986年1月1日--2005年12月31日

填报单位:

金额单位:

万元

年度

内审机构(个)

内审人员(人)

完成审计项目(个)

查出损失浪费金额

促进增收节支金额

已纠正违纪违规金额

提出建议意见被采纳(条)

向司法机关移送案件(件)

建议行政处分(人)

移送司法机关处理(人)

合计

其中:

专职机构

合计

其中:

专职人员

合计

财务审计

效益审计

经济责任审计

基本建设审计

专项审计

内控评审

风险评估

其他

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18

19

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1

合计

2

1986年

3

1987年

4

1988年

5

1989年

6

1990年

7

1991年

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2004年

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2005年

审核:

制表:

填报日期:

2009年月日

注:

省属单位内审机构应包括其直属单位内审机构的相关数据。

附表四

事业单位内部审计情况报表

1986年1月1日--2005年12月31日

填报单位:

金额单位:

万元

年度

内审机构(个)

内审人员(人)

完成审计项目(个)

查出损失浪费金额

促进增收节支金额

已纠正违纪违规金额

提出建议意见被采纳(条)

向司法机关移送案件(件)

建议行政处分(人)

移送司法机关处理(人)

合计

其中:

专职机构

合计

其中:

专职人员

合计

财务审计

效益审计

经济责任审计

基本建设审计

专项审计

内控评审

风险评估

其他

1

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1

合计

2

1986年

3

1987年

4

1988年

5

1989年

6

1990年

7

1991年

8

1992年

9

1993年

10

1994年

11

1995年

12

1996年

13

1997年

14

1998年

15

1999年

16

2000年

17

2001年

18

2002年

19

2003年

20

2004年

21

2005年

审核:

制表:

填报日期:

2009年月日

注:

省属单位内审机构应包括其直属单位内审机构的相关数据。

附表五

其他组织内部审计情况报表

1986年1月1日--2005年12月31日

填报单位:

金额单位:

万元

年度

内审机构(个)

内审人员(人)

完成审计项目(个)

查出损失浪费金额

促进增收节支金额

已纠正违纪违规金额

提出建议意见被采纳(条)

向司法机关移送案件(件)

建议行政处分(人)

移送司法机关处理(人)

合计

其中:

专职机构

合计

其中:

专职人员

合计

财务审计

效益审计

经济责任审计

基本建设审计

专项审计

内控评审

风险评估

其他

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合计

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1986年

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1987年

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1988年

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1997年

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1998年

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1999年

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2000年

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2001年

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2002年

19

2003年

20

2004年

21

2005年

审核:

制表:

填报日期:

2009年月日

注:

省属单位内审机构应包括其直属单位内审机构的相关数据。

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