财务内部审计企业内部审计情况报表.docx
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财务内部审计企业内部审计情况报表
(财务内部审计)企业内部审计情况报表
附表一
企业内部审计情况报表
1986年1月1日--2005年12月31日
填报单位:
金额单位:
万元
序
号
年度
内审机构(个)
内审人员(人)
完成审计项目(个)
查出损失浪费金额
促进增收节支金额
已纠正违纪违规金额
提出建议意见被采纳(条)
向司法机关移送案件(件)
建议行政处分(人)
移送司法机关处理(人)
合计
其中:
专职机构
合计
其中:
专职人员
合计
财务审计
效益审计
经济责任审计
基本建设审计
专项审计
内控评审
风险评估
其他
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1
合计
2
1986年
3
1987年
4
1988年
5
1989年
6
1990年
7
1991年
8
1992年
9
1993年
10
1994年
11
1995年
12
1996年
13
1997年
14
1998年
15
1999年
16
2000年
17
2001年
18
2002年
19
2003年
20
2004年
21
2005年
审核:
制表:
填报日期:
2009年月日
注:
省属单位内审机构应包括其直属单位内审机构的相关数据。
附表二
银行及其他金融机构内部审计情况报表
1986年1月1日--2005年12月31日
填报单位:
金额单位:
万元
序
号
年度
内审机构(个)
内审人员(人)
完成审计项目(个)
查出损失浪费金额
促进增收节支金额
已纠正违纪违规金额
提出建议意见被采纳(条)
向司法机关移送案件(件)
建议行政处分(人)
移送司法机关处理(人)
合计
其中:
专职机构
合计
其中:
专职人员
合计
财务审计
效益审计
经济责任审计
基本建设审计
专项审计
内控评审
风险评估
其他
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
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17
18
19
20
1
合计
2
1986年
3
1987年
4
1988年
5
1989年
6
1990年
7
1991年
8
1992年
9
1993年
10
1994年
11
1995年
12
1996年
13
1997年
14
1998年
15
1999年
16
2000年
17
2001年
18
2002年
19
2003年
20
2004年
21
2005年
审核:
制表:
填报日期:
2009年月日
注:
省属单位内审机构应包括其直属单位内审机构的相关数据。
附表三
行政机关内部审计情况报表
1986年1月1日--2005年12月31日
填报单位:
金额单位:
万元
序
号
年度
内审机构(个)
内审人员(人)
完成审计项目(个)
查出损失浪费金额
促进增收节支金额
已纠正违纪违规金额
提出建议意见被采纳(条)
向司法机关移送案件(件)
建议行政处分(人)
移送司法机关处理(人)
合计
其中:
专职机构
合计
其中:
专职人员
合计
财务审计
效益审计
经济责任审计
基本建设审计
专项审计
内控评审
风险评估
其他
1
2
3
4
5
6
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8
9
10
11
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20
1
合计
2
1986年
3
1987年
4
1988年
5
1989年
6
1990年
7
1991年
8
1992年
9
1993年
10
1994年
11
1995年
12
1996年
13
1997年
14
1998年
15
1999年
16
2000年
17
2001年
18
2002年
19
2003年
20
2004年
21
2005年
审核:
制表:
填报日期:
2009年月日
注:
省属单位内审机构应包括其直属单位内审机构的相关数据。
附表四
事业单位内部审计情况报表
1986年1月1日--2005年12月31日
填报单位:
金额单位:
万元
序
号
年度
内审机构(个)
内审人员(人)
完成审计项目(个)
查出损失浪费金额
促进增收节支金额
已纠正违纪违规金额
提出建议意见被采纳(条)
向司法机关移送案件(件)
建议行政处分(人)
移送司法机关处理(人)
合计
其中:
专职机构
合计
其中:
专职人员
合计
财务审计
效益审计
经济责任审计
基本建设审计
专项审计
内控评审
风险评估
其他
1
2
3
4
5
6
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12
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19
20
1
合计
2
1986年
3
1987年
4
1988年
5
1989年
6
1990年
7
1991年
8
1992年
9
1993年
10
1994年
11
1995年
12
1996年
13
1997年
14
1998年
15
1999年
16
2000年
17
2001年
18
2002年
19
2003年
20
2004年
21
2005年
审核:
制表:
填报日期:
2009年月日
注:
省属单位内审机构应包括其直属单位内审机构的相关数据。
附表五
其他组织内部审计情况报表
1986年1月1日--2005年12月31日
填报单位:
金额单位:
万元
序
号
年度
内审机构(个)
内审人员(人)
完成审计项目(个)
查出损失浪费金额
促进增收节支金额
已纠正违纪违规金额
提出建议意见被采纳(条)
向司法机关移送案件(件)
建议行政处分(人)
移送司法机关处理(人)
合计
其中:
专职机构
合计
其中:
专职人员
合计
财务审计
效益审计
经济责任审计
基本建设审计
专项审计
内控评审
风险评估
其他
1
2
3
4
5
6
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20
1
合计
2
1986年
3
1987年
4
1988年
5
1989年
6
1990年
7
1991年
8
1992年
9
1993年
10
1994年
11
1995年
12
1996年
13
1997年
14
1998年
15
1999年
16
2000年
17
2001年
18
2002年
19
2003年
20
2004年
21
2005年
审核:
制表:
填报日期:
2009年月日
注:
省属单位内审机构应包括其直属单位内审机构的相关数据。