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固定资产管理系统练习Word文档格式.doc

凭证字

摘要

对方科目

002.004

报废

报废固定资产

固定资产清理

1、如果要求系统对固定资产变动业务自动生成相应的记账凭证,就必需在固定资产变动方式设置窗口中的“对方科目代码”对话框中输入对方科目代码。

同时选择该类业务凭证相应的凭证字、录入摘要内容和核算项目。

2、已使用的固定资产变动方式不能删除。

(二)卡片类别管理

名称

使用年限

净残值率

计量单位

预设折旧方法

固定资产科目

累计折旧科目

卡片编码规则

是否计提折旧

001

房屋类

50

5%

动态平

均法

1601

1602

FW-

不管使用状态如何一定提折旧

002

交通工具

10

3%

工作量法

1501

1502

JT-

由使用状态决定是否提折旧

003

生产设备

双倍余额递减法

SC-

004

办公设备

5

平均年

限法

BG-

(三)存放地点

01

车间

02

办公室

03

车库

三、初始数据录入

资产编码

FW-001

JT-001

SC-001

办公楼

小汽车

车床

类别

房屋及建筑物

数量

1

2

入账日期

2007.12.31

存放地点

经济用途

经营用

使用状态

正常使用

变动方式

自建

购入

使用部门

行政部

销售一部、销售二部(费用比例各50%)

生产部

折旧费用科目

管理费用-折旧费

产品销售费用-折旧费

制造费用-折旧费

币别

人民币

原币金额

4,600,000

400,000

600,000

购进累计折旧

开始使用日期

1992.12.1

1999.6.1

2001.4.1

已使用期间

工作总量:

30万公里,已使用18万公里

累计折旧金额

280,000

220,000

折旧方法

动态平均法

工作量法(计量单位:

公里)

1、入账日期只能是初始化期间以前的日期;

2、变动方式选择取得固定资产的方式。

3、设置部门、折旧费用科目时必须保证部门、科目、核算项目对应的一致性,因为折旧凭证中的科目、核算项目信息就是从此获得的,因此必须对应设定完整,否则系统无法自动计提折旧。

4、购进原值指的是取得固定资产的价值。

5、购进累计折旧指的是取得固定资产前已存在的累计折旧值。

6、累计折旧指的是从取得固定资产到系统启用期间为止,固定资产本单位已计提的累计折旧额。

7、预计使用期间数录入时,注意把预计使用年限折算为月份数后,再进行录入。

四、结束初始化

一旦结束初始化操作,则固定资产初始数据将不能再修改,如确需修改的须反初始化,其具体操作方法为,按住键盘上的<

Shift>

键,点击“工具”菜单,选择当中的“反初始化”选项。

五、日常业务处理

(一)新增固定资产:

BG-001

电脑

3

2007.12.15

财务部

24,000

2008.1.20

平均年限法(第一种)

1、在新增卡片时,入账日期只能是当前或以后期间的时间。

2、如当期新增的固定资产是全新的固定资产,在“原值与折旧”卡片中的“购进累计折旧”无需录入,该项目指的是固定资产在购入前已存在的累计折旧。

3、在录入同类型的固定资产时,可通过选择“新增复制”选项复制卡片信息。

(二)减少固定资产:

(不做)

将SC-001固定资产卡片中的一台车床报废。

清理日期

清理数量

清理费用

残值收入

500

4,500

报废

注:

清理费用以现金支付;

残值收入存入建行。

(二)出售固定资产:

将SC-001固定资产卡片中的一台车床出售。

120,000

出售

出售资产收入存入建行。

1、进行清理操作后,所产生的变动记录是不能直接通过“删除”按钮进行删除操作,只能重新点击“清理”按钮进入清理界面,选择“删除”才能进行删除操作;

2、卡片清理后,该固定资产的价值将为零,并且从企业的固定资产管理系统中消失;

3、多数量的卡片作部分数量减少时只清理了一张卡片中的部分数量,不会影响其余固定资产。

(三)固定资产其他变动:

将JT-001固定资产卡片中小汔车的使用部门由销售部转为行政部,折旧费用科目也由“产品销售费用-折旧费”转为“管理费用-折旧费”。

1、同一张固定资产卡片每期只能做一次变动,如当期确需要多次调整,可合并成一次处理,同时做多个项目变动;

2、不涉及金额的增减调整(如原值调整、累计折旧调整等)的固定资产变动,无需生成凭证。

(四)利用“凭证管理”功能制作增加、减少固定资产的记账凭证。

1、生成记账凭证时,如果“变动方式”中预设的对方科目等信息不全,则系统会提示是否手工调整,选择“是”可打开凭证进行修改保存即可;

2、如要汇总生成固定资产凭证,需按Ctrl或Shift键去选;

3、固定资产系统所生成的记账凭证会自动传递到总账系统。

(五)查看固定资产清单等各种账表。

1、设定查询方案时,期间选择“初始期间”表示只查看初始数据;

2、方案设置的报表项目卡片里,可设定要显示或不显示的固定资产报表项目,并对固定资产按一定方式小计、汇总,但汇总前必须先设排序方式。

六、期末处理

1、输入本月工作量2000公里。

2、计提固定资产折旧。

3、利用“自动对账”功能进行固定资产管理系统和总账系统的对账。

4、期末结账。

1、一旦结账,对于已结账会计期间的业务将不能再进行修改和删除。

2、如需对已结账期间业务进行修改,可通过按住<

键,单击“期末结账”图标,选择“反结账”功能,反悔到上一期进行数据修改。

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