房地产开发项目可行性研究报告.docx

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房地产开发项目可行性研究报告

 

上杭县房地产开发项目

 

一、概论

二、项目建设的必要性与可行性

三、建设地址及建设条件

四、建设规模与主要建设内容

五、总平面布置图

六、公用工程与辅助工程

七、环境保护

八、开发经营方案与项目实施计划

九、投资估算及资金筹措

十、经济效益分析

十一、结论与建议

 

第一章概论

一、项目承办单位及项目负责人

1、项目承办单位:

福建******建设集团有限公司

2、项目负责人:

二、项目概论:

****开发项目,位于上杭县二环路南侧,东临规划道路,南临规划道路,西临规划道路,北临二环路。

交通便捷、环境优美、视野开阔,是高品质、高档次的园林式住宅小区。

该宗地规划用地面积5000㎡。

总建筑面积(地上)81000平方米,地下建筑面积15000平方米。

项目建设主要为普通住宅,小区由四幢高层住宅建筑、五层商业裙房等配套设施组成。

其中北面两幢住宅为31层,南面两幢住宅为31层,共400户住宅,所有住宅单位皆是南北通透。

裙房一层为店面,二~五层为商场、办公,与西面规划路与附近迅速兴起的企业总部及配套住宅发展相配合。

小区内实行人车分流,地下一、二、三层为停车库,有十六部电梯直通住宅。

项目的建成,将成为本县商住一体的又一高品质的住宅小区,其能够极大地拉动我县经济,满足我县人民群众日益增长的住宅需求,更加突显我县园林城市特色,同时为城市人口增容提供优美的居住环境。

三、编制依据及研究范围:

(一)编制依据:

1、根据中国建筑北京设计研究院的“****”建筑设计方案。

2、福建****房地产开发有限公司关于编制《****开发项目可行性研究报告》有关材料;

3、上杭县国土资源局、县财政局提供的成交确认书及土地使用权出让金缴交发票;

4、上杭县城乡规划建设局颁发的《建设用地规划许可证》;

5、上杭县城乡建设规划局划定的红线图。

(二)研究范围:

本报告研究范围为:

项目建设的必要性及可行性、建设条件、建设规模和内容、总平面布置、公用工程及辅助工程、环境保护、投资估算及资金筹措、经济效益评价方面的内容,并提出相应的对策和建议。

四、主要经济技术指标。

1、总规划用地面积5000㎡。

2、总建筑面积96000㎡。

其中住宅52283㎡,共400套,地下室15000㎡,店面1872㎡,商场21010㎡,写字楼面积5800㎡,车位11594.11㎡。

3、规划建筑层数:

高层三十一层四幢。

五、项目承办单位情况:

****集团前身系福建**建筑工程有限公司,成立于1997年6月。

是以建筑、房地产、贸易、傢俬、物业为一体的跨行业、多元化经营的集团公司,具有房屋建筑工程施工总承包一级、市政公用工程施工总承包一级、钢结构工程专业承包一级、土石方工程专业承包一级、体育场地设施工程专业承包二级、堤防工程专业承包三级资质的企业,注册资本金5568万元。

集团通过多年的艰苦创业,实施引进优秀人才和外企管理模式,建立了一套适应本企业的管理制度,已通过ISO9001国际质量管理体系、ISO14001国际环境管理体系、OHSAS18001国际健康安全管理体系认证。

公司现有员工780人,具有技术职称人员342人,其中高级工程师18人,中级职称148人,初级职称164人,经济管理人员12人。

壹级建造师21人,贰级建造师85人。

集团在各级主管部门和社会各届的关心支持下,通过全体员工的拼搏奋斗,多次被部、省、市、县相关部门授予了多项荣誉:

2005年被中国施工企业管理协会授予“全国优秀施工企业”;2005年被省建设厅、省统计局评为“福建省建筑综合实力民营二十强企业”;2004年被国家工商总局授予全国“重合同守信用企业”;2003-2005年,连续三年被福建省建筑业协会授予福建省“先进建筑业企业”;1998-2005年连续八年分别被省、市、县工商局评为“重合同守信用企业”;2003-2005年,公司十九名项目经理被福建省建筑业协会评为“优秀项目经理”;2003-2005连续三年被上杭人民政府授予纳税大户企业。

公司承建的“**大厦”被评为“省优工程”;“东方明珠”住宅小区被评为“省级文明工地”,“****豪庭”商住小区被评为“国家优质工程”。

 

第二章项目建设的必要性与可行性

一、项目建设必要性分析

该项目地处我县万人居住小区规划区,根据《上杭县城市总体规划布局方案》上杭县城市建设今后二十年的发展目标是:

面向二十一世纪把上杭县建设成为经济发达、文化繁荣、高度文明、环境优美的现代化园林城市,该项目临近规划实验小学,空气清新、环境优美、教育学习氛围深厚,项目建成后,将为居民创造一个“人与自然和谐发展”的精品小区。

二、项目的可行性分析

(1)政府有序控制,土地一级市场严格按年度供应计划和县城用地总规划实施;

(2)居民对住房消费投入增加,消费观念已明显改变,由原来“有天有地”的独门独院到现在的“单元套房”,购房置业积极性大大提高,房地产作为新的消费热点已逐步形成;

(3)住房公积金制度逐步完善,公积金可贷35万左右,住房消费信贷迅速发展,有力地支持了居民买房,成为启动房地产市场助推器。

(4)随着本县经济的发展,农村人口不断的拥入,城市人口已突破8万人。

特别是上杭南岗工业园区的逐步建设,吸引了大量外来人口。

人口的增长经济收入的增多,自然促进了对住房的有效需求。

(5)从房地产行业特性及该项目地段来看,由于土地的稀有和不可再生性,所以其作为消费、保值、增值的属性越发明显起来,该项目优越的地理位置及经济区位和区内的基础配套设施、生活环境,为客户提供一个完美的综合性小区。

(6)从地方的消费群体来看,该项目周边环境的形成,预示该项目将凭借优越的地段位置和区位优势赢得相应的市场份额,能满足原经济适用房登记户、旧城改造的被拆迁户及商品房升级换代、先富者等群体。

第三章建设规模及主要建设内容

一、建设规模

根据拟建场地使用情况,地形地势进行规划设计,本项目总规划用地面积5000㎡,总建筑面积96000㎡。

其中住宅52283㎡,共400套,地下室15000㎡,店面1872㎡,商场21010㎡,写字楼面积5800㎡,车位11594.11㎡。

规划建筑层数为四幢高层三十一层。

二、主要建设内容

项目建设主要为普通住宅,小区由四幢高层住宅建筑、五层商业裙房等配套设施组成。

其中北面两幢住宅为31层,南面两幢住宅为31层,共400户住宅,所有住宅单位皆是南北通透。

裙房一层为店面,二~五层为商场、办公,与西面规划路与附近迅速兴起的企业总部及配套住宅发展相配合。

小区内实行人车分流,地下一、二、三层为停车库,有十六部电梯直通住宅。

第四章建设地址及建设条件

一、建设地址

****开发项目,位于上杭县二环路南侧,东临规划道路,南临规划道路,西临规划道路,北临二环路。

该处地势较为平坦,基地交通便捷,自然环境优美,场地及周围未曾受污染且周围无任何化学污染源。

二、建设条件

(一)施工条件

本项目建设条件较好,三通一平已经形成。

(二)地质、地震条件

工程场地位于上杭盆地中部,场地地下末埋管线等其它地下物,也无地下洞穴。

场地抗震设放烈度为6度,设计地震加速度值为0.05g,设计地震分组为第一组,特征周期0.35s,场地类别为2类。

第五章总平面布置

一、总平面布置原则

随着中国经济的不断发展及科技的进步,人们对于居住的要求已不仅满足于单纯的居住面积的扩大,而是升华到对环境品质、阳光、空气、社区的综合配套,生活的便利,高科技的运用,高尚的娱乐健身场所等新的诉求。

在这个大前题下,本项目设计有以下几个重点:

1、住宅区内强调高质量的居住环境,六层为屋顶花园,配以适当的绿化设计及公众活动场所,务求为住户创造一个舒适惬意的环境。

2、尊重城市文脉,与周围环境相协调,创造高品质商业空间。

3、在房型设计上力求创新,功能布置上讲求先进、全面及完善,以景观为布局要素兼顾居室朝南的地方性居住习惯。

4、总平面布置应以创造良好的商住房条件,充分体现社会效益和环境效益,使之成为商店、住宅为一体的商住小区,更能突出我县园林城市风貌。

5、总平面布置突出经济实惠的原则,在满足使用功能的前提下,尽量做到简单实用,以共同降低建设成本,布局合理适用,减轻住户经济负担。

6、符合消防、人防、给排水等规范要求,提高居住安全感和创造文明卫生洁净环境。

7、符合上杭县城市总体规划,充分提高城市品位,展示城市新貌、美观、实用、经济结合。

二、总平面布置

1、基地环境及条件

****位于二环路以南,规划路以东,地处上杭县建筑企业总部用地的中心位置,周围均为企业总部用地,潜在商业价值极高。

2、总体布局

根据基地的特点和规划要求,本方案充分考虑了极佳的地理位置,并以与周围环境整体和谐为前提,分别设计了南北两排四幢板式住宅。

其中北面两幢住宅为31层,南面两幢住宅为31层。

所有住宅单位皆是南北通透。

裙房一层为店面,二~五层为商场、办公,与西面规划路与附近迅速兴起的企业总部及配套住宅发展相配合。

地下一、二、三层为停车库,有十六部电梯直通住宅。

3、交通组织设计

本方案小区内实行人车分流,另有地下车库出入口设在南面规划路直通地下停车场。

地下车库与住宅相连,住户可不经过室外直接从通道进入住宅。

屋顶绿化中庭设有盖行人步廊连接各住宅。

本方案交通系统简洁明了,车行与人行区分明确,大部份车辆停放在地下车库,减小了车辆对地面交通的影响,改善了公共活动空间。

由于两排高层住宅皆靠近市政道路,基座部位无突出裙房,道路坡度亦不大于8%,所以住宅利用市政道路作为消防车道及消防登高场地。

4、环境设计意图

本工程地段完整,四面临街,因此在建筑与人行道之间尽量安排布置绿化,入口绿化加以重点处理,将绿化、喷池、灯饰及商业的广告橱窗结合为一个整体来设计,从而创造出一个优雅和多姿多彩的室外绿化环境。

裙房屋顶为规模宏大的空中花园,亦作为小区活动场所,创造了高品质的小区空间。

第六章公用工程与辅助工程

一、给排水工程

1、供水:

给水主管就埋在项目旁边5米处,给该工程用水带来极大便利。

1、生活用水,按户测算,户均4人:

400套×4人×200升/人=320吨/日;

2、绿化用水:

绿地面积1500㎡×3升㎡=4.5吨/日;

3、其它用水:

25吨/日。

经测算,本项目建成后,日用水量为350吨。

2、排水

小区排水系统实行雨污分流制,生活污水经化粪池处理后,排至市政污水管网,雨水经雨水管道收集后排入二环路雨水管网。

二、消防

本项目消防按GBJ-87《建筑设计防火规范》等有关规范进行设计,室外消防用水量为20升/秒采用低压系统,由本项目北向已有管网,列一条DN125进水管,管网按规范要求布置。

三、电气工程

小区供电由10Kv城市电网供给。

1、居民用电:

400套×8Kw/户=3200KW。

2、商业用电:

248×5KW=1240KW。

项目总负荷:

4440KW。

四、其它

通讯有线电视纳入县有线电视网,防雷按二类防雷要求设置防雷系统,接地电阻小于1欧姆。

第七章环境保护

1、对施工场地加强洒水,增强地表湿度,施工现场对外围有影响的方向设置围栏,避免扬尘影响周围环境;场地内土堆、料堆要加遮盖或喷洒覆盖剂,少用干水泥,防止扬尘扩散;在运输建筑废渣、弃土过程中,采用密封车辆,不慎洒漏在沿途的泥渣应及时清除,避免道路扬尘而影响城区环境空气质量。

2、施工场地的土石方等建筑垃圾应用于回用或运往城建部门指定地方堆放;在施工期间,建筑施工期间噪声应符合《建筑施工场界噪声限值》(GB12523-90)的限值标准要求,严禁在昼间12:

00-14:

00、夜间22:

00-次日6:

00进行噪声扰民的施工作业,因特殊生产工艺要求必须连续作业的应报批,并公告附近居民;施工废水经沉淀池沉淀处理后达标排放。

3、做好水土保持工作,做到随挖、随填、随运,在施工边界开挖截洪沟,施工扰动的地表应及时压实,若施工期间适逢下雨,则须用塑料布覆盖松软作业面及土堆,施工结束后,裸露地表及边坡应及时进行绿化或硬化。

4、生活污水经三级化粪池处理后进入污水管网而后进入污水处理厂处理。

5、项目运行期,厨房油烟经过油烟净化装置处理后通过烟道引导至屋顶排放。

6、公共设施尽量使用低噪声设备,并合理布置,水泵设置在地下膈声房内,并采取相应的膈声降噪措施,北面和南面噪声排放执行《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008)中的4类标准,即昼间≤70dB(A),夜间≤55dB(A);其余两侧噪声排放执行《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008)中的2类标准,即昼间≤60dB(A),夜间≤50dB(A)。

7、生活垃圾集中收集后统一清运至垃圾处理场处理。

8、建议使用商品混凝土,以减轻粉尘噪声对周围环境的影响。

9、污水处理设施:

“三级化粪池”、小区配套污水管网。

10、运营噪声治理设施:

水泵、风机等小区配套设施隔声屏障、隔声罩及隔声间等,隔声门窗。

11、固体废物治理设施:

垃圾分类收集点,垃圾收容器。

12、生活污水经三级化粪池处理后排入市政污水管网,然后进入污水处理厂处理。

13、施工结束后,裸露地表采用植树种草绿化或硬化,防止水土流失。

第八章开发经营方案项目实施计划

一、开发经营方式

该项目开发拟采用边开发、边销售的经营方式。

为提高投资资金的利用率,减少利息支出,降低成本,确保流动资金周转率,购房户首付30%可用于建设,余下70%由买受人以住房公积金或按揭贷款方式向银行申请贷款,贷款期限根据客户要求的期限为准办理相关手续。

从而达到资金利用周转率,降低开发成本的目的。

二、项目实施计划

本项目考虑周边实际情况,拟作如下安排:

1、2012年1月底前完成前期准备工作,包括可行性研究,各级部门审批,工程施工图设计等。

2、2012年2月动工建设。

3、2013年8月完成主体建设,2015年3月前小区全部竣工。

第九章投资估算及资金筹措

一、开发经营方式

(一)估算内容。

1、竞买该土地出让金及契税;

2、做好“三通一平”费用;

3、公共部分绿化等基础建设;

4、开发成本及开发间接费用;

5、主营业务税金及附加。

(二)投资估算。

1、土地成本:

189万元

2、前期费用:

785万元

(1)方案设计及施工图设计费:

96万元

(2)地质勘察费及基桩检测费:

28万元

(3)施工图纸及施工图纸审查费:

15万元

(4)临时占道费:

10万元

(5)基础设施配套费:

12万元

(6)人防工程易地建设费:

162万元

(7)防雷接地图纸审查费:

4万元

(8)土地平整费:

30万

(9)消防审查费:

20万元

(10)天燃气安装设计费:

100万元

(11)施工用水、用电安装费:

8万元

(12)临时设施费:

300万元

3、建安投资:

17700万元

(1)土建及室内水、电工程:

15840万元

(2)消防二自动:

576万元

(3)电梯:

895万元

(4)中庭设施:

150万元

(5)智能化楼宇对讲等:

240万元

4、公共配套设施费:

930万元

(1)供电系统:

730万元

(2)供水系统:

200万元

5、销售费用:

288万元

(1)测绘费:

20万元

(2)交易费:

68万元

(3)宣传广告:

200万元

6、监理等其他费用:

65万元

7、利息融资费:

1195万元

8、不可预见费、管理费:

635万元

9、总计21800万元

二、资金筹措方案。

****项目预计投资21800万元,该项目资金筹措方案如下:

(1)****公司自筹7200万元;

(2)向银行申请贷款8000万元;

(3)预收购房款可筹资6600万元。

根据项目实施进度安排,该项目开发建设周期为3年(2012年2月-2015年3月),开发资金使用计划来源计划如下表。

投资计划及资金措施平衡表单位:

万元

项目名称

第一年

第二年

第三年

合计

一、资金运用

11200

5600

5000

21800

资金

1、自筹资金

7200

7200

2、银行贷款

4000

4000

0

8000

3、预收购房款

0

1600

5000

6600

合计

11200

5600

5000

21800

第十章经济效益分析

一、销售平衡点。

总投资(含利息)为:

21800万元,可售房屋96000㎡,销售平衡点:

售价(平均价)为2271元/㎡(以上售价已含营业税)。

二、销售收入预测表。

停车位:

268位×110000元/位=2948万元;

沿街商业:

1871㎡×20000元/㎡=3742万元;

商场写字楼:

26810㎡×4500元/㎡=12065万元;

商品房住宅:

52283㎡×4000元/㎡=20913万元。

预计总收入:

39668万元(折4131元/㎡)

三、项目财务评价。

(一)销售税金及附加估算表:

1、营业税:

39668×5%=1983万元

2、城市维护建设:

1983×5%=99万元

3、教育费附加:

1983×4%=79万元

4、印花税:

39668×0.05%=20万元

5、土地增值税:

住宅:

20913×2%=418万元

其他:

18755×4%=750万元

合计:

3349万元

(二)项目经济分析。

单位(万元)

序号

项目名称

计算依据

合计

备注

1

销售收入

39668

2

总成本费用

21800

3

销售税金及附加

3349

4

利润总额

14519

5

所得税

(4)×25%

3630

6

税后利润

10889

投资利润率=×100%==66.6%÷3年=22.2%

 

税后投资利润率===49.95%÷3年=16.65%

 

自备资金投资利润率===201.65%÷3年=67.22%

 

自备资金税后投资利润率===151.24%÷3年=50.41%

 

第十二章结论与建议

一、结论。

上杭县“****”项目开发总投资21800万元,建设期3年。

按静态测算,自备资金7200万元,平均售价为4131元/㎡时,毛利为14519万元,投资利润率为22.2%,税后利润率为16.65%,自备资金税后投资利润率为50.41%,销售平衡点售价(平均价)为2271元/㎡,根据目前市场行情,该项目可行。

二、建议。

1、本报告的测算在考虑上杭目前房地产市场基础上,确定的预期售价,鉴于市场进材的波动,价格受政府宏观调控影响,因此,开发商要有应变措施,及时调整。

2、市场营销、设计、施工方向对该项目的影响因素较大,开发商要有一支高素质、高水平的领导班子,并配各较强的开发管理人员,抓住机遇,减少风险。

3、开发商应加强与政府部门的沟通与合作,取得他们的支持,协调好水、电、通讯、交通等市政设施配套联网,也是项目发展中不可忽视的重要因素。

由于许多测算数据是初步的,在实施中要根据实际情况调整,故以上结论和建设仅供参考。

 

附表1:

借款人财务情况表

单位:

万元

2009年

2010年

2011年

2012年月

流动资产:

货币资金

3062.39

779.73

3877.79

应收账款净值

367.59

3692.85

5038.84

其他应收款

462.09

125.48

735.64

预付货款

2335.93

2015.83

6502.47

存货

7934.42

11519.42

20317.65

长期投资

281.6

2568.6

2568.6

固定资产净值

3552.08

4506.13

9617.26

无形资产及递延资产

388.08

1691.07

9223.41

资产总额

18444.12

26899.11

57881.67

流动负债:

短期借款

7100

9900

15440

应付账款

225.06

65.31

262.09

其他应付款

2105.39

5915.08

14890.78

未付利润

预提费用

5493.30

负债总额

9430.45

15880.39

36086.17

所有者权益:

实收资本

5568

5568

5568

资本公积

盈余公积

24.27

825.36

825.36

未分配利润

3421.4

4625.35

15402.15

经营收入

102153.73

120532.97

160527.94

利润总额

988.58

1605.27

11295.73

净利润

272.43

1203.96

10776.79

资产负债率

51.13

59.04

62.34

流动比率

195.58

169.38

160.39

速动比率

111.44

96.85

104.09

销售利润率

0.97

1.33

7.03

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