黄岛区西海岸新区园区Word格式文档下载.docx
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2
一、一般公共服务支出
31
三、事业收入
3
二、外交支出
32
四、经营收入
4
三、国防支出
33
五、附属单位上缴收入
5
四、公共安全支出
34
六、其他收入
6
五、教育支出
35
7
六、科学技术支出
36
8
七、社会保障和就业支出
37
9
……
38
10
39
11
40
12
41
13
42
14
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19
48
20
49
21
50
22
51
23
52
24
53
本年收入合计
25
本年支出合计
54
用事业基金弥补收支差额
26
结余分配
55
年初结转和结余
27
年末结转和结余
56
28
57
总计
29
58
注:
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门:
黄岛区(西海岸新区)园区统筹办公室单位:
科目编码
科目名称
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位
上缴收入
其他收入
类
款
项
合计
201
一般公共服务支出
20131
党委办公厅(室)及相关机构事务
2013101
行政运行
2013102
一般行政管理事务
208
社会保障和就业支出
20805
行政事业单位离退休
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
注:
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门:
黄岛区(西海岸新区)园区统筹办公室单位:
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
合计
本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
黄岛区(西海岸新区)园区统筹办公室
单位:
收入
支出
项目
金额
合计
一般公共预算
财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
0
二、政府性基金预算财政拨款
0
……
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
黄岛区(西海岸新区)园区统筹办公室单位:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
公开06表
黄岛区(西海岸新区)园区统筹办公室
人员经费
公用经费
科目
编码
301
工资福利支出
302
商品和服务支出
310
其他资本性支出
30101
基本工资
30201
办公费
31001
房屋建筑物购建
30102
津贴补贴
30202
印刷费
31002
办公设备购置
30103
奖金
30203
咨询费
31003
专用设备购置
30104
其他社会保障缴费
30204
手续费
31005
基础设施建设
30106
伙食补助费
30205
水费
31006
大型修缮
30107
绩效工资
30206
电费
31007
信息网络及软件购置更新
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
30207
邮电费
31008
物资储备
30109
职业年金缴费
30208
取暖费
31009
土地补偿
30199
其他工资福利支出
30209
物业管理费
31010
安置补助
303
对个人和家庭的补助
30211
差旅费
31011
地上附着物和青苗补偿
30301
离休费
30212
因公出国(境)费用
31012
拆迁补偿
30302
退休费
30213
维修(护)费
31013
公务用车购置
30303
退职(役)费
30214
租赁费
31019
其他交通工具购置
30304
抚恤金
30215
会议费
31020
产权参股
30305
生活补助
30216
培训费
31099
其他资本性支出
30306
救济费
30217
公务接待费
304
对企事业单位的补贴
30307
医疗费
30218
专用材料费
30401
企业政策性补贴
30308
助学金
30224
被装购置费
30402
事业单位补贴
30309
奖励金
30225
专用燃料费
30403
财政贴息
30310
生产补贴
30226
劳务费
30499
其他对企事业单位的补贴
30311
住房公积金
30227
委托业务费
307
债务利息支出
30312
提租补贴
30228
工会经费
30701
国内债务付息
30313
购房补贴
30229
福利费
30707
国外债务付息
30314
采暖补贴
30231
公务用车运行维护费
399
其他支出
30315
物业服务补贴
30239
其他交通费用
39906
赠与
30399
其他对个人和家庭的补助支出
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
人员经费合计
公用经费合计
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
黄岛区(西海岸新区)园区统筹办公室单位:
本年收入
本年支出
小计
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
黄岛区(西海岸新区)园区统筹办公室没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开08表
部门:
园区统筹办
2016年度预算数
2016年度决算数
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
公务用车购置费
公务用车运行费
本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中:
2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
第三部分
2016年度部门决算情况和重要事项说明
一、2016年部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况
2016年度收入总计万元,支出总计万元。
与2015年相比,收入总计增加万元,增长%;
支出总计增加万元,增长%。
(二)收入决算情况
2016年度本年收入万元,其中:
财政拨款收入万元,占100%;
园区统筹办无其他收入来源。
(三)支出决算情况
2016年度本年支出万元,其中:
基本支出万元,占%;
项目支出万元,占%;
园区统筹办无其他项目支出。
。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况
2016年度财政拨款收入总计万元,支出总计万元。
与2015年相比,财政拨款收入总计增加万元,增长%;
财政拨款支出总计增加万元,增长%。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为万元,占本年支出合计的100%。
与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加万元,增长%。
2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为万元,支出决算为万元,完成年初预算的%。
决算数大于预算数的主要原因是增人增资,2016年新调入三人和2016年7月份工资标准调整。
(1)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。
主要反映用于工资福利、商品和服务、对个人和家庭的补助和其他资本性支出。
年初预算为万元,支出决算为万元,完成年初预算的%。
决算数大于预算数主要原因是增人增资,2016年新调入三人和2016年7月份工资标准调整。
(2)一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。
主要用于各项专项经费支出。
年初预算为76万元,支出决算为万元,完成预算的%。
决算数小于预算数的主要原因是因车改编制内公车租赁项目完成预算%和专家咨询委员会分会经费项目未实施。
(3)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。
主要反映用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
因年初预算时一并列入人员经费预算,养老保险预算万元,支出决算为万元。
完成年初预算的%。
决算数大于预算数主要原因是增加人员和养老保险制度改革补缴2014年10月以来的保险费。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:
人员经费万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费万元,主要包括:
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出和办公设备购置支出。
(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
2016年度园区统筹办公室无政府性基金收入,无结转和结余,也没有使用政府性基金安排的支出。
(八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
1、“三公”经费支出总体情况及增减变动原因
黄岛区(西海岸新区)园区统筹办公室2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为万元,其中:
因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费万元,公务接待费万元。
2016年“三公”经费决算比年初预算数减少万元,主要原因是公车改革和厉行节约反对浪费。
因公出国(境)费2016年预算为0万元,决算也为0万元,无增减。
、公务用车购置及运行费减少万元、公务接待费减少万元。
公务用车购置及运行费减少的主要原因是公车改革减少了车辆的编制数和运行费用。
公务接待费减少的主要原因是厉行节约反对浪费。
2016年“三公”经费决算比2015年减少万元,下降%。
主要原因是公车改革和厉行节约反对浪费。
因公出国(境)费2015年和2016年决算均为0万元无增减、公务用车购置及运行费减少万元、公务接待费减少万元。
2、“三公”经费支出具体情况说明
(1)因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2016年使用财政拨款安排0个单位,因公出国(境)团组0个,累计0人次。
(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置费0万元。
2016年使用财政拨款购置公务用车0辆,主要是……;
公务用车运行维护费万元。
主要用于大功能区项目的调度考核。
2016年底园区统筹办财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。
(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2016年公务接待全部为国内公务接待,主要用于职工加班餐费用,共计接待52批次,113人次,其中外事接待0批次,0人次。
二、重要事项说明
(一)机关运行经费支出情况说明
2016年度,园区统筹办公室机关运行经费支出万元,比2015年减少万元,下降%,主要原因是厉行节约反对浪费。
(二)政府采购支出情况说明
2016年本部门政府采购金额万元,其中:
政府采购货物金额万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额万元。
授予中小企业合同金额万元,占政府采购总额的100%,其中:
授予小微企业合同金额万元,占政府采购总额的100%。
(三)国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……;
单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
2016年园区统筹办无预算绩效管理的项目。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入:
指由区级财政当年拨付的资金。
按现行管理制度,区级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
二、上级补助收入:
指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。
如:
xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
四、经营收入:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
五、附属单位上缴收入:
指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入:
指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额:
指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余:
指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配:
指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
十、年末结转和结余:
指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出:
指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出:
指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:
指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;
公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;
公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接