公司话费报销管理

个人借款及报销管理规定1 总则1.1 目的为进一步规范财务管理,严格执行财务制度,明确相关责任与权利,加强资金安全性和使用效率,保证借款的及时报账,规范个人借款行为,特制定本规定.1.2 适用范围本规定适用于.2 借款范围本规定所指个人借款, 公司借款报销管理制度 第一章 总则第一条规范和完善公司财

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1、个人借款及报销管理规定1 总则1.1 目的为进一步规范财务管理,严格执行财务制度,明确相关责任与权利,加强资金安全性和使用效率,保证借款的及时报账,规范个人借款行为,特制定本规定.1.2 适用范围本规定适用于.2 借款范围本规定所指个人借款。

2、 公司借款报销管理制度 第一章 总则第一条规范和完善公司财务管理,严格执行财务制度,确保资金安全及合理使用,特制度本制度. 第二章 适用范围第二条本公司工作人员办理的差旅费招待费日常开支材料采购办公生活用品购买合同付款等涉及企业资金支出的全。

3、沈阳市家具有限公司员工请款报销制度文件类别:总办类文件编号:ZB201509002文件版次:A0编写日期:2015年11月10日生效日期:2015年11月15日机密等级: 合计页数:共5页编制:审核:批准:公司员请款报销管理制度一目的:为适。

4、有限公司票据报销管理制度第一章 总则第一条 为了加强公司票据报销的规范性,确保财务资料的真实性合理性规范性,达到正确地反映和监督各项经济业务的目的,特制定本制度.第二条 本制度适用于有限公司.第三条 票据报销相关职责如下:一报销人员严格按照。

5、文件历史:发布日期目的或说明20110527宁波斯凯蒙新能源科技有限公司员工差旅费报销管理办法审核和批准:审核平俊青日期2011511批准黄伟奇员工差旅费报销管理办法1.目的完。

6、2.4.1 员工短途出差视同出勤,不再享受出差补贴. 2.5 员工出差交通报销标准 2.5.1员工出差乘坐交通工具:公司副总经理及以上领导可乘坐飞机软卧轮船二等舱;部门经理级:可乘坐飞机软卧硬卧轮。

7、市场人员因出差产生的相关费用要求一周一报.3.2报销标准:见附件1差旅费报销标准3.3票据的管理:3.3.1出差人员凭取得的车票含船票机票住宿或会务发票其他票据不含保险费单据报销;取得的票据须为本次出差。

8、出纳人员对所开出的现金收入收据,应加盖现金收讫章.4 几笔现金收款如不能一下子交纳的,则应一笔一清,严禁收款不开收据的现象发生.5 财务部所开据的收据一式三联,由交款人与出纳签字盖财务专用章确认,一联当面交给交款人,一联应作。

9、021302011目的:为了进一步规范审批程序和报销结算制度,加强公司财务会计监督和会计基础工作的规范化和标准化,全面地反映公司各项经营预算指标的完成情况,并有效控制各项成本.提高经济效益,促进经营业务的稳步发展,特制。

10、 注:本表适用范围:公司销售员工因公外地出差填写.4出差人出差回来后需填写出差情况汇报书见附表二.出差情况汇报书应明确以下内容:出差人姓名日期客户名称联系人的姓名和职务联系方式具体拜访情况。

11、费用预算的编制原则是:实事求是,既要满足正常工作需要,又要厉行节约,不铺张浪费,强化投入产出的费用管理理念.3.费用报销采取在规定限额内凭票实报实销原则,遵守以下规定:1费用的报销单位原则上是在实际发生费用并产生经济效益的单位。

12、二本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况,将财务报销分为日常办公费用工薪福利及相关费用税费支出工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程.三本制度适用公司全体员工。

13、第三条 本制度适用于公司所有员工.第二章 费用报销制度及流程第四条 原始凭证有效性的规定:报销人应取得真实合法的原始有效凭证.持定额发票报销时必须附相对应的费用清单.第五条 费用报销单填写及票据粘贴应符合相关要求。

14、一出差借款:出差人员凭审批后的出差申请表按批准额度办理借款,出差返回5个工作日内办理报销还款手续.二其他临时借款,如业务费辅助材料费办公费等,借款人员应及时报帐,除特殊规定外其他借款原则上不允许跨月借支.三各项借款。

15、总监以下级别的出差人员在晚上9:00含9:00后出发或到达,早上7:00含7:00前出发或到达,可以乘坐出租车到达目的地,不需作特殊情况说明报批.分支机构的公交车费执行定额包干.五购物 购置固。

16、1有效发票至少需要印有两个章:国家或地方税务局专用章发票专用章如图所示,如缺少其中一个章,发票无效.2财政机关批准并统一监制的行政事业性收据.3邮政银行铁路系统的各类带印戳的收据支出证明单.2发票的。

17、某机械公司报销管理制度第一章 总则第一条 为了加强公司的财务管理工作,统一各部门的报销程序及规定,提高财务管理水平,结合公司的具体情况,特制定本制度.第二条 本制度适用于公司所有员工.第二章 日常费用报销及程序第三条 日常费用主要包括业务招。

18、办公性费用审核及报销管理制度本标准规定了借款及费用报销程序要求及相应的实施细则.本标准适用于中美合资公司各职能部门和业务单位,各业务单位可按中美合资公司分权手册自定审批程序及实施细则,但费用报销标准必须控制在中美合资公司规定的标准内.1 引。

19、公司市场营销费用管理办法1 总则1.1目的为规范华北公司第一分公司的市场营销活动,充分调动全体营销人员的积极性和主观能动性;进一步规范营销费用管控及费用核销行为,结合分公司实际,本着厉行节约朴素务实,压缩一切不必要开支原则制定本办法.1.2。

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