经营管理技术上半年浙江内审师

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6、5. 在应付账款工作的审计过程中,内部审计师计划与供应商联系以便核实账款余额.对这类与组织外部单位的联系是在何处进行授权的内部审计活动的章程内部审计实务专业实务标准内部审计道德行为规范内部审计活动的政策与程序 6. 。

7、d.很难定位最好的信息源.5. 如果内部审计师发现对目前仍然存在的以前审计发现没有采取纠正措施correctionaction,按照准则规定,审计人员应该a.和当前审计发现一起再次提出以前发现.b.确定管理当局是否已经接受了。

8、该内部审计师应该寻求有关方面关于风险管理程序的关键目标正在得到实现的保证承认所有机构为管理风险而应用的技术是大同小异的确定并接受机构所面临的风险程序在处理风险管理程序的评估工作时采用与计划审计业务时应用的风险分析完全相同的方。

9、实施该项业务,但鉴于技能的缺乏而限定业务范围.5. 把生产程序库和测试程序库分开的一个活动是以下哪一个的例子:输入控制并发控制组织控制物理安全 6. 在审计中,审计人员发现一个从事研究开发工作的雇员,一直在申请一些与。

10、将非抽样风险降低到最小;抽样结果要求非数量性的表达.5. 假设审计人员发现该分部有一个高估存货从而增加报告期利润额的计划.如果正确地报告,该分部不会出现净收益的增长.审计人员有足够的证据表明分部经理知道并且批准了这一高估存货。

11、确定员工旅行的成本比较一个部门的实际费用与预算支持业务支出税收扣除 5. 利用以下信息回答某主要零售商的市场营销部门为每类产品分别配备一名产品经理.产品经理负责定购产品并决定产品的零售价格.每名产品经理的采购预算由市场营。

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15、工作底稿中包含流程图;业务观察与辅助性文件是相互对照的;在脚注中对标记符号做了解释.3.以下哪项关于公司治理的陈述不正确公司控制机制包括内部和外部机制.管理层的薪酬方案是公司控制机制的组成部分.因员工优先认股权或员。

16、有关隐私的法律和法规;标准.只有和是对的.只有和是对的.只有和是对的.和都对. 5. 偿还次数和分期偿还金额之间的保持逻辑关系的最佳的控制措施a.格式检查.b.存。

17、提供工作底稿副本;向母公司的审计事务所咨询是否可以提供这类副本;要求审计委员会允许提供该类副本;拒绝在任何情况下提供该类副本.5. 某外部咨询师正在为城市的重大设施制定管理办法,评价咨询师工作的恰当业务范围是检查咨询师的。

18、5. 在对非盈利组织的对外捐赠进行检查时,内部审计师发现许多对外捐赠未经捐赠授权委员会含外部的代表的批准,而组织的章程中对此有规定.不过,所有对外的捐赠都经总经理批准并有文件证明.捐赠授权委员会的主席也是董事会成员提议在审计。

19、2015年下半年云南省内审师经营管理技术必备:战略目标与战略实施考试试卷本卷共分为1大题50小题,作答时间为180分钟,总分100分,60分及格.一单项选择题共50题,每题2分.每题的备选项中,只有一个最符合题意1.确认以前已经报告过的问题。

20、只有和是对的.只有和是对的.只有和是对的. 5. 当内部审计师要确认库存存货确实存在时,下列哪种类型的测试是最有说服力检查支持进出仓库的存货记录的运输记录.获取管理者的书面声明;实地观察仓库里的存。

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