内部审计基础重庆2015上半

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2、2016年上半年浙江省内审师内部审计基础业务:内部审计工作考试题一单项选择题共 25题,每题2分,每题的备选项中,只有1个事最符合题意 1内部审计师在工作底稿上,会用到多种索引方法和交互印证方法.某审计经理可能会专门设计一套工作底稿的索引方。

3、重庆省2016年内审师内部审计基础:确定审计业务程序模拟试题本卷共分为1大题50小题,作答时间为180分钟,总分100分,60分及格.一单项选择题共50题,每题2分.每题的备选项中,只有一个最符合题意1.下列哪项证据对决定已完成的采购交易是。

4、2017年重庆省内审师内部审计基础:公司治理模型模拟试题一单项选择题共 25题,每题2分,每题的备选项中,只有1个事最符合题意 1当雇员从公司指定的旅行社购买机票时,有关机票的信息,包括机仓等级购买日期以及公司旅行政策中规定的最低可选择的票。

5、赞同内部审计师的报告,从而提高内部审计师为管理层提供的保证服务的质量 5. 下列控制措施中能确保所有的存货发送项目都向客户开具了发票的是货运单预先编号并独立地核算和与销售发票相核对;销售发票预先编号并独立地核算,并一直传递至销售。

6、河南省2015年下半年内审师内部审计基础:内部控制与企业文化建设试题本卷共分为1大题50小题,作答时间为180分钟,总分100分,60分及格.一单项选择题共50题,每题2分.每题的备选项中,只有一个最符合题意1.个人电脑程序的密码用来阻止 。

7、上海2015年内审师内部审计基础:如何建立货币资金内部会计控制试题本卷共分为1大题50小题,作答时间为180分钟,总分100分,60分及格.一单项选择题共50题,每题2分.每题的备选项中,只有一个最符合题意1.在业务审计结论受到质疑时,内部。

8、2016年上半年内蒙古内审师内部审计基础:诚信试题本卷共分为1大题50小题,作答时间为180分钟,总分100分,60分及格.一单项选择题共50题,每题2分.每题的备选项中,只有一个最符合题意1.在一次审计中,内部审计师发现,管理层没有遵守以。

9、山东省2015年下半年内审师内部审计基础业务:防范舞弊考试题本卷共分为1大题50小题,作答时间为180分钟,总分100分,60分及格.一单项选择题共50题,每题2分.每题的备选项中,只有一个最符合题意1.公司的内部审计师近期用自动的人力资源。

10、湖北省2015年下半年内审师内部审计基础:公司治理模型考试题本卷共分为1大题50小题,作答时间为180分钟,总分100分,60分及格.一单项选择题共50题,每题2分.每题的备选项中,只有一个最符合题意1.被指派对供应商提供产品的质量是否符合。

11、组件;审计专家程序;工具软件;用户程序.5. 某企业只产销一种产品,2001年固定成本总额为50万元;实现销售收入100万元,恰好等于盈亏临界点销售额.2002年该企业将目标利润确定为20万元,预计产品销售数量。

12、过去一年中,该职员积累的商品已经足够开一家照相器材和打印耗材商店了.下列内部控制中最能有效地防止这种舞弊发生的是只允许从预先批准的供应商品单中进行采购.要求所有的商品采购都要使用预先编号的采购定单.发票付过款之后删除诸如采购。

13、宽带 5. 一个中型城市每年为31000名顾客提供8.5亿加仑的水.至少每5年要更换一次水表以保证正确计价.供水部门跟踪未计量的水以确认没有开出账单的量.最近,该部门发布了以下用水报告 业务 一月 二月 三月 第一季度实际 。

14、4.下列可审计活动中,代表了合并后生产型公司的最大风险,因此最应该进行审计的是预付款资金的合并情况采购职责的合并情况法律职责的合并情况市场职责的合并情况 5. 一个系统应有能力使其用户对所做的工作承担责任,下列哪项控制的。

15、附加的控制是不需要的,由于那些实施纠正活动的人正处于评价纠正活动充分性和完整性的最佳状况在终止信息加入到系统之后,早先检查小组的ESH成员的审核应予以要求,以便证实终止信息ESH部门的秘书应对来自于业务经理的以备忘录为基础的追踪系统。

16、c.组织内部的监督.d.组织的知识和技能.5. 电子数据交换系统EDI可以为组织带来重大利益,但必须行扫除某些主要障碍.要想成功实施电子数据交换,应从下一列哪一项工作开始画出为实现组织目标所开展的经营活动的流程图.为。

17、外部审计工作的开展遵守了道德规范.5. 公司应该应用已收集到的信息,强调以下哪项内容投诉的总数与磁盘问题和新的软件用途有关的投诉数量与缺乏用户知识和硬件问题有关的投诉数量消除所有这些电脑投诉需要的成本 6. 从理论。

18、安徽省2015年上半年内审师内部审计基础:风险的词汇和概念考试题本卷共分为1大题50小题,作答时间为180分钟,总分100分,60分及格.一单项选择题共50题,每题2分.每题的备选项中,只有一个最符合题意1.一个规模非常小的内部审计部门的首。

19、为改善战略性计划提供建议. 5. 促进重新评估,这种激发冲突的手段属于下列哪种冲突管理手段改变组织文化运用沟通引进外人重新建构组织 6. 在确定某金融机构是否一直在为追求短期利润目标而进行高风险贷款方面,以下哪。

20、是一种获取信息的不经济的方法将被审计单位的主管本人牵涉到审计事项中只适用于远程审计 5. 以下哪项是首席审计执行官在制定年度审计计划时要考虑组织战略性计划的最佳保证内部审计计划支持整体商业目标为改善战略计划提供建议。

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