物业管理企业质量手册及程序文件完整型.docx

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物业管理企业质量手册及程序文件完整型

物业管理企业质量手册及程序文件(完整型)

质量手册修订页

修订章节号修订理由修订内容修订时间

 

质量手册修订页…………………………………………………………………………………1

目录……………………………………………………………………………………………2

手册颁布令………………………………………………………………………………………4

管理者代表任命书………………………………………………………………………………5

第一章质量管理体系范围…………………………………………………………………6

第一节公司简介…………………………………………………………………6

第二节质量管理体系说明……………………………………………………….7

第三节组织架构图……………………………………………………………….8

第四节过程与ISO9001:

2000条款对照表……………………………………9

第五节专用语及引用标准……………………………………………………….11

第六节文件和资料控制程序…………………………………………………...12

第七节质量记录控制程序………………………………………………………15

第二章管理职责…………………………………………………………………………..17

第一节管理承诺、以业主住户为关注焦点…………………………………….17

第二节质量方针、目标管理……………………………………………………19

第三节质量管理体系策划……………………………………………………..23

第四节内部沟通………………………………………………………………..25

第五节职能分配表………………………………………………………………26

第六节职责与权限……………………………………………………………..27

第七节管理评审控制程序……………………………………………………...30

第三章资源管理…………………………………………………………….………….33

第一节总则……………………………………………………………………..33

第二节人力资源控制程序……………………………………………………….34

第三节基础设施和工作环境控制程序……………………………………..…37

第四章产品实现………………………………………………………………………….41

第一节产品实现的策划…………………………………………………………41

第二节与顾客有关过程的控制程序……………………………………………44

第三节采购…………………………………………………………………..49

第四节服务提供控制程序………………………………………………………55

第五节业主和住户财产控制程序…………………………………………….60

第六节楼宇入住及装修控制程序……………………………………………..65

第七节物业租赁服务控制程序………………………………………………..68

第八节社区文化活动控制程序………………………………………………..71

第九节清洁服务控制程序………………………………………………………73

第十节保安服务控制程序………………………………………………………75

第十一节值班控制程序……………………………………………………………77

第十二节紧急情况处理程序………………………………………………………78

第十三节物业管理、服务费用收缴控制程序……………………………………81

第十四节监视和测量装置的控制………………………………………………..83

第五章测量、分析和改进…………………………………………………………………85

第一节总则………………………………………………………………………85

第二节业主感受的获取和利用………………………………………………..86

第三节内部质量审核……………………………………………………………88

第四节过程和服务的监视与测量……………………………………………..92

第五节不合格控制程序…………………………………………………………95

第六节数据分析控制程序………………………………………………………98

第七节改进控制程序…………………………………………………………发帖时间:

2004-05-1806:

26:

10

 

初级物管员

 

组别:

注册用户

帖子数量:

52

用户编号:

83

注册时间:

2004-02-14

 

手册颁布令

为建立、保持及改善本公司的质量保证体系,促进质量管理的规范化、国际化、标准化,提高企业管理水平,增进公司效益,现依据业主及其它相关方的要求建立质量方针、质量目标并按ISO9001∶2000《质量管理体系----要求》编制完成了本公司《质量手册》第一版,现予以颁布实施。

本手册是本公司质量管理体系的法规性文件,它重点描述了:

A)确定本公司的质量方针、组织机构、职责及质量体系要求;

B)质量管理体系的范围,包括针对ISO9001∶2000要求删减的细节与合理性。

C)体系过程的网络关系,程序文件及对第三层次文件的引用。

本手册是质量管理体系的纲领性文件及管理中心思想,是质量管理活动的基本准则。

全公司各职能部门和全体员工必须认真学习、严格执行各项作业规定,以确保能满足业主的要求,持续改进质量管理体系,为公司赢得最佳信誉和效益,为业主提供满意的服务。

经审查批准,予以发布。

 

总经理:

2003年11月1日

 

管理者代表任命书

为了贯彻执行ISO9001∶2000《质量管理体系-----要求》,加强对质量管理体系运作的领导,特任命为我公司的管理者代表。

管理者代表的职责是:

1、确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持;

2、向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求;

3、确保在整个公司内形成满足业主要求的意识;

4、就质量管理体系有关事宜进行内外部联络;

5、组织、指挥、监督、协调各部门体系的运作。

 

总经理:

2003年11月1日

 

第一章质量管理体系范围

第一节公司简介

泉州丰泽千亿物业管理有限公司系泉州千亿房地产有限公司全资下属企业,成立于1999年,经营范围主要是物业管理,公司目前设有经理室、综合管理部、保安部、工程部等部门。

现管辖的物业有千亿大厦、千亿华园,管理的物业面积达3万平方米。

公司现有工作人员50多人,公司管理人员均有丰富的物业管理经验,其中部门经理以上管理人员、专业技术人员均经过国家主管部门的培训考核,持证上岗。

公司全体员工以满足业主和住户的需求为中心,坚持“舒适、安全、尊贵、优雅、发展”的质量方针,让业主和住户得到最良好的服务。

公司以现代化的理念管理物业,建立了符合GB/T19001—2000标准的质量管理体系和计算机网络管理系统,优质、高效地向业主和住户提供满意的服务。

在管理中我们严格地遵守国家有关的法律法规,保障业主和住户的利益。

公司目前正在进一步努力,争取早日达到全面优秀管理大厦的标准要求。

地址:

福建省泉州市田安路千亿大厦一层

电话:

2568620传真:

2568620

联系人:

许淑春

第二节质量管理体系说明

1.本公司的质量管理体系是以业主及相关方需求和期望为基础的,是依据ISO9001∶2000标准建立的。

其形式表现为一组过程相互作用形成的网络。

它通过管理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改进四大过程间相互作用,并围绕业主要求、业主满意建立起质量管理的过

程模式。

本公司质量管理体系的过程及其相互关系包含产品实现所需的过程和为了有效地实现质量管理体系所需的其它过程。

以业主的需求和期望为过程的输入,提供服务满足业主要求为输出。

同时它还通过信息反馈测定业主满意程度,以评价全公司质量管理体系的业绩。

2.本公司质量管理体系是依据ISO9001∶2000的要求建立的,既体现了ISO9001∶2000的要求又结合了本公司的实际情况。

它是按照PDCA(策划、实施、检查、处置)过程方法建立实施和保持的。

在每一个过程中都按照PDCA方法以确保持续改进。

3.本公司质量管理体系所覆盖的产品范围包括本公司全部分活动的结果。

主要产品指物业管理服务,本公司场所位于泉州市田安路。

4.本公司的质量管理体系建立在以业主为关注点的基础上,同时考虑到投资方、本公司及员工的利益,还顾及了供方及社会的利益,考虑到了本公司对社会所做的贡献。

本公司还努力做到使质量管理体系与其它体系如安全管理,财务管理及环境管理等的相容性,以使我们的目标得以顺利实现。

5.在本公司的生产经营活动中,严格遵守国家的法律法规,如《物业管理条例》、《消防法》、《合同法》等。

本公司制定了相应的法律法规实施对策并强化对员工的法律意识的教育培训。

6.本公司目前管理的物业均为大厦,因此在本公司服务提供的过程中,不涉及设计和开发过程,因此对标准条款7.3设计和开发过程予以删除,删除后不影响组织提供提供满足业主和法律法规要求的责任和能力;

7.本公司服务提供过程中如有发生一些对外委托服务项目,均按7.4过程进行控制。

 

第三节品质系统组织架构图

 

第四节过程与ISO9001∶2000条款对照表

编号过程名称对 应文件标准条款

1职责与权限确定《手册》第二章、第六节5.5

2质量方针目标确定、展开、管理《手册》第二章、第二节5.3、5.4.1

3质量管理体系策划《手册》第二章、第三节5.4.2

4内部沟通《手册》第二章、第四节5.5.3

5人力资源管理《手册》第三章、第二节《岗位职责及任职条件》6.2.2

6基础设施和工作环境控制《手册》第三章、第三节设备周期维修和保养计划设备保养制度各种设备操作运行规程6.3

7产品实现策划《手册》第四章、第一节7.1

8与顾客有关过程的控制《手册》第四章、第二节7.2

9采购控制《手册》第四章、第四节7.4

11服务提供控制过程《手册》第四章、第五节至十三节各部门工作手册7.5

12业主财产管理《手册》第四章、第五节7.5.4

13监视和测量装置的控制《手册》第四章、第十四节7.6

14业主感受的获取及利用《手册》第五章、第二节8.2.1

15内部审核《手册》第五章、第三节8.2.2

16管理评审《手册》第二章、第七节5.6

17过程和服务监视与测量《手册》第五章、第四节各部门服务考核标准8.2.3

18不合格控制《手册》第五章、第五节8.3

19数据分析《手册》第五章、第六节8.4

20持续改进《手册》第五章、第七节8.5.1

21文件控制《手册》第一章、第六节4.2.3

22记录控制《手册》第一章、第七节4.2.4

第五节专用语及引用标准

一、专用语

1.不合格品:

服务质量不符合标准规定,包括采购物资和提供服务。

2.不合格项:

质量管理体系运行中某项活动不符合有关标准及本公司质量手册和质量程序文件的规定。

3.受控本:

质量体系文件的副本,其分发、修订或更改须按规定的程序控制,保证文件在所有使用场所使用有效版本。

4.非受控本:

质量体系文件的副本,其分发按文件控制程序进行,不进行追踪更改。

二、引用标准

1.GB/T19001∶2000《质量管理体系—要求》

2.GB/T19000∶2000《质量管理体系—基础和术语》

 

第六节文件和资料控制程序

1、目的

对与本公司质量体系提供的有关的文件和资料进行控制,确保与质量有影响的各场所使用的文件和资料为有效版本。

2、范围

本程序适用于质量体系文件和资料的控制,包括有关外来文件。

3、定义

3.1质量体系文件:

质量手册(包含程序文件)、工作手册(包括制度和规程)及表单记录。

3.2内部文件:

指本公司内部自行制定的文件。

3.3外来文件:

指非本公司自行制定,而是由外部提供的文件,如《物业管理条例》、《消防法》、《劳动法》等;

3.4非受控场所:

本公司质量体系运行以外的所有场所,如:

业主、认证机构。

3.5技术文件:

设计图纸、使用说明书、技术条件等文件。

4职责

4.1管理部:

负责公司内部文件的发行、回收、原件保存及销毁工作,制定有关控制规定与办法;负责外来文件的受控、发放及回收等管理工作。

4.2各部门:

负责责任范围内的文件和资料的编制及修订。

5内容

5.1文件新订

制定新文件时,由制定者将新订文件呈相应审核人和批准人员签字同意后,将文件交管理部发行。

更改文件时,使用部门应将更改前文件交管理部或本部门文件管理人员,由管理部或本部门的文件管理人员对更改前文件进行换页或手写修改。

当采用手写方式对文件进行更改时,应将更改前内容用“——”划去,手写上新的内容,并应在更改处加盖“更改”印章,然后发还使用部门或相关人员,对《质量手册》等受控文件的更改,管理部及各部门文件管理人员还应在文件中相应的“修改记录”栏和[受控文件清单]中的“修订状态”栏标明文件更改情况。

5.3.4经审批的《文件更改申请单》与该文件的原件及更改后的文件一起存档。

5.3.5文件更改后,管理部要将文件更改情况列入换版后的文件发放按5.2条程序执行。

受控文件发放后,文件领用人须严格管理,不得任意复印、转借、损坏、涂改文件及内容。

文件持有人应确保文件清晰、易于识别。

直接引用的各类外来文件,由管理者代表核准后方可使用,文件的发放管理参照质量手册编号为该条款派生的第几份文件

与ISO9001标准对应的条款

作业指导书代号代表第几个表单

该条款派生的第几份文件

与ISO9001标准对应的条款

表单代号代表第几个外来文件

代表年月

外来文件代号

6相关文件

7使用表格

7.1FM42-1-01文件发放登记表

7.2FM42-1-02文件更改申请表

7.3FM42-1-03文件领用申请表

7.4FM42-1-04受控文件清单

第七节质量记录控制程序

1目的

规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制,以提供符合要求

和质量管理体系有效运行的证据。

2范围

适用于为证明产品符合要求和质量管理体系有效运行的记录,包括外来相关方的记录。

3职责

3.1各部门资料员负责收集、整理、保管本部门的记录。

3.2管理部负责汇总、编制企业记录控制清单。

规定各项记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制;负责服务质量检验报告的归档和管理。

4定义

5程序

5.1记录包括:

全公司的检验记录、检验报告、生产记录、工作报告、本公司内部审核过程记录及报告等。

记录可以采用文字、照片、光盘、磁带和磁盘等形式。

5.2记录的标识和检索内容完整、字迹清晰、易于识别和检索。

记录标识应反映活动的名称、编号、时间。

记录可以按照活动的时间归类,也可以按照活动的类别归类。

必要时要对记录进行编目,以便检索。

记录的保存、保护

5.3.1各部门的资料员必须把所有的记录分类,依日期顺序整理好,存放于通风、干燥地

方。

所有的记录保持清洁、字迹清晰。

磁盘记录还应及时以其他形式备份,防止丢失,不被修改。

各台电脑由专人使用,密码保护并及时杀毒。

5.3.2管理部编制《质量记录清单》,将企业所有与质量管理体系运行有关的记录汇总,

规定记录名称、编号、保存期、使用部门、保存地点等内容。

5.4记录借阅和复制

5.4.1各部门保管的记录应便于检索,需借阅或复制者要经相应部门负责人批准,借阅应填

写《质量记录借阅登记表》。

5.4.2企业的技术数据、商业秘密、财务报表属于企业的保密记录。

相关人员应遵守企业保

密制度。

除非有合同的规定,经经理批准方可向外部提供。

5.5记录的处置各相关部门可根据工作需要提出对记录格式设计更改,执行《文件控制程序》有关文件更改的规定。

6相关文件

6.1《文件控制程序》

7附件

7.1FM42-2-01《质量记录清单》

7.2FM42-2-02《质量记录借阅登记表》

7.3FM42-2-03《质量记录销毁登记表》

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