上海嘉定区菊园新区经济管理服务中心决算.docx

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上海嘉定区菊园新区经济管理服务中心决算

 

上海市嘉定区菊园新区经济管理服务中心2017年度决算

目录

第一部分上海市嘉定区菊园新区经济管理服务中心概况

一、主要职能

2、机构设置

第二部分上海市嘉定区菊园新区经济管理服务中心2017年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分上海市嘉定区菊园新区经济管理服务中心2017年度决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分上海市嘉定区菊园新区经济管理服务中心概况

一、主要职能

上海市嘉定区菊园新区经济管理服务中心主要职责是协助政府落实年度财政收支管理工作;负责新区财政预算资金监管和政府采购工作;协助做好安全生产、交通和消防等安全监督检查和督促整改工作;负责农业科技服务和农技指导,做好辖区农村综合管理工作。

二、机构设置

从预算单位构成看,上海市嘉定区菊园新区经济管理服务中心部门决算包括:

上海市嘉定区菊园新区经济管理服务中心本级决算。

上海市嘉定区菊园新区经济管理服务中心无内设机构。

 

第二部分上海市嘉定区菊园新区经济管理服务中心2017年度决算表

2017年度收入支出决算总表

单位:

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

61,511.15

一、一般公共服务支出

7,303.26

  其中:

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

16.40

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

4,872.70

六、其他收入

19,647.73

七、文化体育与传媒支出

 

八、社会保障和就业支出

3,074.12

 

九、医疗卫生与计划生育支出

17.14

 

十、节能环保支出

27.80

 

十一、城乡社区支出

18,568.33

 

十二、农林水支出

10,634.48

 

十三、交通运输支出

 

十四、资源勘探信息等支出

36,629.89

 

十五、商业服务业等支出

 

十六、金融支出

 

十七、援助其他地区支出

 

十八、国土海洋气象等支出

 

十九、住房保障支出

14.76

 

二十、粮油物资储备支出

 

二十一、其他支出

本年收入合计

81,158.88

本年支出合计

81,158.88

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

总计

81,158.88

总计

81,158.88

2017年度收入决算表

单位:

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

合计

81,158.88

61,511.15

19,647.73

201

一般公共服务支出

7,303.26

7,303.26

201

06

财政事务

129.64

129.64

201

06

99

其他财政事务支出

129.64

129.64

201

13

商贸事务

7,173.62

7,173.62

201

13

08

招商引资

6,918.60

6,918.60

201

13

50

事业运行

255.02

255.02

205

教育支出

16.40

16.40

205

99

其他教育支出

16.40

16.40

205

99

99

其他教育支出

16.40

16.40

206

科学技术支出

4,872.70

4,872.70

206

04

技术研究与开发

4,872.70

4,872.70

206

04

03

产业技术研究与开发

4,872.70

4,872.70

208

社会保障和就业支出

3,074.12

1,013.44

2,060.68

208

05

行政事业单位离退休

65.06

65.06

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

45.52

45.52

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出★

19.54

19.54

208

07

就业补助

3,009.06

948.38

2,060.68

208

07

05

公益性岗位补贴

559.64

164.94

394.70

208

07

99

其他就业补助支出

2,449.42

783.44

1,665.98

210

医疗卫生与计划生育支出

17.14

17.14

210

11

行政事业单位医疗★

17.14

17.14

210

11

02

事业单位医疗★

17.14

17.14

211

节能环保支出

27.80

27.80

211

99

其他节能环保支出

27.80

27.80

211

99

01

其他节能环保支出

27.80

27.80

212

城乡社区支出

18,568.33

1,025.05

17,543.28

212

01

城乡社区管理事务

12,500.00

12,500.00

212

01

99

其他城乡社区管理事务支出

12,500.00

12,500.00

212

02

城乡社区规划与管理

165.00

165.00

212

02

01

城乡社区规划与管理

165.00

165.00

212

03

城乡社区公共设施

5,903.33

860.05

5,043.28

212

03

03

小城镇基础设施建设

5,869.28

826.00

5,043.28

212

03

99

其他城乡社区公共设施支出

34.05

34.05

213

农林水支出

10,634.48

10,592.69

41.79

213

01

农业

3,248.04

3,208.18

39.86

213

01

99

其他农业支出

3,248.04

3,208.18

39.86

213

02

林业

488.58

488.58

213

02

99

其他林业支出

488.58

488.58

213

07

农村综合改革

6,897.86

6,895.93

1.93

213

07

05

对村民委员会和村党支部的补助

40.00

40.00

213

07

06

对村集体经济组织的补助

6,857.86

6,855.93

1.93

215

资源勘探信息等支出

36,629.89

36,627.91

1.98

215

05

工业和信息产业监管

550.00

550.00

215

05

10

工业和信息产业支持

550.00

550.00

215

06

安全生产监管

144.47

142.49

1.98

215

06

05

安全监管监察专项

144.47

142.49

1.98

215

08

支持中小企业发展和管理支出

35,935.42

35,935.42

215

08

05

中小企业发展专项

9,728.20

9,728.20

215

08

99

其他支持中小企业发展和管理支出

26,207.22

26,207.22

221

住房保障支出

14.76

14.76

221

02

住房改革支出

14.76

14.76

221

02

01

住房公积金

14.76

14.76

2017年度支出决算表

单位:

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

合计

81,158.88

351.98

80,806.90

201

一般公共服务支出

7,303.26

255.02

7,048.24

201

06

财政事务

129.64

129.64

201

06

99

其他财政事务支出

129.64

129.64

201

13

商贸事务

7,173.62

255.02

6,918.60

201

13

08

招商引资

6,918.60

6,918.60

201

13

50

事业运行

255.02

255.02

205

教育支出

16.40

16.40

205

99

其他教育支出

16.40

16.40

205

99

99

其他教育支出

16.40

16.40

206

科学技术支出

4,872.70

4,872.70

206

04

技术研究与开发

4,872.70

4,872.70

206

04

03

产业技术研究与开发

4,872.70

4,872.70

208

社会保障和就业支出

3,074.12

65.06

3,009.06

208

05

行政事业单位离退休

65.06

65.06

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

45.52

45.52

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出★

19.54

19.54

208

07

就业补助

3,009.06

3,009.06

208

07

05

公益性岗位补贴

559.64

559.64

208

07

99

其他就业补助支出

2,449.42

2,449.42

210

医疗卫生与计划生育支出

17.14

17.14

210

11

行政事业单位医疗★

17.14

17.14

210

11

02

事业单位医疗★

17.14

17.14

211

节能环保支出

27.80

27.80

211

99

其他节能环保支出

27.80

27.80

211

99

01

其他节能环保支出

27.80

27.80

212

城乡社区支出

18,568.33

18,568.33

212

01

城乡社区管理事务

12,500.00

12,500.00

212

01

99

其他城乡社区管理事务支出

12,500.00

12,500.00

212

02

城乡社区规划与管理

165.00

165.00

212

02

01

城乡社区规划与管理

165.00

165.00

212

03

城乡社区公共设施

5,903.33

5,903.33

212

03

03

小城镇基础设施建设

5,869.28

5,869.28

212

03

99

其他城乡社区公共设施支出

34.05

34.05

213

农林水支出

10,634.48

10,634.48

213

01

农业

3,248.04

3,248.04

213

01

99

其他农业支出

3,248.04

3,248.04

213

02

林业

488.58

488.58

213

02

99

其他林业支出

488.58

488.58

213

07

农村综合改革

6,897.86

6,897.86

213

07

05

对村民委员会和村党支部的补助

40.00

40.00

213

07

06

对村集体经济组织的补助

6,857.86

6,857.86

215

资源勘探信息等支出

36,629.89

36,629.89

215

05

工业和信息产业监管

550.00

550.00

215

05

10

工业和信息产业支持

550.00

550.00

215

06

安全生产监管

144.47

144.47

215

06

05

安全监管监察专项

144.47

144.47

215

08

支持中小企业发展和管理支出

35,935.42

35,935.42

215

08

05

中小企业发展专项

9,728.20

9,728.20

215

08

99

其他支持中小企业发展和管理支出

26,207.22

26,207.22

221

住房保障支出

14.76

14.76

221

02

住房改革支出

14.76

14.76

221

02

01

住房公积金

14.76

14.76

 

 

 

 

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位:

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

61,511.15

一、一般公共服务支出

7,303.26

7,303.26

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

 

三、国防支出

 

四、公共安全支出

 

五、教育支出

16.40

16.40

 

六、科学技术支出

4,872.70

4,872.70

 

七、文化体育与传媒支出

 

八、社会保障和就业支出

1,013.44

1,013.44

 

九、医疗卫生与计划生育支出

17.14

17.14

 

十、节能环保支出

27.80

27.80

 

十一、城乡社区支出

1,025.05

1,025.05

 

十二、农林水支出

10,592.69

10,592.69

 

十三、交通运输支出

 

十四、资源勘探信息等支出

36,627.91

36,627.91

 

十五、商业服务业等支出

 

十六、金融支出

 

十七、援助其他地区支出

 

十八、国土海洋气象等支出

 

十九、住房保障支出

14.76

14.76

 

二十、粮油物资储备支出

 

二十一、其他支出

本年收入合计

61,511.15

本年支出合计

61,511.15

61,511.15

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

 

政府性基金预算财政拨款

 

总计

61,511.15

总计

61,511.15

61,511.15

 

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

7,303.26

255.02

7,048.24

201

06

财政事务

129.64

129.64

201

06

99

其他财政事务支出

129.64

129.64

201

13

商贸事务

7,173.62

255.02

6,918.60

201

13

08

招商引资

6,918.60

6,918.60

201

13

50

事业运行

255.02

255.02

205

教育支出

16.40

16.40

205

99

其他教育支出

16.40

16.40

205

99

99

其他教育支出

16.40

16.40

206

科学技术支出

4,872.70

4,872.70

206

04

技术研究与开发

4,872.70

4,872.70

206

04

03

产业技术研究与开发

4,872.70

4,872.70

208

社会保障和就业支出

1,013.44

65.06

948.38

208

05

行政事业单位离退休

65.06

65.06

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

45.52

45.52

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出★

19.54

19.54

208

07

就业补助

948.38

948.38

208

07

05

公益性岗位补贴

164.94

164.94

208

07

99

其他就业补助支出

783.44

783.44

210

医疗卫生与计划生育支出

17.14

17.14

210

11

行政事业单位医疗★

17.14

17.14

210

11

02

事业单位医疗★

17.14

17.14

211

节能环保支出

27.80

27.80

211

99

其他节能环保支出

27.80

27.80

211

99

01

其他节能环保支出

27.80

27.80

212

城乡社区支出

1,025.05

1,025.05

212

02

城乡社区规划与管理

165.00

165.00

212

02

01

城乡社区规划与管理

165.00

165.00

212

03

城乡社区公共设施

860.05

860.05

212

03

03

小城镇基础设施建设

826.00

826.00

212

03

99

其他城乡社区公共设施支出

34.05

34.05

213

农林水支出

10,592.69

10,

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