GJB版13产品标识和可追溯性控制程序Word格式文档下载.doc

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GJB版13产品标识和可追溯性控制程序Word格式文档下载.doc

公司对产品的标识进行控制,以防止产品混淆,误用。

确保在需要时对产品质量的形成过程可追溯。

2适用范围

本程序适用于本公司采购产品及生产过程中的半成品、成品。

3职责

3.1制造部负责产品标识和可追溯性的控制与管理。

3.2科技部负责提出产品标识和可追溯性的控制方法。

3.3采购部负责对采购产品的标识及标识移植。

3.4质量部负责产品的检验和试验状态标识,并对其有效性进行监控。

3.5仓库、车间负责所属区域内产品标识和维护管理,负责产品的分区摆放。

4工作程序

4.1采购产品的标识

4.1.1采购产品包括原材料、外协件、外构件等。

采购产品进厂后车间负责将其放置于待检区,由采购人员向质量部提出报检并提供相关质量证明,经检验员检验合格后方可办理入库手续。

4.1.2仓库管理员按不同类型的采购产品分别进行标识库存。

4.1.2.1原材料的标识

a)存放于库房的采购产品用挂牌方式标识规格、型号,型材、钢板在醒目位置用油漆注明其型号、规格。

b)所有采购产品应存放于固定货位,以区、排、架、格标识,并在库存卡上注明。

4.1.2.2外协件、外购件用标签标识名称、规格、型号。

4.1.2.3对外协、外购的关键件、重要件按4.5.2.进行标识。

若外协、外购产品有产品铭牌,则可沿用原产品铭牌作为标识。

如各类柴油机、马达等。

4.1.3检验不合格的采购产品由检验员放置于不合格区域,采购部门按QG/LIFT04-2008《不合格品控制程序》执行。

4.2半成品的标识

4.2.1对生产过程的产品(在制品、半成品),生产车间使用“生产卡”进行标识,填写产品代号、零件号、零件名称、批号、生产日期、数量、工号、工序等内容,其每个工序检验状态,可通过“生产卡”上相应的栏目反映出来,必要时,现场放置检验状态标牌进行标识。

标识方法如下:

SQ6.3ZA2.01`.01X080202

该年生产的第2批第2台

2008年生产

生产型号为SQ6.3ZA2.01.01

4.2.2加工后的半成品需放置于待检区,或放置待检牌,由检验员进行检验。

检验合格的应放置于合格区或放置合格牌,并在“生产卡”上由检验员签章,方可流入下道工序;

检验不合格品由操作人员放置于不合格区或放置不合格牌,按《不合格控制程序》执行。

4.2.3产品加工完后,由车间办理入半成品库手续。

仓库管理员负责对“生产卡”把关、核查,并负责移植相关记录并进行标识,分类、分批存放,建立”半成品台帐“。

4.3成品标识

4.3.1完工后的成品由车间放置于待检区或放置待检牌,交检验员进行

检验。

检验合格的应放置于合格区或放置合格牌,并在“生产卡”上由检验员签章,车间方可办理入成品库手续;

SQ6.3ZA2X080202

生产型号为SQ6.3ZA2

4.3.2仓库管理员负责对“生产卡”把关、核查,并负责移植相关记录并进行标识,分类、分批存放,建立”成品台帐。

4.3.3出厂成品按工艺文件规定用铭牌标识对应替换掉“成品库存卡”,铭牌标识标明产品的名称、规格型号、出厂日期、出厂编号等。

替换掉的“成品库存卡”由成品仓库妥善保管。

4.4检验和试验状态标识

4.4.1检验和试验状态标识分为:

合格、不合格、待检、待判定,用标牌、标签印证、区域划分、生产卡等给予标识区分。

4.5批次管理要求

4.5.1制造部根据产品生产连续性和批量,确定实施批次管理的产品。

编制《月度生产计划》,同时下达成品批号、零部件批次号及批量号。

4.5.2成品批号标注方法按本程序4.3.1成品标识方法进行;

零部件批次号标注方法按本程序4.2.1方法进行。

生产过程中应严格控制分次加工。

4.5.3为保持同批产品的可追溯性,在组织产品投入产出过程中,有效的进行分批投产、加工、转序、入库、存放、装配、检验,力求做到产品的批次清、质量状况清、数量清、批号清、责任清,有利于分析、便于追溯,在生产全过程必须使用“生产卡”进行进度和质量追踪、记录。

4.6批次管理工作程序

4.6.1采购进厂的原材料包括钢材、配件等,每批均应按相关质量文件(材质单)上的批号或生产批号分批分类存放。

并用标签注明批号或生产批号。

4.6.2按批投产

4.6.2.1生产车间按制造部下达的计划和批次令填写“生产卡”,

并标明批次号。

4.6.2.2仓库发货时应在“生产卡”材料栏中注明入库时的材质及其生产批号。

4.6.3按批加工、转工

4.6.3.1加工过程中生产车间必须按批次加工、严格进行首件自检和专检的控制,原则上同一工作场地不允许同时投入不同批的同类零件,严禁混批。

4.6.3.2同批零件加工合格后应同批流转,下道工序按上道工序转入的每

批数量加工后的实有合格数转出,严防批与批之间混批现象。

4.6.4按批入库

4.6.4.1入库时应注明生产批号。

仓库保管员应在台帐上记录生产批号并保存“生产卡”。

4.6.4.2零部件入库后仓库保管员根据“生产卡”上的批次号分批存放,标识,并记录在台帐上。

4.6.5按批装配

4.6.5.1装配车间领取零件时,先在领用明细上写明时间、件号、数量后交仓库,由仓库注明批次号。

个别零件领取时(补废)由领用单位填写《领用单》,仓库注明批次号。

4.6.5.2装配车间对所有构成产品的各组装件,都应有批次凭证和标记,并在领用明细上记录成品批号与零部件批次号,配套装配。

4.6.5.3装配车间应尽可能采取同批零部件组装,装配完工后应有明显的批次标记。

4.6.6按批检验、交付,质量部做好检验记录。

4.7产品的可追溯性

4.7.1当合同、法律、法规或质量控制要求有可追溯性时,应对产品建立唯一标识,并由检验员做好记录。

其标识方法按工艺的规定执行。

4.7.2一旦发生质量问题,质量部应通过各种标识、记录,可追溯到产品生产单位、检验员、操作者、生产批号等,以便查明原因、责任和采取纠正预防措施。

5相关文件

5.1QG/《采购控制程序》

5.2QG/《产品的监视和测量控制程序》

5.3QG/《不合格品的控制程序》

5.3QG/《仓库管理制度》

6质量记录

6.1《采购物资库存台帐》

6.2《半成品台帐》

6.3《成品台帐》

6.4《领用单》

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