内部质量体系审核检查表供应部内审.docx

上传人:b****2 文档编号:2181818 上传时间:2023-05-02 格式:DOCX 页数:10 大小:104.32KB
下载 相关 举报
内部质量体系审核检查表供应部内审.docx_第1页
第1页 / 共10页
内部质量体系审核检查表供应部内审.docx_第2页
第2页 / 共10页
内部质量体系审核检查表供应部内审.docx_第3页
第3页 / 共10页
内部质量体系审核检查表供应部内审.docx_第4页
第4页 / 共10页
内部质量体系审核检查表供应部内审.docx_第5页
第5页 / 共10页
内部质量体系审核检查表供应部内审.docx_第6页
第6页 / 共10页
内部质量体系审核检查表供应部内审.docx_第7页
第7页 / 共10页
内部质量体系审核检查表供应部内审.docx_第8页
第8页 / 共10页
内部质量体系审核检查表供应部内审.docx_第9页
第9页 / 共10页
内部质量体系审核检查表供应部内审.docx_第10页
第10页 / 共10页
亲,该文档总共10页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
下载资源
资源描述

内部质量体系审核检查表供应部内审.docx

《内部质量体系审核检查表供应部内审.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《内部质量体系审核检查表供应部内审.docx(10页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

内部质量体系审核检查表供应部内审.docx

内部质量体系审核检查表供应部内审

内部质量体系审核检查表

编号:

审核员:

NO:

1

受审部门

供应部

审核时间

质量标准条款

审核内容及方法

审核记录

5.3质量方

1、供应部建立的具体质量目标

部门经理,

1供方评价率100%

是什么?

如何在质量方针的指

2采购产品一次交验合格率大于98%

5.4质量目

引下从事本部门的工作?

在公司的质量目标的指引下完善各方

面的工作,

力争实现公司总目标。

主要负责:

7.4米购控制程序

a)负责日常的原材料采购及成品储存、搬运、防

2、供应部在公司的质量管理体

护工作;

系中,主要负责哪些过程的控

b)负责供方评定工作,并编制和更新《合格供方

名录》;

5.5.1职责

制?

c)负责编制物资采购计划及物资采购合冋的签

和权限

订工作;

d)按采购计划,及时、保质、保量元成采购任务;

e)对采购物资的质量负责;

f)严格执行采购计划审批手续,采购物资要及时

报检、入库、

结算,并负责物资保管发放工作;

3、供应部的职责和权限是什

g)负责对供方预选、调研组织评审工作,对合格

么?

供方每年都要组织重新评定,确定合格供方

4、组织如何确定产品的要求,

主要职责:

回答基本完整

7.2与顾客

产品要求是否形成文件?

通过与顾客签订书面合同,以合同的

形式确定顾客的要求。

有关的过程

国标GB/T12459-90《钢制对焊无缝管

5、与产品相关的强制性法律法规有哪些?

件》等,对产品的要求进行评审后,再与顾客签订书面合同,合同在明确了顾客对产品的各项要求。

7.4采购

6、供应部是否对采购产品进行

采购产品分A类和B类,主要原材料为A类,过程用辅助材料为B类(如焊条

等)。

分类分级管理?

受审部门供应部审核时间

7、请供应部负责人谈谈如何对供方进行评价?

评价的方法和评价的内容是什么?

合格供方的标准是什么?

是否对合格供方进行了年度复评?

请出示公司的合格供方清单,这份清单是否进行授权批准列入合格方清单的供方是否都保存了评价资料?

请出示评价资料评价的内容是否符合公司制定的评价准则?

&采购产品是否在合格供方范围内?

抽查几份采购合同或代购计划与合格供方清单核对?

1、抽查部分采购文件(包括采购合同、采购计划以及其他提供产品要求的文件资料)是否清楚明确地规定了采购产品的信息?

9、采购产品的信息是否包括对产品质量、价格、数量、交付等方面的要求?

是否包括对供方质量管理体系程序加工过程、设备、人员等的要求?

受审部门

供应部

审核时间

质量标准条款

审核内容及方法

审核记录

743采购

产品的验证

7.5.5产品

防护

8.3不合格

品控制

10、公司是否规定了对米购产品进行验证的形式、验证方法、验证内容和验址手段?

验证内容和手段是否在采购文件中予以规定?

11、当规定在供方进行验证时,在米购文件是否规定了验证的方法,内容和手段以及产品方式?

12、从产品放行到产品交付到顾客手中这一过程中,公司米取什么措施保护产品的质量?

13、当米购产品时,出现不合格品时,如何控制和管理?

在检验和试验规程中有明确的规定,验证形式是在本公司。

在供方可以由公司或顾客来验证的方法是检验、测量、试验、化验、观察、提供质量合格证明文件等。

我公司采购的产品在我公司内部验证有必要时组织检验人员到供方进行验证。

在生产过程中,采用查用装车,,搬运工具轻装轻放按规格品种分类码放。

退货或由总经理批准后降级使用。

受审部门

供应部

审核时间

质量标准条款

审核内容及方法

审核记录

7.4.1.2供方选择、评价和再次评价的

7.4.1.3确认供方提供的特殊过程准则

7.4.2.1采

购信息

7.4.3.1采购产品的验

14补充要求

供方选择、评价和再评价的准则应包括下列的一项或多项:

15由组织在供方处对供方最终产品检验;

16由组织在交付时对供方最终产品检验;

17.监督供方以符合组织的采购要求;

18由组织验证供方的质量管理体系标准/技术规范。

19补充要求

20适用,当组织选择外部资源进行特殊过程,应要求供方符合7.5.2的要求

21补充要求

提供给供方的采购信息应文件化,并描述拟采购的产品,包括7.4.2适用条款,还包括:

22型号、类别、等级、价格、交货期或其他明确的标识;2技术规范、图纸、工艺要求、检验指导性文件及其他相关的技术资料的标题或其他明确的标识及适当的发放。

23补充要求

组织应为米购产品的验证建立控制特征。

组织应当保持验证活动的纪录

供应部由组织在交付时对供方最终产品检验;要求供方提供材质单,合格证,公司对主要原材料A类供方进行了调查评价并保留了评价记录,对公司B类常用材料电焊条供方进行评价。

公司收集和编制米购原料如:

钢带,焊条等API标准5L的要求材料标准和技术参数和要求提供给供方要求供方按照提供材质相关标准进行供应

组织对原材料的采购建立控制特征,编制了《物资采购控制程序》

受审部门

供应部

审核时间

质量标准条款

审核内容及方法

审核记录

5.3质量方

5.4质量目标

5.5.1职责

和权限

7.2与顾客

有关的过程

7.4采购

1、供应部建立的具体质量目标是什么?

如何在质量方针的指引下从事本部门的工作?

2、供应部在公司的质量管理体系中,主要负责哪些过程的控制?

3、供应部的职责和权限是什么?

4、组织如何确定产品的要求,产品要求是否形成文件?

5、与产品相关的强制性法律法规有哪些?

6、供应部是否对采购产品进行分类分级管理?

受审部门

供应部

审核时间

质量标准条款

审核内容及方法

审核记录

741采购

过程

7.4.2采购

信息

7、请供应部负责人谈谈如何对供方进行评价?

评价的方法和评价的内容是什么?

合格供方的标准是什么?

是否对合格供方进行了年度复评?

请出示公司的合格供方清单,这份清单是否进行授权批准列入合格方清单的供方是否都保存了评价资料?

请出示评价资料评价的内容是否符合公司制定的评价准则?

&采购产品是否在合格供方范围内?

抽查几份采购合同或代购计划与合格供方清单核对?

9、抽查部分采购文件(包括米购合同、采购计划以及其他提供产品要求的文件资料)是否清楚明确地规定了采购产品的信息?

10、采购产品的信息是否包括对产品质量、价格、数量、交付等方面的要求?

是否包括对供方质量管理体系程序加工过程、设备、人员等的要求?

受审部门

供应部

审核时间

质量标准条款

审核内容及方法

审核记录

743采购

产品的验证

7.5.5产品

防护

8.3不合格

品控制

11、公司是否规定了对米购产品进行验证的形式、验证方法、验证内容和验址手段?

验证内容和手段是否在采购文件中予以规定?

12、当规疋在供方进行验证时,在米购文件是否规定了验证的方法,内容和手段以及产品方式?

13、从产品放行到产品交付到顾客手中这一过程中,公司米取什么措施保护产品的质量?

14、当米购产品时,出现不合格品时,如何控制和管理?

编号:

TZ/QR802-03

审核员:

NO:

4

 

受审部门供应部审核时间

 

质量标准条款

审核内容及方法

审核记录

7.4.1.2供方选择、评价和再次评价的

15补充要求

供方选择、评价和再评价的准则应包括下列的一项或多项:

16由组织在供方处对供方最终产品检验;

17由组织在交付时对供方最终产品检验;

18.监督供方以符合组织的采购要求;

19由组织验证供方的质量管理体系标准/技术规范。

7.4.1.3确认供方提供的特殊过程准则

7.4.2.1采

购信息

补充要求

20如适用,当组织选择外部资源进行特殊过程,应要求供方

符合7.5.2的要求

7.4.3.1采购产品的验证

21补充要求

提供给供方的采购信息应文件化,并描述拟采购的产品,包括7.4.2适用条款,还包括:

22型号、类别、等级、价格、交货期或其他明确的标识;2技术规范、图纸、工艺要求、检验指导性文件及其他相关的技术资料的标题或其他明确的标识及适当的发放。

23补充要求

组织应为采购产品的验证建立控制特征。

组织应当保持验

证活动的纪录

 

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索
资源标签

当前位置:首页 > 求职职场 > 简历

copyright@ 2008-2023 冰点文库 网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备19020893号-2