上海浦东新区北蔡镇.docx

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上海浦东新区北蔡镇

 

上海市浦东新区北蔡镇

文化服务中心

2017年度单位决算

 

第一部分单位概况

第二部分2017年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分2017年度单位决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

举办中等及以下岗位培训,初高中和各类文化技术生活教育,联办大中专,文体培训,广播节目采编播出,广播电视网络建设管理,广电用户设备安装维修。

承担一般性党务服务。

二、机构设置

根据上述职,上海市浦东新区北蔡镇文广服务中心设0个内设机构。

 

第二部分2017年度单位决算表

2017年度收入支出决算总表

单位:

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

1,009.04

一、一般公共服务支出

  其中:

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

1.34

七、文化体育与传媒支出

982.48

 

八、社会保障和就业支出

 

九、医疗卫生与计划生育支出

13.78

 

十、节能环保支出

 

十一、城乡社区支出

 

十二、农林水支出

 

十三、交通运输支出

 

十四、资源勘探信息等支出

 

十五、商业服务业等支出

 

十六、金融支出

 

十七、援助其他地区支出

 

十八、国土海洋气象等支出

 

十九、住房保障支出

12.78

 

二十、粮油物资储备支出

 

二十一、其他支出

本年收入合计

1,010.38

本年支出合计

1,009.04

用事业基金弥补收支差额

结余分配

1.34

年初结转和结余

年末结转和结余

总计

1,010.38

总计

1,010.38

2017年度收入决算表

单位:

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

合计

1,010.38 

1,009.04 

 

 

 

 

1.34 

207

 

 

文化体育与传媒支出

983.82 

982.48 

 

 

 

 

1.34 

207

01

 

文化

964.21 

962.87 

 

 

 

 

1.34 

207

01

09

群众文化

26.65 

26.65 

 

 

 

 

 

207

01 

99 

其他文化支出

937.56 

936.22 

 

 

 

 

1.34 

207

03 

 

体育

19.61 

19.61 

 

 

 

 

 

207

03

08 

群众体育

19.61 

19.61 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

13.78

13.78

210

11

行政事业单位医疗

13.78

13.78

210

11

02

事业单位医疗

13.78

13.78

221

住房保障支出

12.78

12.78

221

02

住房改革支出

12.78

12.78

221

 

住房公积金

12.78 

12.78 

 

 

 

 

 

2017年度支出决算表

单位:

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

合计

1,009.04 

665.49 

343.55 

 

 

 

207

 

 

文化体育与传媒支出

982.48 

638.93

343.55 

 

 

 

207

01

 

文化

962.87 

638.93

323.94 

 

 

 

207

01

09

群众文化

26.65 

26.65 

 

 

 

207

01 

99 

其他文化支出

936.22 

638.93

297.29 

 

 

 

207

03 

 

体育

19.61 

19.61 

 

 

 

207

03

08 

群众体育

19.61 

19.61 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

13.78

13.78

210

11

行政事业单位医疗

13.78

13.78

210

11

02

事业单位医疗

13.78

13.78

221

住房保障支出

12.78

12.78

221

02

住房改革支出

12.78

12.78

221

 

住房公积金

12.78 

12.78

 

 

 

 

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位:

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1,009.04 

一、一般公共服务支出

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

982.48 

982.48 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

13.78 

13.78

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

12.78

 12.78

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

本年收入合计

1,009.04 

本年支出合计

1,009.04

1,009.04

 

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

 

 

一般公共预算财政拨款

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

总计

1,009.04 

总计

1,009.04 

1,009.04

 

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

207

 

 

文化体育与传媒支出

982.48 

638.93

343.55 

207

01

 

文化

962.87 

638.93

323.94 

207

01

09

群众文化

26.65 

26.65 

207

01 

99 

其他文化支出

936.22 

638.93

297.29 

207

03 

 

体育

19.61 

19.61 

207

03

08 

群众体育

19.61 

19.61 

210

医疗卫生与计划生育支出

13.78

13.78

210

11

行政事业单位医疗

13.78

13.78

210

11

02

事业单位医疗

13.78

13.78

221

住房保障支出

12.78

12.78

221

02

住房改革支出

12.78

12.78

221

 

住房公积金

12.78 

12.78

 

合计

1,009.04

665.49

343.55

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:

万元

项目

合计

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

276.87

276.87

301

01

基本工资

46.78

46.78

301

02

津贴补贴

76.56

76.56

301

03

奖金

20.74

20.74

301

04

其他社会保障缴费

51.41

51.41

301

06

伙食补助费

301

07

绩效工资

69.13

69.13

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

301

09

职业年金缴费

12.25

12.25

301

99

其他工资福利支出

302

商品和服务支出

375.83

375.83

302

01

办公费

14.62

14.62

302

02

印刷费

302

03

咨询费

302

04

手续费

302

05

水费

3.22

3.22

302

06

电费

76.61

76.61

302

07

邮电费

14.02

14.02

302

08

取暖费

302

09

物业管理费

210.30

210.30

302

11

差旅费

302

12

因公出国(境)费用

302

13

维修(护)费

4.08

4.08

302

14

租赁费

302

15

会议费

302

16

培训费

302

17

公务接待费

302

18

专用材料费

302

24

被装购置费

302

25

专用燃料费

302

26

劳务费

302

27

委托业务费

302

28

工会经费

302

29

福利费

302

31

公务用车运行维护费

302

39

其他交通费用

302

40

税金及附加费用

302

99

其他商品和服务支出

52.98

52.98

303

对个人和家庭的补助

12.78

12.78

303

01

离休费

303

02

退休费

303

03

退职(役)费

303

04

抚恤金

303

05

生活补助

303

07

医疗费

303

08

助学金

303

09

奖励金

303

11

住房公积金

12.78

12.78

303

12

提租补贴

303

13

购房补贴

303

99

其他对个人和家庭的补助支出

310

其他资本性支出

310

02

办公设备购置

310

03

专用设备购置

310

07

信息网络及软件购置更新

310

13

公务用车购置

310

19

其他交通工具购置

310

99

其他资本性支出

合计

665.48

289.65

375.83

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位:

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

2.00

0

2.00

0

注:

本单位2017年度无机关运行经费支出.

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位:

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

229

 

 

其他支出

合计

注:

本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。

第三部分2017年度单位决算情况说明

一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明

本单位2017年度收入总计为1,010.38万元、支出总计为1,009.04万元。

与2016年度相比,收入总计增加21.06万元、支出总计增加33.53万元。

主要原因:

项目增加。

二、关于2017年度收入决算情况说明

本年收入合计1,010.38万元,其中:

财政拨款收入1,009.04万元,占99.87%;其他收入1.34万元,占0.13%。

三、关于2017年度支出决算情况说明

本年支出合计1,009.04万元,其中:

基本支出665.49万元,占65.95%;项目支出343.55万元,占34.05%。

四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2017年度财政拨款收支总决算1,009.04万元。

与2016年度相比,财政拨款收、支总计各增加33.53万元,增长3.44%。

主要原因:

项目增加。

五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出1,009.04万元,占本年支出合计的100%。

与2016年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加33.53万元,增长(或降低)3.44%。

主要原因:

项目增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出1,009.04万元,主要用于以下方面:

文化体育与传媒支出(类)982.48万元,占97.37%;医疗卫生与计划生育支出(类)13.78万元,占1.37%;住房保障支出(类)12.78万元,占1.26%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,112.42万元,支出决算为1,009.04万元,完成年初预算的90.71%。

决算数小于预算数的主要原因:

人员减少,项目支出减少。

其中:

1、文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)936.22万元。

主要用于:

工资福利、社会保险费,商品服务支出、办公设备购置、市民教育、非物质文化遗产、宣传制作等。

年初预算为1,059.42万元,支出决算为936.22万元,完成年初预算的88.37%。

决算数小预算数的主要原因:

根据部门完成实际情况,公用经费、人员经费支出减少。

2、文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)26.65万元。

主要用于:

群众文化生活,百姓戏台大家唱,各类沙龙活动等。

年初预算为27万元,支出决算为26.65万元,完成年初预算的98.70%。

决算数小于预算数的主要原因:

根据实际情况,项目支出减少。

3、文化体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)19.61万元。

主要用于:

社区文体团队展示、书法、摄影比赛,全民建身系列活动等。

年初预算为26.00万元,支出决算为19.61万元,完成年初预算的75.42%。

决算数小于预算数的主要原因:

根据实际情况,项目支出减少。

4、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)13.78万元。

主要用于:

医疗保险。

年初预算为19.08万元,支出决算为13.78万元,完成年初预算的72.22%。

决算数小于预算数的主要原因:

根据实际情况,人员减少。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)12.78万元。

主要用于:

住房公积金。

年初预算为14.40万元,支出决算为12.78万元,完成年初预算的88.75%。

决算数小于预算数的主要原因:

根据实际情况,人员减少。

六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出665.48万元,包括人员经费289.65万元,公用经费375.83万元。

基本支出中:

1、工资福利支出276.87万元,主要用于:

基本工资、津贴补贴、奖金……

2、商品和服务支出719.38万元,主要用于:

办公费、印刷费……

3对个人家庭补助支出12.78万元,主要用于:

住房公积金。

七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为2万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:

因公出国(境)费决算为0万元,预算数为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,预算数为0万元;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。

2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:

年中调整预算,年内未发生公务接待。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度持平0万元,其中:

因公出国(境)费支出决算持平0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算减少持平0万元;公务接待费支出决算持平0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本单位2017年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位2017年度无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况

本单位2017年度政府采购金额(以合同签订为准)为10.06万元,其中:

货物采购金额10.06万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况

本单位2017年度预算绩效管理工作开展情况如下:

按照财政部门制度:

浦财智2015(48)号和浦财智2016(5)号开展本单位预算绩效管理工作,建立了内部、外部的预算绩效管理工作机制;全过程绩效管理实施情况:

2017年度开展的绩效跟踪评价项目0个,涉及预算金额0万元;2017年度开展的绩效评价项目0个,涉及预算金额0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:

指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入:

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:

指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

主要是:

利息收入等。

五、年初结转和结余:

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余:

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出:

指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出:

指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出:

指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费:

指单位使用本级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

其中:

因公出国(境)费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费主要用于接待其他部门(单位)来访人员、调研、检查、业务交流等执行公务或开展业务所需开支的住宿费、交通费、场地费、伙食费等支出;公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费:

指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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