审计局上半年工作总及下半年工作思路(共15页)9700字.docx

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审计局上半年工作总及下半年工作思路

  审计局上半年工作总结及下半年工作思路范文一

  上半年,我局在区委、区政府和上级审计机关的正确领导下,认真贯彻区委六届十次全会精神,深入贯彻落实科学发展观,认真执行全市统一组织审计项目计划,紧紧围绕区委、区政府工作中心,坚持&;依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实&;的工作方针,精心组织,统筹安排,认真履行审计机关法定职责和社会责任,各项工作进展顺利。

现将上半年工作情况总结如下:

  一、上半年工作情况

  

(一)认真履行审计职责,促进经济健康发展。

  上半年,我局共开展审计(调查)项目10个,占年初审计项目计划19个的53%,其中已完成审计(调查)项目2个,在审项目8个,审计期间查出主要问题金额1,237万元、损益不实165万元,上缴财政15万元,出具审计(结果)报告5篇,提出审计建议6条,被审领导干部2人,移送处理1人(村级)。

  1.进一步深化本级财政预算执行审计。

  今年我局以财政审计为重点,关注财政资金的存量和增量,促进盘活存量资金,优化增量支出结构,提高财政资金使用绩效。

进一步围绕中央八项规定和国务院&;约法三章&;等系列规章制度,加强公务支出和公款消费审计,促进依法理财,促进财政资金提高使用效益。

按照年初审计计划要求,我局对20xx年度区本级财政预算执行情况进行审计,同时审计区民政局和区卫计局的部门预算执行情况,目前,该项工作正在进行,按计划将在6月底前向区政府和区人大会提交审计结果报告及审计工作报告。

  2.进一步加强经济责任审计。

  认真落实《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定实施细则》,根据区党风廉政建设领导小组XXXX年党风廉政建设和反腐败工作的安排,我局作为纠正&;四风&;,推进作风建设常态化、长效化和惩治腐败的配合单位,以加强领导干部经济责任审计作为实施重点。

今年受组织部委托,计划安排任期(任中)经济责任审计项目10个,目前完成1个,正在开展3个。

按照计划,我局力争在20xx年11月底前全面完成经济责任审计目标任务。

  3.强化民生工程专项资金审计监督。

  根据审计署的统一部署安排,组织完成了对我区20xx年城镇保障性安居工程跟踪审计,重点关注城镇保障性安居工程工作成效,住房保障目标住房完成,资金的筹集管理和使用、住房分配和运营管理、工程建设和质量管理情况,以及跟踪审计发现问题的整改落实情况。

  4.加强公务支出和公款消费审计。

  一是在年度计划制定时明确整合审计资源,要求每个审计项目重点突出对&;三公经费&;和会议费、培训费、楼堂馆所建设的审计。

二是将公务支出、公款消费审计与相关的专项调查结合起来,在开展部门预算执行审计和经济责任审计时,将公务支出、公款消费作为重点审计内容,认真组织实施并在审计报告中如实披露存在问题。

三是加强督促审计整改工作落实,认真查纠审计发现存在问题,做到审计1个,带动和教育落实整改一片的示范效应。

  

(二)全力做好深入基层、服务群众各项工作。

  上半年,我局积极开展扶贫开发&;规划到户、责任到人&;工作,按照&;一户一法&;的要求,组织干部职工进村入户,为帮扶户出谋献策,不断加大人力和资金的投入,累计到村入户100多人次,投入扶贫资金2万多元。

通过到帮扶村委会指导工作、开展帮扶慰问活动等形式,深入基层、深入农村、深入群众,积极做好龙颈镇南田村委会的挂扶工作。

经过努力,南田村村集体收入和贫困户人均收入大大提高,并被市确定为建档立卡全市七个示范村之一。

  根据区委、区政府部署,深入浸潭镇新寨龙虎岗村小组指导开展农综改工作,通过实地调研、与群众谈心、听取群众心声、召开座谈会等方式了解村小组基本情况,初步制定了龙虎岗村小组的农综改工作计划,现正在组织实施当中。

  认真做好&;第一书记&;和密切联系群众各项工作,坚持每月一次深入到浸潭镇新寨村和高车村,沉下身子与群众密切谈心,倾听群众意见,解决群众困难,增强了党组织在基层的凝聚力和吸引力,规范落实了党建工作。

  (三)大力加强审计队伍建设。

  上半年,我局根据审计署要求,大力加强审计队伍建设。

一是认真学习上级和区委区政府有关会议精神,组织收听收看审计署党风廉政建设教育电视电话会议和审计长刘家义关于&;三严三实&;的专题党课,提高干部队伍的廉洁教育水平和求真务实意识。

二是组织全体干部参加省委组织部开展的广东省干部网络培训学院课程学习,提高干部队伍的思想政治理论水平。

三是坚持每月一次的政治业务学习会议,强化全局干部职工的主动学习意识,加强作风建设,努力提高干部队伍的整体素质。

四是进一步加强党风廉政建设,推进依法从审、廉洁从审,做到廉政建设常抓不懈,反腐倡廉警钟常鸣。

通过加强对审计队伍的培训教育,不断提高审计人员的业务素质和政治素质,努力打造一支对党绝对忠诚、对法律绝对忠诚,敢于审计、善于审计,纪律严明、作风优良,勇于担当、无私无畏的审计铁军。

  二、审计工作中存在的主要问题及原因分析

  

(一)存在的主要问题。

  上半年,我局的工作虽然取得了一定的成效,但还存在一些问题,一是审计力量与审计任务的矛盾依然突出。

二是审计人员的综合素质还有待进一步提高,特别是计算机应用水平和绩效审计技能还需不断加强。

三是审计人员严谨细致的工作作风还需进一步强化,同时审计人员防范审计风险的责任意识还需进一步加强。

  

(二)原因分析。

  一是部分审计人员的审计质量风险意识不够强。

近年来,随着审计监督领域的不断拓展,审计覆盖面越来越大,审计项目越来越多,完成审计任务的压力越来越大。

由于审计业务人员少,任务重,部分审计业务人员存在求任务完成思想,审计风险意识不够强,质量意识还不够高,在一定程度上忽视了审计质量要求,表现为&;重完成任务、轻审计质量&;,存在审计质量风险隐患。

  二是审计队伍素质不适应现代审计工作需要。

从我局审计业务人员知识结构来看,现有审计业务人员中熟识一般财务审计的多,掌握现代管理知识、科技知识,具有一定综合分析能力的复合型人才比较少,知识相对陈旧、知识结构比较单一,整体上应对复杂审计工作局面的能力还比较弱。

  三、围绕区委区政府全面深化改革工作中心,组织开展审计工作

  根据《xx市清新区全面深化改革XXXX年工作要点》和《xx市清新区贯彻落实党的十八届四中全会决定重要举措XXXX年工作要点》的安排,我局围绕区委区政府深化改革突出四方面工作:

一是健全自然资源资产产权制度和用途管理制度的建立。

二是建立科学有效的权力制约和协调机制。

三是深入推进政务公开。

四是加强法治政府建设督查考核。

  我局将国有资源的开发利用和保护情况作为今年经济责任审计的重要内容,促进依法有序和节约集约有效使用资源,推进生态文明建设。

积极配合省、市推进书记、镇长异地交叉审计工作,协助建立科学有效的权力制约和协调机制。

加强对区财政局组织和执行本级财政预算收支情况审计,促进区财政局加强政府性债务管理,推动扩大和细化财政预决算信息公开。

在年初审计计划安排上,进一步突出审计重点,加大审计力度,大力推进对公共资金、国有资产、国有资源、领导干部履行经济责任情况的审计监督全覆盖。

  下半年计划将全面深化改革各项工作融入日常审计项目当中,利用好财政审计和经济责任审计平台,加大各领域工作的统筹整合力度,集中力量对重点问题、重点事项进行重点突破,不断扩大审计监督覆盖面,确保各项工作任务按照高效完成,为区委区政府科学决策提供及时、准确的信息依据,服务深化改革发展大局。

  四、下半年工作思路

  

(一)精心组织、周密安排下半年的审计任务,坚持以突出审计重点,加大审计力度,大力推进对公共资金、国有资产、国有资源、领导干部履行经济责任情况的审计监督全覆盖为主要目标,依法开展审计监督,确保按时、按质完成区政府和上级审计机关下达的各项工作目标任务。

  

(二)努力围绕区委、区政府工作中心,全力配合区委区政府和上级审计机关各个时期的工作重点开展工作。

一是积极配合开展扶贫&;双到&;和农综改工作,积极联系我局挂扶的贫困村和贫困户,促进贫困村和贫困户依时脱贫,促进农综改工作顺利开展;二是努力按时按质完成区委、区政府和上级审计机关交办的各项工作任务。

统一认识,加强领导,明确责任,强化措施,使每一项工作落到实处。

  (三)狠抓党风廉政建设,加强监督制约,促进廉洁从审。

紧密结合岗位实际,进一步健全廉政责任体系,层层传导压力,层层落实责任,着力在提高思想认识、强化源头治理、加强队伍建设、规范和制约权力运行和履行审计监督职责上落实好主体责任,把党风廉政建设和反腐败斗争不断推向深入,促进廉洁从审。

  (四)继续抓好审计干部培训教育工作,打造一支业务精湛、作风过硬的审计队伍。

强化纪律建设,强化作风建设,强化能力建设,全面贯彻落实&;三严三实&;,建设一支&;审计铁军&;。

  审计局上半年工作总结及下半年工作思路范文二

  20xx年上半年,审计局在党工委、管委会的正确领导下,紧紧围绕园区功能定位和发展目标,服务服从于石化区发展大局,扎实开展审计项目,切实履行审计职责。

  一、及时制订年度审计目标

  为保证审计项目有序开展,年初,在认真调研的基础上,根据宁波石化开发区20xx年工作要点和基层设施项目计划,制订了五大类审计任务,其中包括6个重点跟踪审计项目,207个大小项目预、结(决)审计。

并根据职能目标按季进行自查,确保任务落实到位。

  二、认真组织开展管委会公务出支出公款消费审计

  按照省审计厅统一部署,对管委会机关和直属单位20xx年公务支出、公款消费等情况开展专项审计,重点突出对&;三公经费&;、会议费、培训费以及公务支出中的铺张浪费等其他违规支出情况进行了审计,针对超标准接待、科目列支不规范、报销审批手续不严格等问题,提出审计整改报告,要求及时进行整改,督促职能部门进一步完善相关制度。

  三、加强重点投资项目跟踪审计

  对续建的华清环保污泥处置、后海塘管廊扩建及俞范片管廊加层、兴建小区(D区)安置工程、生态绿化景观项目和新增的华清工业固废填埋场、6万吨/日工业水厂扩建工程六个重点项目进行跟踪审计,结合每个工程的特点,制定了详细的跟踪审计方案。

抓住招标文件、招标控制价、合同、资金使用等关键点进行审计、监督,确保合法、合理,促进工程规范化管理及工程的顺利开展。

截止5月底发出11张审核意见单共217条。

为推进华清固废填埋场项目建设进度,满足三通一平施工进场条件需要,要迁移填埋场内原镇海区农业局设置的复耕区域临时隔离土坝,通过多次踏勘现场及沟通,工程造价由原来的210万元,经过仔细比对审核,审核造价为115万元,再进行石化区价格谈判小组竞价谈判,下浮8.5%,共节约投资约105万元,核减率为50%。

  四、大力推进政府性投资项目审计

  

(一)预算审计:

完成了石化区主供水管及备用水管水下工程、跃进塘路(海祥路-海呈路)工程等12个项目招标控制价编制及审计,项目送审总造价元,审定项目总造价XXXX年万元,核减XXXX年万元,核增188万元,平均核减率8.5%。

;参加了石化区主供水管及备用水管水下工程、跃进塘路(海祥路-海呈路)工程等16个招标项目的招标文件讨论,及时提出意见和建议。

(二)竣工决(结)算审计;完成了湾塘片护塘河及直河2工程等43个项目的竣工决(结)算审计,造价XXXX年万元,核减374万元,核减率8.8%。

  五、组织开展直属控股子公司财务收支情况审计

  完成对管委会下属8家控股子公司20xx年年度财务收支审计。

重点对内控制度建设、经营能力、内部管理、收益情况、费用开支、应收账款、存量资产等方面进行监督,针对企业存在的问题和经营管理的风险,及时提出审计建议26条,并督促各单位进行审计整改。

5月份开始启动瑞福特气体储运有限公司负责人经济责任审计,及时制定审计方案及审计进点,争取6月底前完成。

  六、加强对澥浦镇的房屋拆迁安置资金审计

  完成汇源路以东拆迁一期改签合同审核工作,审核合同48份金额XXXX年万元;完成汇源路以东一期安置房款结算审核工作,共审核结算金额XXXX年.55万元、安置房金额XXXX年.48万元完;完成汇源路以东2-4期及中小学周边地块拆过项目零星拆迁合同审核XXXX年万元,共审核支付拆迁补偿款XXXX年.52万元,以上共核减拆迁资金12.69万元。

  七、强化内部管理和干部队伍建设

  加大业务培训力度。

按照&;走出去,请进来&;,&;缺什么、学什么、补什么&;的原则,积极参加了市内审协会举办的多期业务培训。

开展&;三严三实&;教育,着力提高审计人员思想觉悟和政治素养。

结合园区实际,优化审计流程,实行精细化管理、关键环节控制、项目限时完成承诺制等措施,不断提高审计效率。

  审计局上半年工作总结及下半年工作思路范文三

  今年来,在县委、县政府、上级审计机关的正确领导下,在县人大XX县政协的监督指导下,我局以十七届四中全会精神为指导,切实履行审计监督职能,1&;6月共完成审计项目14个,审计收缴财政73万元,;共查出违纪违规金额XXXX年万元,管理不规范金额XXXX年5万元,应调账处理金额XXXX年万元,移送司法机关、纪检监察部门处理案件1起;向县委县人大县政府提出审计建议38条;上报审计信息14篇。

回顾今年以来工作,我们的主要做法是:

  一、把握重点,财政预算执行审计呈现新亮点。

围绕建立透明规范的公共财政框架总体要求,坚持以规范预算管理、提高财政资金使用效益为目标,以预算执行为主线,以财政支出为重点,共投入20多人次,组织了6个审计组,分别对县财政局、县地税局等4个县级预算执行单位20xx年度预算执行和其他财政收支情况进行了审计,同时延伸审计和审计调查了46个与财政预算有关的单位。

促使有关被审计单位上缴财政各项资金32万元,规范财政收支金额XXXX年.31万元,应纳入财政预算管理XXXX年.56万元,从四个方面揭示了20xx年度县级财政预算执行审计、延伸审计及审计调查有关单位及其情况、县级预算支出追加情况、固定资产投资资金管理等38个问题。

具体地,在实施上做到了&;三个侧重&;:

一是在内容的安排上侧重民本和民生。

在多次调查取证的基础上,确定了政府基金和新型农村合作医疗资金审计这两个专题,审计中着重核查各项基金的收入、征缴、使用以及实行&;收支两条线&;情况。

二是在重点的确定上侧重&;五个加强&;。

即加强对事关经济发展、经济管理决策事项的监督;加强对权力部门的监督;加强对关系老百姓切身利益资金的监督;加强对政府投资重点建设项目的监督;加强对领导干部的廉政监督。

三是在执行的深度上侧重&;两个拓展&;。

即部门预算执行由一级预算单位向二、三级单位拓展;民生资金的延伸审计由前几年的到事业单位向直接到受益对象、个人拓展。

今年财政&;同级审&;中我们共延伸调查行政事业单位46个,农户190余户,既有效地提升了&;同级审&;质量,又为年内实施同类专项审计提供了第一手资料和数据。

今年5月19日,县15届人大会第18次会议听取县审计局关于20xx年财政同级审情况汇报,提交的审计工作报告得到县人大的高度肯定,起到了很好的效果。

同时提交的审计建议得到了县委、县人大、县政府的高度重视,例如在同级审中我们针对杜绝截留、挤占、挪用等影响政府性专项资金使用效益发挥的问题,我们向县政府提出的进一步加强和规范政府性专项资金管理,确保政府性专项资金安全、高效使用,充分发挥政府性专项资金在经济建设和社会事业发展中的作用的建议,五月份,县政府根据审计建议出台了《加强政府性专项资金管理的通知》,该文件的出台和实施,对我县加强财务管理、厉行节约方面将产生良好的社会效果,对有关单位财力的调剂从收入源头上解决苦乐不均的问题。

  二、坚持制度,经济责任审计取得新进展。

今年上半年县委组织部下达的领导干部经济责任审计项目8个。

其中任中审计2个(县卫生局局长聂腊山同志任中审计、县人防办主任易冰同志任中审计),离任审计6个(南湖洲、文星镇、畜牧局、检察院、东塘镇、财政局党政领导离任审计),共查处违规资金XXXX年.1万元,对于维护正常的经济秩序,增强领导干部财经法规意识起到了积极作用。

在工作中,我们主要坚持了&;四项制度&;:

一是审计成果分析制度。

坚持定性定量,准确界定被审计对象的责任。

如今年4月份,原文星镇党委书记朱某涉嫌经济问题&;双规&;,我局迅速对朱某开展经责审计,我们紧紧抓住各项经济疑点问题开展调查和审计,切实澄清底子。

为纪检监察部门正确处理干部提供依据。

二是审前进点运用沟通制度。

每次经责审计项目进点前,组织部门领导都会陪同审计组进驻各单位,对经责审计过程中遇到的新问题、新难点我们适时与组织部门进行沟通和反馈,所有问题都迎刃而解。

三是审计结果落实整改报告制度。

被审计领导干部及其所在部门、单位在规定时间内向联席会议办公室报告整改情况。

纪检监察、组织人事部门对审计领导干部及其所在部门、单位执行审计决定和落实审计意见以及整改情况进行跟踪检查。

四是警示预防制度。

积极配合县政府、纪检监察和组织部门构建警示教育机制,6月中旬,县政府组织各乡镇、县直部门主要负责同志召开全县政府常务会议。

我局党组书记、局长陈建国同志就同级审中四个问题比较多的单位的审计情况在会上进行通报。

向被审计单位提出了整改意见,对违规问题依法作出了审计处理决定。

在全县引起了不小的反响,审计结果的通报充分发挥审计机关在党风廉政建设和反腐败工作中的作用。

  三、改进方法,专项审计迈出新步伐。

20xx年是我局实施中心工作最多的一年,共完成政府外债资金审计、汽车站整体搬迁、湘阴宾馆整体搬迁、城建投办公楼、水利局安全饮水工程、政府厉行节约和津补贴检查等大型专项审计9个,项目多,任务重,为此,我们着重做到了&;三个结合&;:

一是全面审计与重点审计相结合。

如今年3月省厅组织的政府外债资金审计,由于在同级审中涉及到了政府外债资金情况,为了不增加自身审计成本,不拖延时间。

对此,我们就充分利用同级审和政府外债资金两项审计相结合。

这样既提高了效率又保证了效果,确保了审计工作达到预期目标。

二是坚持工程审计与财务审计相结合。

工程审计实际上就是建设管理全过程的审计。

因此,我们坚持从财务报表中查,从档案资料中找,今年90%的工程审计项目做到了工程审计与财务收支审计相结合,6项公共工程项目送审金额XXXX年万元,审计核减政府公共财政拨付金额430万元。

三是坚持事后审计与事前、跟踪审计相结合。

将审前调查作为质量控制的首要环节来抓,规定所有行业审计项目及重大审计事项都必须开展审前调查。

今年来县内相继动工开建的几个重点项目,如城西渠工程、县燎原水库工程等,凡是涉及国家投资的,每个项目我们都提前介入,对于一些隐蔽工程均拍照存档,作为今后工程、审计结算的依据。

  四、创新载体,审计质量管理有了新提升。

从完善三级复核制度入手,不断规范审计执法行为,开展了&;四个一&;活动:

一是组织开展一次审计项目质量检查和优秀项目评比。

年初对20xx年实施的44个项目进行了质量检查,评出了6个优秀审计项目并给予了奖励,对查出的问题进行了通报。

二是组织开展&;互授互学&;主题活动。

我局把业务水平提升摆到全盘工作的切入点来抓,在全体干部职工中开展&;互授互学&;活动,通过一人讲授一堂业务讲座课,推动被审计单位信息、过来常见的舞弊形式和审计人员个人实践体会&;全流通&;,在审计机关内部搭建了业务学习&;同频共振&;新平台。

三是组织了一次优秀审计项目案卷和审计方案、审计日记和底稿范本展示。

结合近几年在审计项目质量检查和优秀项目评比中发现的一些好项目进行展示,并选择一些优秀审计方案、审计日记、审计底稿制作范本供大家学习借鉴。

四是开展半年度工作讲评活动。

结合历年工作实际确定6月28日开展全局半年度工作讲评活动,每个同志都认真撰写半年度工作总结。

并在会上作述职发言,会上32位同志竞相展示自己的风采,此次活动大大激发了同志们的工作热情。

  五、以人为本,干部队伍建设取得新成效。

事业兴衰,关键在人,建设一支高素质的干部职工队伍是做好审计工作的保证。

为此,我们一是抓思想教育,凝聚人心。

除坚持每周五下午正常的政治理论学习外,另外我们根据一个时期的工作要求及干职工思想状况,有针对性的开展思想教育活动。

如3月份组织学习了《新审计法实施条例》,每人都撰写了心得体会;4月份围绕开展易炼红书记&;三更&;讲话学习活动,重温了各项制度,每人作了表态发言;根据县委、县政府安排选派两名得力干部对口帮扶工业园企业项目&;&;兴亮机电项目;选拔一名负责同志担任白泥湖乡科学发展观指导员和农村党支部第一书记;4月14日组织全体机关干部职工开展万名干部进民家活动,下到白泥湖乡进组入户察民情、捐资2万元用于村组改善水利设施,捐献电脑1台,慰问15户特困户;与此同时,狠抓本单位文明卫生创建活动,20xx年元月我局荣膺XX省文明卫生单位称号的基础上,20xx年5月我局再次荣获XX市文明单位荣誉称号。

这些,都有力地融洽了党群干群关系,提升了全局文明创建水平。

二是为干部营造良好生活工作环境。

今年我局投入资金5万元,新购笔记本电脑10台,一线审计人员都全部配备了笔记本电脑,投入资金2万元,在机关院内新栽花草树木,全局扎实开展卫生创建和机关内保工作,切实保证了机关卫生、整洁、安全、有序的形象。

三是抓业务学习,提高素质。

除制定全年学习计划、每月组织一次业务讲评会外,还选派业务人员参加培训,今年以来共选派1人参加市党校理论;16人参加县党校集中培训;6人参加了各类业务知识培训学习;选派6人参加ao认证考试,并全部通过(目前我局共有14人通过ao考试认证)。

全体同志坚持一边学习理论,一边在实践中总结,今年来,先后向各类报刊杂志报送文章十余篇,其中《搭平台促&;共振&;&;&;湘阴审计&;互授互学业&;提升业务水平》、《XX县审计局强化全员实绩考核》《XX县审计局积极服务地方经济发展》、等文章被《中国审计报》、《XX审计简报》、《岳阳晚报》采用,不仅宣传推介了自身工作,也促使了全局同志业务理论水平不断提高。

与此同时,坚持审计现场就是考场,在干事创业中选人、用干事创业的人,这样一个号子吹到底、一把标尺量到底。

基建股副股长冯文国过来工作认真负责、业务能力突出,去年圆满完成各项审计项目计划,审计收缴超历史水平。

今年3月份被提拔为基建投资股股长。

良好的用人导向有效地激发了各个股室的工作潜能,让全局干部职工学有标兵、赶有先进,形成了你追我赶、齐头并进的良好格局。

  回顾上半年的工作,在全局干部职工的共同努力下,我们取得了一定成绩,但也仍然存在着诸多欠缺和不足,如:

审计的服务作用还没有充分发挥;信息化建设跟不上审计工作发展需要,虽然我们为网络建设做了一些工作,但是计算机辅助审计面比较窄,软件应用能力较低的问题仍然是限制审计工作快速发展的主要因素;审计队伍的素质与审计发展的要求不很相适应等等,这些都有待在以后的工作中予以一一改进。

  20xx年下半年,我局将紧紧围绕我县确立的发展目标和发展战略,为我县全面建设小康社会、推进城乡一体化建设和新农村建设各项工作提供优质、高效的审计监督和服务。

主要思路是:

  

(一)在绩效审计上有所突破。

绩效审计是当前审计工作的崭新课题和发展方向,对于我局来说,绩效审计的路还很漫长。

从工作实际来看,绩效审计没有固定的模式,也没有统一的标准可以遵循,需要我们长期的探索。

针对这种情况,我们提出&;审计绩效与绩效审计相结合&;的发展思路,要求每个绩效审计项目要搞出审计效益,每个审计项目要找准效益审计关键点,力求从审计项目的经济效益、社会效益和经济发展的环境效益等方面多点开花,走出符合当前审计工作实际的绩效审计之路。

  

(二)在计算机应用方面有所突破。

下半年,我局针对当前先进审计技术方法的应用比较落后的状况,拟开展两次ao和oa应用方面的专业培训。

我们将聘请计算机专家授课,一方面达到普及计算机应用知识的培训;另一方面以此推动我局信息化建设和应用的水平,力争实现无纸化办公,切实提高审计工作效率。

  1.审计局上半年总结范文3篇

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