品管部绩效考核细则.docx

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品管部绩效考核细则

品管部绩效考核细则

1.目的

为了充分发挥员工的工作积极性和创造性,提高员工的工作质量、工作效率及改善的主动性,创建一支学习创新、作风优良、蓬勃向上的优秀团队,以及更有效地正确评价员工的工作能力及自我管理能力。

通过创建有效地激励机制,激发员工的自我推动力,提升品管部整体管理水平,同时使员工的考评公开、公正化,使员工的考核及基础管理稽查“有据可依”,特制定本考核细则。

2.适用范围

合胜品管部

3.考核对象

品管部所有员工

4.考核内容

员工考勤、行为规范、现场管理(7S)、工作绩效管理、现场质量管理、岗位技能管理、安全管理等方面进行考核。

5.考核办法

5.1.本细则采用正、负激励的分值考核制,由员工的上一级管理人员或各职能管理人员负责执行考核。

考评记录直接体现在“员工绩效考核表”上(加/减分项需在考核当天由员工在“员工考核记录表”签名确认,有异议者当天提出)。

每月1-5号由部门文员把相关人员的考评汇总,部长确认后提交企管部。

5.2.本细则中,每位员工每天的考核基准分为100分,采用加减分制,加减分每天不得超过30分;如果考核分低于70分,应重新接受培训,月度按平均分值为该员当月最终考核分。

5.3.本细则中所有规定只是内部考核,给公司稽查人员查到个人,班组按通报文件进行考核,不得重复考核;对于通报中罚金的则追加相应分数进行处罚。

6.考核细则

6.1.员工考勤

序号

规范及要求

考核标准(分)

备注

1

迟到5分钟以内(含部门早会、培训)

-1

依实际时间为准

(允许偏差1分钟)

2

迟到10分钟以内(含部门早会、培训)

-2

3

迟到10分钟到半小时以内

-4

4

迟到超过半小时至两小时内(或不服从晚上加班)

-10

视为旷工半天

5

旷工一天(依生产正常出勤及工作需要)

-20

6

不得托人、代人打考勤卡

-4/次

保安稽查到、被举报

7

加班时间脱岗(安排加班而实际不在岗)

-4/次

被稽查、生产投诉

8

主动在有需要的车间协助加班

+1-5/天

视情况(照常考勤)

6.2.行为规范(责任不清或培训不到位的由上一级管理人员共同承担)

序号

规范及要求

考核标准(分)

备注

1

穿好厂服,并扣好衣扣;不穿拖鞋、短裤、裙子上班

-1

2

上班工作时间不打私人聊天电话、埋头玩弄手机、带耳机听歌

-1

3

严禁在检验及办公现场吃早餐零食、嬉戏、打闹、闲聊或看与工作无关的书报、影视、玩游戏

-2

部门管理人员、企管部稽查

4

对属实的考核记录不得无理拒签(可正常渠道反馈),不得借故大声喧哗,吵闹;

-2

5

员工必须爱护公物,设备、仪器、周转器具,禁止野蛮操作

-2

6

不服从上级安排,对同事,管理人员的指导整改,态度恶劣、并有辱骂行为

-2-10

7

上班工作期间睡觉

-10

8

对各类下发文件、指引、学习材料、管理规定及要求整改项等进行无理抵制

-1-5

视情节

9

寻衅滋事、吵架,打架、斗殴及进行赌博活动的(含在厂区、车间、公司宿舍、工作区域等)

-30/次

罚款300,交企管部处理或送公安机关法办

10

办公室、车间检验区域内严禁吸烟(车间投诉或企管部稽查)

-5/次

罚款50交企管部处理

11

在完成本职工作任务、提高产品质量、节约公司资源和能源等方面,做出显着成绩的

+2-20

视情况

12

主动发现问题,提出有价值的并被公司采纳的合理化建议的

+5-20

视情况

13

及时发现不良情况加以制止纠正并报告上级

+1-5

视情况

14

见义勇为,防止灾害发生或消灾行动中表现突出

+5-20

视情况

15

月度工作积级,无迟到、早退、旷工、扣分记录者

+6

月度考核

6.3工作现场管理(责任不清或培训不到位的由上一级管理人员共同承担)

序号

规范及要求

考核标准(分)

备注

1

现场检验及办公区域7S脏乱差,个人生活物品随意摆放

-1

2

不合格的物料标识不清楚,随意乱放

-1

3

随意串岗、离岗、与生产及其他人员戏耍、打闹

-1

4

与生产及其他人员闲聊影响工作被投诉

-1

5

被检查拍照项未及时做出整改或整改无效

-1

6

工作期间违反生产车间管理制度被投诉

-1

7

下班后,员工要将工作检验用品、记录报表、标识单、样品整理归位摆放,不得随意放置

-1

8

主动维护公共区域或他人的现场整洁(标识单、办公用品、检验用品摆正或清理)

+1

6.4.现场质量管理及岗位技能(责任不清或培训不到位的由上一级管理人员共同承担)

序号

规范及要求

考核标准(分)

备注

1

由于个人检验失误或不按检验技术文件要求而出现批量质量问题,如:

造成后工序抱怨、车间投诉的

-2-10

视情况、批量大小、

损失金额等

2

检验完不签字(盖章)不写检验记录的

-1

3

检验不及时,被后工序及车间人员投诉的(分影响生产或导致停线)

-1-3

4

检验不合格(批量)或达不到工艺要求,未及时反馈,造成处理延时的(分影响生产或导致停线)

-1-3

5

对于外部门或市场反馈的质量问题/事故,属员工责任的,分直接责任与间接责任进行考核。

直接责任:

指由于因个人检验失误或不按检验技术文件要求所导致的。

间接责任:

指属供应商零部件质量问题(不是批量性),但因员工抽检执行不好所导致

-4/-2

6

能及时发现物料漏装、错装,避免质量事故发生/批量质量事故

+2-5

视情况

7

能及时发现质量隐患(如物料配送错误、技术文件错误、零部件质量问题等)

+2

8

能提出有效的质量整改项目,并参与项目的开展

+3-10

视情况

6.5.安全管理(责任不清或培训不到位的由上一级管理人员共同承担)

序号

规范及要求

考核标准(分)

备注

1

安全疏散通道口应保持畅通;不触碰车间应急照明设施

-1

2

检验及办公区域易燃易爆物料、化学品堆放远离火种

-1

3

消防器材、设施等必须妥善保管,不得被其它物品所遮拦,不得擅自挪用(除火警外)

-1-3

视情节

4

注意遵守车间检验区域有关安全用水、用电、用气等规定,非紧急情况尽量避免接触总开关

-3

5

各种电闸、开关、插座、消火栓应完好,操作灵活,如存在不良现象应及时反馈

-1

6

严禁携带刀具、易燃、易爆、挥发等危险品进入车间检验及办公区域

-5

情节严重送企管部

6.6.文化建设自主改善

序号

规范及要求

考核标准(分)

备注

1

在公司及部门组织的各类培训活动,考核(含抽查)不合格者

-1-3/次

2

在部门组织的各类考试中前三名/后一名

+1-3/-1

3

无故不参加公司及部门组织的活动或报名而不参加的

-2/次

4

由于个人原因而受到其它部门投诉,经查情况属实的

-3-10

企管部通报批评

5

积极学习,以讲师的身份给员工进行培训,取得良好效果

+2-10

视情况

6

积极支持“部门看板”,包括维护、策划、设计等

+1-5

视情况

7.备注

7.1.考核过程监控:

为了确保考核起到激励作用的充分发挥,各管理人员应切实按照“考核细则”逐级执行考核,部长由企管部直接考核,企管部将不定期抽查考核的时效性、公平性,对不按本细则考核的管理人员,将给予通报批评。

7.2.考核过程投诉:

考核过程中如员工对管理人员考核过程、结果有异议,可向上一级管理人员或企管部反馈,不得借故无理取闹拒绝签字确认(当日无正当理由及申诉而拒绝签认的自动默认),相关人员将在两日内给予答复。

7.3.考核加减分事项由部门文员每日详细记录《每日考核事项记录表》,并由当事人及考核者签认。

7.4.每月“绩效考核记录表”由部门文员统一负责汇总上交企管部综合汇总、管理、保存,如出现人员调动、晋升时将作为个人表现依据之一。

7.5.对于因违反上述规定影响范围较大的,视情节加大考核力度。

8.本细则自签发日起执行!

编制:

审核:

批准:

附件一

品管部员工绩效考核表

月份:

序号

姓名

日期及考核得分

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

备注:

1.月度以该员平均分考核.2.正常公休或已批准的请假日不考核.3.每日考核加减分事项公布并汇总月底一并交由企管部核对.4.月出勤不足26天(非公司原因的,含当月新进员工)当月不得评为优。

5.其他未尽事宜后续补充。

汇总

主管审核

企管部核对

部门长批准

附件二

每日考核事项记录表

日期:

序号

加减分考核事项

加减分值

被考核人

考核人()

备注

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

记录

审核

附件三

品管部月度考核汇总表

序号

姓名

品管部考核得分及系数

企管部考核综合百分比

当月实际出勤

当月应收薪资

备注

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

企管部汇总

副总审核

常务副总复核

总经理批准

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