内部审计作用安徽省2015上半年

2015年下半年安徽省内审师内审计作用:管理内部审计职能考试试卷本卷共分为1大题50小题,作答时间为180分钟,总分100分,60分及格.一单项选择题共50题,每题2分.每题的备选项中,只有一个最符合题意1.对内部审计业务中存在的风险的定义,控制应该针对所有领域的工作情况。控制应该尽量简单。过度的控

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1、2015年下半年安徽省内审师内审计作用:管理内部审计职能考试试卷本卷共分为1大题50小题,作答时间为180分钟,总分100分,60分及格.一单项选择题共50题,每题2分.每题的备选项中,只有一个最符合题意1.对内部审计业务中存在的风险的定义。

2、控制应该针对所有领域的工作情况。
控制应该尽量简单。
过度的控制既浪费时间又浪费金钱。
过时的信息是不恰当的。
5. 某组织大量采用最终用户开发的方式。
然而由于对最终用户开发的系统缺乏必要的安全和恢复控制,而可能对组织产生。

3、江西省2016年上半年注册内审师内部审计作用:公司治理模型试题本卷共分为1大题50小题,作答时间为180分钟,总分100分,60分及格.一单项选择题共50题,每题2分.每题的备选项中,只有一个最符合题意1.在对人事部门进行审计的过程中,内部。

4、吉林省2015年下半年注册内审师内部审计作用:公司治理的基本框架考试题本卷共分为1大题50小题,作答时间为180分钟,总分100分,60分及格.一单项选择题共50题,每题2分.每题的备选项中,只有一个最符合题意1.在分布式数据处理中,令牌环。

5、辽宁省2015年下半年内审师内审计作用:内部审计与全面质量管理考试题本卷共分为1大题50小题,作答时间为180分钟,总分100分,60分及格.一单项选择题共50题,每题2分.每题的备选项中,只有一个最符合题意1.服务的特征不包括以下的哪一项。

6、2017年上半年江西省注册内审师内部审计作用:公司治理模式与内部审计试题本卷共分为1大题50小题,作答时间为180分钟,总分100分,60分及格.一单项选择题共50题,每题2分.每题的备选项中,只有一个最符合题意1.在分布式数据处理中,令牌。

7、湖北省2016年上半年注册内审师内部审计作用:公司治理模型考试题本卷共分为1大题50小题,作答时间为180分钟,总分100分,60分及格.一单项选择题共50题,每题2分.每题的备选项中,只有一个最符合题意1.某新来的助理审计人员受命对他并不。

8、2015年下半年重庆省注册内审师内部审计作用:公司治理模型考试题本卷共分为1大题50小题,作答时间为180分钟,总分100分,60分及格.一单项选择题共50题,每题2分.每题的备选项中,只有一个最符合题意1.根据准则的规定,内部审计主管制定。

9、4.过时原料及边角余料几如均记入事先确定的项目数码内。
这些原料分别装入特定的箱子运往某公司拍卖场销售。
为降低这一过程中的各种风险,公司应当采取如下哪些步骤?I 出售的过时原料及边角余料需要由管理部门批准认定;II允许雇员在拍。

10、每个分部与其他三个分部的利息收益。
各个分部的日现金收入和利息收益,从而确认有5%或更多差异的分部。
每个分部总的现金余额与当期利息收益和按照其最小现金余额模型计算出的目标利息收益。
5. 某邮局开一个服务窗口为排成单队的顾客提供服务。

11、审计师可以使用以下哪种审计技术来进行实时例外检查绕过计算机审计;内嵌审计模块;平行模拟;桌面方法检查。
6. 以下关于机构内部风险管理职责的描述中,哪项是不正确的?风险管理归根到底是董事会的职责。
风险管理可通过直线。

12、要求员工主管批准员工的工作时间卡。
定期现场观察工资支票的分发情况。
5. 一个拥有14344个客户的公司推断本企业年度内应收账款余额平均值为$15412,中位数为$1038根据如上信息,审计师可以得出的结论是应收账款余额的分布。

13、从客户处接收现金并编制现金收取情况的初步清单;将收取的现金登录在自动更新总帐的应收明细帐中;针对签署从客户手中收取的支标以及填写银行储蓄单制定限制性规定;在银行存款并编制月度银行对帐单。
5. 下列各项中属于灾难恢复计划的一项。

14、和。
和;和; 4.内部审计师正在对以前12个月采取的销售佣金计划的有效性进行评价,对此项计划的有效性提供强有力支持的审计程序应该是按生产线计算过去三年来每月销售的变动百分比;将本年每月的产品销售成本和前两。

15、b.合规性审计(compliance)c.经营审计(Operational)d.项目结果审计(programresults) 5. 哪种类型的证据在评价应收账款回收的可能性时最可信?肯定式应收账款函证回函否定式应收账款函。

16、d.接触外部审计师的工作底稿。
5. 审计标准要求定期实施考核内部审计师的工作业绩,以下哪项对此负有责任?审计委员会首席审计执行官管理层内部审计师 6. 计划和控制贯穿整个企业和整个数据资源生命周期所使用的数据被。

17、200元和960元 5. 哪项是电子工作底稿的不足?每个审计人员必须有一台个人电脑重要的工作底稿仍然必须打印和归档互相索引更难需要进行特别的技术培训 6. 根据下面的资料回答问题1至4某公司收到一匿名信,举报三位高级。

18、2017年上半年辽宁省注册内审师内部审计作用:公司治理模式与内部审计试题本卷共分为1大题50小题,作答时间为180分钟,总分100分,60分及格.一单项选择题共50题,每题2分.每题的备选项中,只有一个最符合题意1.文件可以提供具有不同程度。

19、必须测试每种类型的几个交易;在审计师的控制下,由客户的计算机程序来处理测试数据;测试数据必须包含所有可能的有效和无效情形;测试的程序与客户经常使用的程序是不同的。
5. 现在,一些组织采用数据库管理系统来管理组织的数据信息。

20、局限于控制的有效性只有最高管理层或被审部门管理层要求时才表达意见以经验为基础,无偏见。
基于充分的事实证据基础上,表达审计意见。
5. 在发送审计报告之前,某报纸的头版断言总经理一直为私人目的而花费组织的资金。
审计师有。

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