上半贵州内审师内部

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15、山东省2017年上半年内审师内部审计基础:内部审计定义的释义考试试题一单项选择题共 25题,每题2分,每题的备选项中,只有1个事最符合题意 1在审查管理层提交给董事会的报告时,内部审计部门应该A:评估用以编制管理报告的程序B:与前一阶段的管。

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17、宽带 5. 一个中型城市每年为31000名顾客提供8.5亿加仑的水.至少每5年要更换一次水表以保证正确计价.供水部门跟踪未计量的水以确认没有开出账单的量.最近,该部门发布了以下用水报告 业务 一月 二月 三月 第一季度实际 。

18、 4.内部审计师将业务记录于工作底稿,工作底稿可以包括控制调查问卷流程图问题清单以及叙述性的描述.调查问卷由一系列有关控制的问题组成,内部审计师认为这些问题对于预防或阻止差错及舞弊很有必要.以下哪个问题对于帮助内部审计师了解。

19、5对于跨国公司而言,内部审计师和外部审计师会涉及同一套中期财务报表,以下哪项内容以最佳方式阐述了其中的原因国际会计准则要求内部审计师和外部审计师都对公司季度财务报表进行审计;如果单独开展工作,内部审计师和外部审计师都无法有效。

20、易逝性不可分割性 5. 在初步调查之前,首席审计执行官将一张备忘录和调查问卷送交被审计单位高级主管,这个程序最有可能的结果是帮助理解审计事项是一种获取信息的不经济的方法将被审计单位的主管本人牵涉到审计事项中只适用于远。

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