浅析中小企业内部审计

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13、Key words: Financial enterprise;Commercial bank; Internal audit; Effectiveness目录1 绪论 11.1 论文研究的背景和意义 11。

14、但是,中小企业普遍存在着所有权与经营权不分离组织结构简单业务性质比较单一会计机构设置不规范等现象,如何充分有效利用内部审计的独特功能,大力推行中小企业内部控制制度建设,从理论与实践上探索中小企业企业治理与内部控制建设方案,既可以优化企。

15、浅谈会计岗位分工在中小企业内部控制中的运用张晓东内蒙古河套学院 摘要从我国中小企业的成长发展的历程中,可以认识到,抵御风险能力较低融资难现代企业制度不健全管理不规范等这些问题的深层次原因是缺少设计合理,运行规范的企业内部控制制度.而内部控制。

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18、Small and mediumsized enterprises as the mainstream of economic power in China, to our countrys economic development p。

19、中小企业板上市公司内部审计工作指引第一章 总 则 第一条 为进一步规范中小企业板上市公司以下简称上市公司或公司内部审计工作,提高内部审计工作质量,保护投资者合法权益,依据审计法审计署关于内部审计工作的规定等有关法律法规规章和深圳证券交易所股。

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