嘉祥县人民检察院.docx

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嘉祥县人民检察院

嘉祥县人民检察院

2017年度部门决算

一、部门基本情况

1.部门职责

嘉祥县人民检察院是国家的法律监督机关,对嘉祥县人民代表大会及其常务委员会和济宁市人民检察院负责并报告工作,接受嘉祥县人民代表大会及其常务委员会的监督和济宁市人民检察院的领导。

其主要职责是:

依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

依法对贪污贿赂犯罪、国家工作人员的渎职犯罪、国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查的侵犯公民人身权利的犯罪与侵犯公民民主权利的犯罪以及由省人民检察院决定立案侦查的机关工作人员利用利用职权实施的其他重大犯罪案件立案侦查。

依法对刑事诉讼实行法律监督;负责对刑事案件的审查批捕、决定逮捕、提起公诉工作。

对刑事案件的审判、裁定的执行和看守所活动是否合法实行监督。

依法对民事、经济审判和行政诉讼实行法律监督。

对本级人民法院确有错误的判决和裁定,依法提起抗诉或提请济宁市人民检察院向济宁市中级人民法院提出抗诉。

受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首;办理刑事案件的赔偿事项。

对国家机关工作人员职务犯罪预防工作进行研究并提出职务犯罪预防的对策;落实检察环节中的其他社会治安综合治理工作。

开展检察技术工作。

负责检察队伍建设和思想政治工作;依法管理检察官、司法警察以及其他检察人员;协同县编委管理检察机关机构编制工作。

协同县主管部门管理和考核检察委员会委员、检察员和其他检察人员;提请县人民代表大会常务委员会决定任免副检察长、检察委员会委员和检察员;依法任免助理检察员和其他检察人员。

规划、组织检察人员的教育培训工作。

规划和实施检察行政装备工作。

组织检察机关对外交流,办理有关的司法协助事务和个案协查工作。

对检察机关具体应用法律问题进行研究,向上级检察机关提出司法建议;开展检察宣传和法制宣传,制定检察工作的规定、办法和实施细则。

负责对检察机关离退休人员的管理和服务工作。

负责其他应由县人民检察院承办的事项。

2.机构设置及单位构成

嘉祥县人民检察院下设2个自侦局和23个科室队,包括办公室、政治处、侦查监督科、公诉科(未检科与其合署)、反贪局侦查一科、反贪局侦查二科、反贪局侦查三科、职务犯罪预防综合科(反贪局综合科与其合署)、反渎局侦查一科、反渎局侦查二科、反渎局综合科、民事行政检察科、控告申诉检察科、刑事执行检察局、检察技术科、法律政策研究办公室(检委会秘书科、信息通讯科与其合署)、人民监督员人大代表政协委员工作室、司法警察大队、监察室(检务督察室与其合署)、案件管理中心、派驻马集检察室、派驻梁宝寺检察室、派驻开发区检察室。

二、公开表格

1.《收入支出决算总表》

收入支出决算总表

公开01表

部门:

济宁市嘉祥县人民检察院(本级)

金额单位:

万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

1,770.67

一、一般公共服务支出

28

0.00

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

1,180.03

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

 

22

 

 

49

 

本年收入合计

23

1,770.67

本年支出合计

50

1,180.03

用事业基金弥补收支差额

24

0.00

结余分配

51

0.00

年初结转和结余

25

440.83

年末结转和结余

52

1,031.46

 

26

 

 

53

 

总计

27

2,211.50

总计

54

2,211.50

注:

本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.《收入决算表》

收入决算表

公开02表

部门:

济宁市嘉祥县人民检察院(本级)

金额单位:

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,770.67

1,770.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

1,770.67

1,770.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20404

检察

1,770.67

1,770.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040401

行政运行

1,278.03

1,278.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040409

两房建设

492.64

492.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:

本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3.《支出决算表》

支出决算表

公开03表

部门:

济宁市嘉祥县人民检察院(本级)

金额单位:

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,180.03

1,031.92

148.11

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

1,180.03

1,031.92

148.11

0.00

0.00

0.00

20404

检察

1,180.03

1,031.92

148.11

0.00

0.00

0.00

2040401

行政运行

1,031.92

1,031.92

0.00

0.00

0.00

0.00

2040409

两房建设

148.11

0.00

148.11

0.00

0.00

0.00

注:

本表反映部门本年度各项支出情况。

4.《财政拨款收入支出决算总表》

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:

济宁市嘉祥县人民检察院(本级)

金额单位:

万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,770.67

一、一般公共服务支出

28

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

31

1,180.03

1,180.03

0.00

 

5

 

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

0.00

0.00

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

0.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

1,770.67

本年支出合计

49

1,180.03

1,180.03

0.00

年初财政拨款结转和结余

23

440.83

年末财政拨款结转和结余

50

1,031.46

1,031.46

0.00

一般公共预算财政拨款

24

440.83

 

51

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

25

0.00

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

2,211.50

总计

54

2,211.50

2,211.50

0.00

注:

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

5.《一般公共预算财政拨款支出决算表》

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:

济宁市嘉祥县人民检察院(本级)

金额单位:

万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1,180.03

1,031.92

148.11

204

公共安全支出

1,180.03

1,031.92

148.11

20404

检察

1,180.03

1,031.92

148.11

2040401

行政运行

1,031.92

1,031.92

0.00

2040409

两房建设

148.11

0.00

148.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6.《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:

济宁市嘉祥县人民检察院(本级)

金额单位:

万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

582.06

302

商品和服务支出

114.56

310

其他资本性支出

120.15

30101

基本工资

143.61

30201

办公费

8.18

31001

房屋建筑物购建

0.00

30102

津贴补贴

264.58

30202

印刷费

0.74

31002

办公设备购置

105.45

30103

奖金

7.43

30203

咨询费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30104

其他社会保障缴费

125.33

30204

手续费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30106

伙食补助费

21.81

30205

水费

2.54

31006

大型修缮

0.00

30107

绩效工资

0.00

30206

电费

40.81

31007

信息网络及软件购置更新

14.70

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

邮电费

0.22

31008

物资储备

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30208

取暖费

0.00

31009

土地补偿

0.00

30199

其他工资福利支出

19.30

30209

物业管理费

0.00

31010

安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

215.15

30211

差旅费

6.65

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30302

退休费

0.00

30213

维修(护)费

2.79

31013

公务用车购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30214

租赁费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30304

抚恤金

41.36

30215

会议费

2.30

31020

产权参股

0.00

30305

生活补助

30.10

30216

培训费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30217

公务接待费

1.57

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

医疗费

0.00

30218

专用材料费

0.00

30401

企业政策性补贴

0.00

30308

助学金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30402

事业单位补贴

0.00

30309

奖励金

0.00

30225

专用燃料费

0.00

30403

财政贴息

0.00

30310

生产补贴

0.00

30226

劳务费

2.12

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

住房公积金

43.56

30227

委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

提租补贴

0.00

30228

工会经费

0.00

30701

国内债务付息

0.00

30313

购房补贴

85.43

30229

福利费

0.00

30707

国外债务付息

0.00

30314

采暖补贴

5.78

30231

公务用车运行维护费

25.06

399

其他支出

0.00

30315

物业服务补贴

8.93

30239

其他交通费用

21.60

39906

赠与

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

0.00

 

 

 

人员经费合计

797.21

公用经费合计

234.72

注:

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

7.《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:

济宁市嘉祥县人民检察院(本级)

金额单位:

万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

26.70

0.00

25.10

0.00

25.10

1.60

26.63

0.00

25.06

0.00

25.06

1.57

注:

本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

其中:

预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

8.《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:

济宁市嘉祥县人民检察院(本级)

金额单位:

万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:

本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

三、预算执行情况分析

(一)总体情况

2017年度本部门决算收入1770.67万元,比上年增加678.49万元,增长38%,主要原因为:

我单位新建“两房”及办公综合楼项目建成,财政拨付的基建建设资金增加。

与2017年度部门预算收入1096万元相比,多收674.67万元,主要原因为:

基建建设资金追加投入增加。

2017年度本部门决算支出1180.03万元,比上年减少296.92万元,降低25%,主要原因为:

一是清源节流,节俭开支,二是部分基建工程按合同节点未到支付环节。

与2017年度部门预算支出1096万元相比,多支84.03万元,主要原因为:

基建资金支出增加。

多支资金的来源为:

基建建设资金。

2017年度本部门决算财政拨款支出1180.03万元,比上年减少296.92万元,降低25%,主要原因为:

一是清源节流,节俭开支,二是部分基建工程按合同节点未到支付环节。

与2017年度部门预算支出1096万元相比,多支84.03万元,主要原因为:

基建资金支出增加。

多支资金的来源为:

基建建设资金。

(二)“三公”经费支出情况

2017年,本部门通过公共预算财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行、公务接待等经费支出共26.63万元,比上年减少16.18万元,降低37.7%。

其中:

1.因公出国(境)费0万元,与上年相比无增减。

2.公务用车购置及运行费25.06万元,比上年减少14.01万元,降低35.8%。

主要包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

其中:

(1)公务用车购置费0万元,与上年相比无增减。

(2)公务用车运行维护费25.06万元,比上年减少14.01万元,降低35.8%,主要原因为:

加大车辆管理力度,创新管理模式,车辆加油、维修费用下降,节省财政资金。

我单位目前有1辆机要通信应急用车,主要用于运送机要文件等公务;有15辆执法执勤用车,主要用于执法办案等公务。

截至2017年底,本部门公务用车保有量为16辆。

3.公务接待费1.57万元,比上年减少2.17万元,降低58%,主要原因为:

一是严格执行公务接待管理制度,加大管理力度,公务接待费用降低;二是上级及外单位来我院考察、学习等活动减少。

国内公务接待75批次、365人。

主要包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(三)机关运行经费支出情况。

2017年本部门机关运行经费支出234.72万元,比2016年减少142.65万元,降低37.8%。

主要原因为:

一是勤俭节约,节省开支;二是业务量减少,运行费用降低。

(四)政府采购支出情况

2017年本部门政府采购支出总额120.15万元,其中:

政府采购货物支出120.15万元,占支出总额的100%。

全年共授予企业政府采购合同120.15万元,其中:

授予小微企业合同金额120.15万元,占授予合同总金额的100%。

(五)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有房屋面积8075.85平方米,其中办公用房1632.6平方米,业务用房2273.71平方米,其他用房4169.54平方米;共有车辆16辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车10辆、特种专业技术用车5辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上大型设备0台(套)。

四、数据口径及名词解释

1.收入支出数据口径:

县直行政事业单位收入支出主要包括一般公共预算财政拨款收入支出、政府性基金预算财政拨款收入支出、财政专户管理资金收入支出和其他资金收入和支出。

其他资金收入支出主要包括本单位依法开展有偿业务活动取得的收入以及为开展有偿业务活动发生相关支出、上级补助收入及附属单位缴款、上缴上级支出及对附属单位补助支出、本级横向财政拨款收入支出和非本级财政拨款收入支出。

偿还性资金的收入和支出在部门决算中作为资产或负债反映,不记入收入和支出。

2.三公经费数据口径:

当年公共预算财政拨款(含年度执行中追加预算)和上年公共预算财政拨款结转结余资金安排的“三公经费”实际支出。

3.机关行政运行经费口径:

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款和上年公共预算财政拨款结转结余资金安排的基本支出中的日常公用经费支出。

4.政府采购支出金额口径:

2017年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购实际支出金额。

包含本年度及以前年度授予合同的支出。

5.供应商规模划分标准:

参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定标准。

6.其他名词解释。

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