上海市浦东新区宣桥镇经济管理事务中心度单位决算.docx

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上海市浦东新区宣桥镇经济管理事务中心度单位决算

上海市浦东新区宣桥镇经济管理事务中心2016年度单位决算

第一部分上海市浦东新区宣桥镇经济管理事务中心概况

一、主要职能

承担镇集体资金、资产、资源监督管理的日常工作,做好农村土地承包管理、集体经济运行统计分析和农民负担监测等事务工作,指导推进农村集体经济组织产权制度改革工作。

二、机构设置

根据上述职责,浦东新区宣桥镇经济管理事务中心设6个内设机构,包括:

书记、主任办公室,土地管理,资产管理,财务管理,农经统计,综合管理。

第二部分浦东新区宣桥镇经济管理事务中心2016年度单位决算表

2016年度收入支出决算总表

单位:

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

273.96

一、一般公共服务支出

  其中:

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

七、文化体育与传媒支出

 

八、社会保障和就业支出

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

十、节能环保支出

 

十一、城乡社区支出

 

十二、农林水支出

281.52

 

十三、交通运输支出

 

十四、资源勘探信息等支出

 

十五、商业服务业等支出

 

十六、金融支出

 

十七、援助其他地区支出

 

十八、国土海洋气象等支出

 

十九、住房保障支出

4.3

 

二十、粮油物资储备支出

 

二十一、其他支出

本年收入合计

273.96

本年支出合计

285.82

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

11.86

年末结转和结余

总计

285.82

总计

285.82

2016年度收入决算表

单位:

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

合计

 273.96

 273.96

 

 

 

 

 

213 

 

 

农林水支出

 269.66

 269.66

 

 

 

 

 

 

21301 

 

农业

 269.66

 269.66

 

 

 

 

 

 

 

2130104 

事业运行

 269.66

 269.66

 

 

 

 

 

221 

 

 

住房保障支出

 4.3

 4.3

 

 

 

 

 

 

22102 

 

住房改革支出

 4.3

 4.3

 

 

 

 

 

 

 

2210201 

住房公积金

 4.3

 4.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年度支出决算表

单位:

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

合计

 285.82

 211.23

 74.59

 

 

 

213 

 

 

农林水支出

281.52

206.93

74.59

 

21301 

 

农业

281.52

206.93

74.59

 

 

2130104 

事业运行

281.52

206.93

74.59

221 

 

 

住房保障支出

4.3

4.3

 

22102 

 

住房改革支出

4.3

4.3

 

 

2210201 

住房公积金

4.3

4.3

 

 

 

 

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位:

万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

273.96 

一、一般公共服务支出

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

281.52 

281.52 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

4.3 

4.3 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

本年收入合计

273.96 

本年支出合计

285.82 

285.82 

 

年初财政拨款结转和结余

11.86 

年末财政拨款结转和结余

 

 

 

一般公共预算财政拨款

11.86 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

总计

285.82 

总计

285.82 

285.82 

 

 

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:

万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

213 

 

 

农林水支出

281.52

 206.93

 74.59

 

21301 

 

农业

281.52

206.93

74.59

 

 

2130104 

事业运行

281.52

206.93

74.59

221 

 

 

住房保障支出

4.3

4.3

 

22102 

 

住房改革支出

4.3

4.3

 

 

2210201 

住房公积金

4.3

4.3

合计

285.82

211.23

74.59

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:

万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

178.12

178.12

301

01

基本工资

26.85

26.85

301

02

津贴补贴

57.12

57.12

301

03

奖金

55.34

55.34

301

04

其他社会保障缴费

38.8

38.8

301

06

伙食补助费

301

07

绩效工资

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

301

09

职业年金缴费

301

99

其他工资福利支出

302

商品和服务支出

28.81

28.81

302

01

办公费

17.5

17.5

302

02

印刷费

302

03

咨询费

302

04

手续费

302

05

水费

302

06

电费

302

07

邮电费

0.29

0.29

302

08

取暖费

302

09

物业管理费

302

11

差旅费

302

12

因公出国(境)费用

302

13

维修(护)费

302

14

租赁费

302

15

会议费

302

16

培训费

0.08

0.08

302

17

公务接待费

302

18

专用材料费

302

24

被装购置费

302

25

专用燃料费

302

26

劳务费

302

27

委托业务费

302

28

工会经费

80.4

80.4

302

29

福利费

5.97

5.97

302

31

公务用车运行维护费

302

39

其他交通费用

302

40

税金及附加费用

302

99

其他商品和服务支出

12.69

12.69

303

对个人和家庭的补助

4.3

4.3

303

01

离休费

303

02

退休费

303

03

退职(役)费

303

04

抚恤金

303

05

生活补助

303

07

医疗费

303

08

助学金

303

09

奖励金

303

11

住房公积金

4.3

4.3

303

12

提租补贴

303

13

购房补贴

303

99

其他对个人和家庭的补助支出

310

其他资本性支出

310

02

办公设备购置

310

03

专用设备购置

310

07

信息网络及软件购置更新

310

13

公务用车购置

310

19

其他交通工具购置

310

99

其他资本性支出

合计

211.23

178.12

33.11

 

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位:

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

0.5

0.5

 

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位:

万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

注:

本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。

第三部分浦东新区宣桥镇经济管理事务中心2016年度单位决算情况说明

一、关于2016年度收入支出总体情况说明

2016年度本单位收入总计为285.82万元、支出总计为285.82万元。

与2015年度相比,收入、支出总计各增加14.7万元。

主要原因:

基本支出的增加。

二、关于2016年度收入决算情况说明

2016年度本单位收入合计273.96万元,其中:

财政拨款收入273.96万元,占100%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

2016年度本单位支出合计285.82万元,其中:

基本支出211.23万元,占73.9%;项目支出74.59万元,占26.1%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2016年度财政拨款收支总决算285.82万元。

与2015年度相比,财政拨款收、支总计各增加14.7万元,增长5.42%。

主要原因:

基本支出的增加。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出285.82万元,占本年支出合计的100%。

与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加26.56万元,增长10.24%。

主要原因:

基本支出的增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出285.82万元,主要用于以下方面:

农林水支出281.52万元,占98.5%;住房保障支出4.3万元,占1.5%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为285.82万元,支出决算为285.82万元,完成年初预算的100%。

1、农林水支出-农业-事业运行281.52万元,主要用于保障单位的工资福利支出、商品服务支出、办公设备购置等。

年初预算为281.52万元,支出决算为281.52万元,完成年初预算的100%;

2、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金4.3万元,主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

年初预算为4.3万元,支出决算为4.3万元,完成年初预算的100%。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出211.23万元,包括人员经费178.12万元,公用经费33.11万元。

基本支出中:

1、工资福利支出178.12主要用于:

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等;

2、商品和服务支出28.81万元,主要用于:

办公费、邮电费、工会经费、福利费等;

3、“对个人和家庭的补助支出”4.3万元,主要用于缴纳在职人员住房公积金。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.5万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:

因公出国(境)费决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。

2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:

严格执行八项规定。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度持平0万元,增长0%,其中:

因公出国(境)费支出决算持平0万元,增长0%;公务用车购置及运行维护费支出决算持平0万元,增长0%;公务接待费支出决算持平0万元,增长0%。

因公出国(境)费支出无。

公务用车购置及运行维护费支出无。

公务接待费支出无。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。

具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出0万元。

全年安排因公出国(境)团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车购置支出为0万元。

主要用于公务用车购置0辆。

公务用车运行维护支出0万元。

3、公务接待费支出0万元。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

本单位2016年度无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况。

2016年度本单位政府采购金额(以合同签订为准)0万元,其中:

货物采购金额0万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

2016年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额0万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额0万元。

(三)国有资产占用情况。

截至2016年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

本单位2016年度未开展绩效评价。

 

绩效评价结果信息表

项目名称

预算金额

0万元

评价分值

评价结论

主要绩效

存在问题

整改建议

整改情况

 

第四部分名词解释

 

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